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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-179/2008)

Daten

Kommune
Bedburg
Größe
32 kB
Datum
14.10.2008
Erstellt
09.07.09, 02:28
Aktualisiert
09.07.09, 02:28

Inhalt der Datei

Produkt 110.111.510, Politische Gremien Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.510.510 Rat und Ausschüsse 110.111.510.520 Fraktionen -6.790,00 -7.403,55 -613,55 110.111.510.530 Ausländerbeirat -1.300,00 -1.392,42 -92,42 -233.890,00 -235.649,78 -1.759,78 Saldo Finanzplan Kostenstelle Jahresabschluss Plan 31.12. Ist 31.12. 110.111.510.510 Rat und Ausschüsse 110.111.510.520 110.111.510.530 Saldo Jahresabschluss Plan 31.12. Ist 31.12. -225.800,00 -226.853,81 Abw. 31.12. -1.053,81 Abw. 31.12. -225.802,80 -226.677,36 -874,56 Fraktionen -6.786,65 -7.403,55 -616,90 Ausländerbeirat -1.304,20 -1.392,02 -87,82 -233.893,65 -235.472,93 -1.579,28 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.520, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung Ergebnisplan Kostenstelle Plan 31.12. 110.111.520.510 Verwaltungsführung 110.111.520.520 110.111.520.530 -177.900,00 -179.426,10 -1.526,10 Repräsentationen -51.390,00 -51.668,00 -278,00 Steuerungsunterstützung -85.840,00 -86.958,90 -1.118,90 -315.130,00 -318.053,00 -2.923,00 Saldo Finanzplan Kostenstelle Jahresabschluss Plan 31.12. Ist 31.12. Abw. 31.12. 110.111.520.510 Verwaltungsführung 110.111.520.520 110.111.520.530 Saldo Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -177.905,21 -178.226,10 -320,89 Repräsentationen -51.387,04 -52.342,75 -955,71 Steuerungsunterstützung -85.842,75 -86.694,95 -852,20 -315.135,00 -317.263,80 -2.128,80 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.530, Beschäftigtenvertretungen Ergebnisplan Jahresabschluss Kostenstelle Plan 31.12. 110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragte Ist 31.12. Abw. 31.12. -16.250,00 -16.624,70 -374,70 110.111.530.520 Personalrat -5.240,00 -5.269,98 -29,98 110.111.530.530 Datenschutzbeauftragter Saldo -9.060,00 -9.227,00 -167,00 -30.550,00 -31.121,68 -571,68 Finanzplan Jahresabschluss Kostenstelle Plan 31.12. 110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragte Ist 31.12. Abw. 31.12. -16.252,52 -16.624,70 -372,18 110.111.530.520 Personalrat -5.238,05 -5.269,98 -31,93 110.111.530.530 Datenschutzbeauftragter Saldo -9.057,18 -9.227,00 -169,82 -30.547,75 -31.121,68 -573,93 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.540, Öffentlichkeitsarbeit Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.540.510 Plan 31.12. Öffentlichkeitsarbeit Saldo Finanzplan Kostenstelle 110.111.540.510 Saldo Abw. 31.12. -52.270,00 -50.500,00 1.770,00 -52.270,00 -50.500,00 1.770,00 Plan 31.12. Öffentlichkeitsarbeit Jahresabschluss Ist 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -52.267,57 -52.100,96 166,61 -52.267,57 -52.100,96 166,61 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.540, Städtepartnerschaften, Europaangelegenheiten Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.550.510 Städtepartnerschaften 110.111.550.520 Europaangelegenheiten Saldo Finanzplan Kostenstelle Jahresabschluss Plan 31.12. Ist 31.12. Abw. 31.12. -7.440,00 -7.494,94 -54,94 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -9.440,00 -9.494,94 -54,94 Plan 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. 110.111.550.510 Städtepartnerschaften -7.430,65 -7.494,94 -64,29 110.111.550.520 Europaangelegenheiten -2.000,00 -2.000,00 0,00 -9.430,65 -9.494,94 -64,29 Saldo Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.560, Zentrale Dienste Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.560.510 Plan 31.12. Zentrale Informationsstelle (ZIS) -111.450,00 Jahresabschluss Ist 31.12. -112.179,56 110.111.560.520 Hausmeister -50.320,00 -51.762,37 -1.442,37 110.111.560.530 Druckerei -49.590,00 -50.726,46 -1.136,46 110.111.560.540 Saldo Fahrdienst -56.690,00 -268.050,00 -58.436,87 -273.105,26 -1.746,87 -5.055,26 Jahresabschluss Ist 31.12. -112.179,56 Abw. 31.12. -729,56 Finanzplan Kostenstelle 110.111.560.510 Plan 31.12. Zentrale Informationsstelle (ZIS) -111.449,61 110.111.560.520 Hausmeister -50.313,87 -51.824,77 -1.510,90 110.111.560.530 Druckerei -49.589,32 -52.005,72 -2.416,40 110.111.560.540 Saldo Fahrdienst -56.686,41 -58.436,87 -1.750,46 -268.039,21 -274.446,92 -6.407,71 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Abw. 31.12. -729,95 Produkt 110.111.570, Archiv Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.570.510 Plan 31.12. Verwaltungsarchiv Saldo Finanzplan Kostenstelle 110.111.570.510 Saldo Abw. 31.12. -58.230,00 -58.623,97 -393,97 -58.230,00 -58.623,97 -393,97 Plan 31.12. Verwaltungsarchiv Jahresabschluss Ist 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -58.228,77 -59.623,97 -1.395,20 -58.228,77 -59.623,97 -1.395,20 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 110.111.580, Lokale Agenda Ergebnisplan Kostenstelle 110.111.580.510 Plan 31.12. Lokale Agenda Saldo Finanzplan Kostenstelle 110.111.580.510 Saldo Abw. 31.12. -7.740,00 -7.740,00 0,00 -7.740,00 -7.740,00 0,00 Plan 31.12. Lokale Agenda Jahresabschluss Ist 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -7.739,88 -7.739,00 0,88 -7.739,88 -7.739,00 0,88 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 570.571.510, Stadt-/Standortmarketing Ergebnisplan Kostenstelle 570.571.510.510 Plan 31.12. Stadtmarketing Saldo Finanzplan Kostenstelle 570.571.510.510 Saldo Abw. 31.12. -23.000,00 -23.000,00 0,00 -23.000,00 -23.000,00 0,00 Plan 31.12. Stadtmarketing Jahresabschluss Ist 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -23.000,00 -23.000,00 0,00 -23.000,00 -23.000,00 0,00 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro Produkt 570.575.510, Tourismus Ergebnisplan Kostenstelle 570.575.510.510 Plan 31.12. Tourismus Saldo Finanzplan Kostenstelle 570.575.510.510 Saldo Abw. 31.12. -20.400,00 -20.370,00 30,00 -20.400,00 -20.370,00 30,00 Plan 31.12. Tourismus Jahresabschluss Ist 31.12. Jahresabschluss Ist 31.12. Abw. 31.12. -20.399,83 -20.520,00 -120,17 -20.399,83 -20.520,00 -120,17 Halbjahresbericht 2008 - Budget Ratsbüro