Daten
Kommune
Bedburg
Größe
32 kB
Datum
14.10.2008
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28
Stichworte
Inhalt der Datei
Produkt 110.111.510, Politische Gremien
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.510.510
Rat und Ausschüsse
110.111.510.520
Fraktionen
-6.790,00
-7.403,55
-613,55
110.111.510.530
Ausländerbeirat
-1.300,00
-1.392,42
-92,42
-233.890,00
-235.649,78
-1.759,78
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
Jahresabschluss
Plan 31.12.
Ist 31.12.
110.111.510.510
Rat und Ausschüsse
110.111.510.520
110.111.510.530
Saldo
Jahresabschluss
Plan 31.12.
Ist 31.12.
-225.800,00
-226.853,81
Abw. 31.12.
-1.053,81
Abw. 31.12.
-225.802,80
-226.677,36
-874,56
Fraktionen
-6.786,65
-7.403,55
-616,90
Ausländerbeirat
-1.304,20
-1.392,02
-87,82
-233.893,65
-235.472,93
-1.579,28
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.520, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
Ergebnisplan
Kostenstelle
Plan 31.12.
110.111.520.510
Verwaltungsführung
110.111.520.520
110.111.520.530
-177.900,00
-179.426,10
-1.526,10
Repräsentationen
-51.390,00
-51.668,00
-278,00
Steuerungsunterstützung
-85.840,00
-86.958,90
-1.118,90
-315.130,00
-318.053,00
-2.923,00
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
Jahresabschluss
Plan 31.12.
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
110.111.520.510
Verwaltungsführung
110.111.520.520
110.111.520.530
Saldo
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-177.905,21
-178.226,10
-320,89
Repräsentationen
-51.387,04
-52.342,75
-955,71
Steuerungsunterstützung
-85.842,75
-86.694,95
-852,20
-315.135,00
-317.263,80
-2.128,80
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.530, Beschäftigtenvertretungen
Ergebnisplan
Jahresabschluss
Kostenstelle
Plan 31.12.
110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragte
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-16.250,00
-16.624,70
-374,70
110.111.530.520 Personalrat
-5.240,00
-5.269,98
-29,98
110.111.530.530 Datenschutzbeauftragter
Saldo
-9.060,00
-9.227,00
-167,00
-30.550,00
-31.121,68
-571,68
Finanzplan
Jahresabschluss
Kostenstelle
Plan 31.12.
110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragte
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-16.252,52
-16.624,70
-372,18
110.111.530.520 Personalrat
-5.238,05
-5.269,98
-31,93
110.111.530.530 Datenschutzbeauftragter
Saldo
-9.057,18
-9.227,00
-169,82
-30.547,75
-31.121,68
-573,93
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.540, Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.540.510
Plan 31.12.
Öffentlichkeitsarbeit
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
110.111.540.510
Saldo
Abw. 31.12.
-52.270,00
-50.500,00
1.770,00
-52.270,00
-50.500,00
1.770,00
Plan 31.12.
Öffentlichkeitsarbeit
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-52.267,57
-52.100,96
166,61
-52.267,57
-52.100,96
166,61
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.540, Städtepartnerschaften, Europaangelegenheiten
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.550.510
Städtepartnerschaften
110.111.550.520
Europaangelegenheiten
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
Jahresabschluss
Plan 31.12.
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-7.440,00
-7.494,94
-54,94
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-9.440,00
-9.494,94
-54,94
Plan 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
110.111.550.510
Städtepartnerschaften
-7.430,65
-7.494,94
-64,29
110.111.550.520
Europaangelegenheiten
-2.000,00
-2.000,00
0,00
-9.430,65
-9.494,94
-64,29
Saldo
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.560, Zentrale Dienste
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.560.510
Plan 31.12.
Zentrale Informationsstelle (ZIS)
-111.450,00
Jahresabschluss
Ist 31.12.
-112.179,56
110.111.560.520
Hausmeister
-50.320,00
-51.762,37
-1.442,37
110.111.560.530
Druckerei
-49.590,00
-50.726,46
-1.136,46
110.111.560.540
Saldo
Fahrdienst
-56.690,00
-268.050,00
-58.436,87
-273.105,26
-1.746,87
-5.055,26
Jahresabschluss
Ist 31.12.
-112.179,56
Abw. 31.12.
-729,56
Finanzplan
Kostenstelle
110.111.560.510
Plan 31.12.
Zentrale Informationsstelle (ZIS)
-111.449,61
110.111.560.520
Hausmeister
-50.313,87
-51.824,77
-1.510,90
110.111.560.530
Druckerei
-49.589,32
-52.005,72
-2.416,40
110.111.560.540
Saldo
Fahrdienst
-56.686,41
-58.436,87
-1.750,46
-268.039,21
-274.446,92
-6.407,71
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Abw. 31.12.
-729,95
Produkt 110.111.570, Archiv
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.570.510
Plan 31.12.
Verwaltungsarchiv
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
110.111.570.510
Saldo
Abw. 31.12.
-58.230,00
-58.623,97
-393,97
-58.230,00
-58.623,97
-393,97
Plan 31.12.
Verwaltungsarchiv
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-58.228,77
-59.623,97
-1.395,20
-58.228,77
-59.623,97
-1.395,20
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 110.111.580, Lokale Agenda
Ergebnisplan
Kostenstelle
110.111.580.510
Plan 31.12.
Lokale Agenda
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
110.111.580.510
Saldo
Abw. 31.12.
-7.740,00
-7.740,00
0,00
-7.740,00
-7.740,00
0,00
Plan 31.12.
Lokale Agenda
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-7.739,88
-7.739,00
0,88
-7.739,88
-7.739,00
0,88
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 570.571.510, Stadt-/Standortmarketing
Ergebnisplan
Kostenstelle
570.571.510.510
Plan 31.12.
Stadtmarketing
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
570.571.510.510
Saldo
Abw. 31.12.
-23.000,00
-23.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
0,00
Plan 31.12.
Stadtmarketing
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-23.000,00
-23.000,00
0,00
-23.000,00
-23.000,00
0,00
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro
Produkt 570.575.510, Tourismus
Ergebnisplan
Kostenstelle
570.575.510.510
Plan 31.12.
Tourismus
Saldo
Finanzplan
Kostenstelle
570.575.510.510
Saldo
Abw. 31.12.
-20.400,00
-20.370,00
30,00
-20.400,00
-20.370,00
30,00
Plan 31.12.
Tourismus
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Jahresabschluss
Ist 31.12.
Abw. 31.12.
-20.399,83
-20.520,00
-120,17
-20.399,83
-20.520,00
-120,17
Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro