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Anl. 1: Haushaltspl. Res. 208.pdf

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Daten

Kommune
Wuppertal
Dateiname
Anl. 1: Haushaltspl. Res. 208.pdf
Größe
34 kB
Erstellt
26.11.15, 06:03
Aktualisiert
29.01.18, 18:40

Inhalt der Datei

Vom Ressort Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt bewirtschaftete Haushaltsmittel Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto 1 Anlage zur Drs.-Nr. VO/1890/15 Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 71.950 71.950 71.950 Investitionsmittel 783100/ 783200 3603 510 0000 208 064 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen Ausz.Erw. Verm. </>410 € 3604 510 0000 208 065 Haus der Jugend Barmen (BGA) 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 5.000 5.000 5.000 3610 510 0000 208 146 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 7.700 7.700 7.700 3611 510 0000 208 147 Familienberatg. u. Schupsychol Beratung 783200 Ausz.Erw.Verm. <410 € 750 750 750 3603 510 2000 208 001 Personenkraftwagen 783100 Auzs.Erw. Verm. >410 € 0 0 0 85.400 85.400 85.400 Investitionsmittel insgesamt Miet- u. Betriebskosten für Gebäude 208 200 techn. Kostenstelle 524110 Betriebskosten GMW 1.288.000 1.314.000 1.201.000 208 200 techn. Kostenstelle 542200 Miete AZA GMW 3.066.700 3.066.700 2.900.000 Gebäude insgesamt 4.354.700 4.380.700 4.101.000 Dienstfahrzeuge 46.000 46.000 46.000 TUI-Betriebskosten 34.400 34.400 34.400 Sachkosten 208 00 500 Overheadkosten 208 00 500 Overheadkosten 525100/ 525110/ 542300 527200 208 00 500 Overheadkosten 527900 So. bes. Verw. Aufw. 3.550 3.550 3.550 208 00 500 Overheadkosten 542400 Mietgliedsbeitr. an Verbände 3.000 3.000 3.000 208 00 500 Overheadkosten 543300 Bürobedarf 9.500 9.500 9.500 208 00 500 Overheadkosten 543900 Fachliteratur 5.400 5.400 5.400 Kostenstelle FB 1 (BSD) + FB 5 (KiJuHilfe) 527900 So. bes. Verw. Aufw. 10.250 10.250 10.250 Kostenstellen FB 1 (BSD) + FB 5 (KiJuHilfe) 542201 CAMBIO-CarSharing 34.500 34.500 34.500 FB 1 - BSD 543400 Recht / Beratung 2.500 2.500 2.500 FB 2 - Jugend & Freizeit 501950 Vergütungen Bundesfreiwilligen-Dienstleistende 100.386 100.386 100.386 FB 2 - Jugend & Freizeit 527900 So. bes. Verw. Aufw. 5.000 5.000 5.000 alle Fachbereiche 541201 Fortbildung/Supervision 74.300 74.300 74.300 alle Fachbereiche 541211 Reisekosten 22.650 22.650 22.650 351.436 351.436 351.436 208 00 600/ 208 10 600 208 00 600/ 10 600 208 208 10 600 208 20 600 208 20 600 208 00 600 40 600 208 00 500 208 40 600 208 Sachkosten insgesamt Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3112 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 421121 Überg.U.anspr. §7 UVG 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 421122 Überg.U.anspr. §5 UVG 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 448100 Erstatt. vom Land 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 459100 Andere sonst. Erträge 80.000 80.000 80.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 160.000 160.000 160.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 380.000 380.000 380.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 1.000 1.000 1.000 6.181.000 6.181.000 6.181.000 Zweckg. Zuw. Land 241.300 241.300 241.300 Einnahmen insgesamt 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 523100 Erstatt. an das Land 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 533951 Leistungen nach UVG 131 120 1 Unterhaltsvorschuss 543400 Recht / Beratung Ausgaben insgesamt Einrichtungen der Jugendarbeit 3603 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 414110 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 441100 Ertr. Mieten/Pachten 12.500 12.500 12.500 448000 Erstattg. BundesfreiwilligenDienstleistende 34.700 34.700 34.700 288.500 288.500 288.500 136 030 1 Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen Einnahmen insgesamt 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 521100 Aufw. Grundst./Gebäude 26.350 26.350 26.350 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 525530 Aufwendungen BGA 3.000 3.000 3.000 136 030 1 Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen 527900 So. bes. Verw. Aufw. 3.000 3.000 3.000 32.350 32.350 32.350 Ausgaben insgesamt 3603 Städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz) 236 030 101 0001 Jugendhaus Vohwinkel Mitte (Gräfrather Str.) 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0002 OT Höhe 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0003 Treffpunkt Tesche 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0004 TP-Tesche - Standort Jubs 527900 städt. Anteil 6.500 6.500 6.500 236 030 101 0005 Jugendtreff Arrenberg 527900 städt Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0006 JT Arrenberg - Standort Südwind 527900 städt. Anteil 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0007 JT Arrenberg - Standort Nützenberg 527900 städt. Anteil 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0010 Spielplatzhaus Hardt 527900 städt. Anteil 7.700 7.700 7.700 2 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3603 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 236 030 101 0012 JugZentr. Ronsdorf - Standort Rehsiepen 527900 städt. Anteil 12.150 12.150 12.150 236 030 101 0013 Stadtteiltreff Heckinghausen 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0014 Kinder- u. Jugendtreff Wichelhausberg 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0015 Jugendcafé Innenstadt Barmen 527900 städt. Anteil 8.900 8.900 8.900 236 030 101 0016 Spielplatzhaus Schönebeck 527900 städt. Anteil 7.700 7.700 7.700 236 030 101 0017 Spielplatzhaus Reppkotten 527900 städt. Anteil 7.700 7.700 7.700 236 030 101 0018 Jugendzentrum Langerfeld, Spitzenstr. 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0019 Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str. 527900 städt. Anteil 16.200 16.200 16.200 236 030 101 0020 Haus der Jugend Barmen (nicht BGA) 527900 städt. Anteil 22.500 22.500 22.500 städt. Anteil insges. 293.900 293.900 293.900 Betriebskostenzuschuss 91.300 91.300 91.300 3603 Zuschüsse an freie Träger 336 030 101 0001 Diakonie Standort Dasnöckel *) 531800 336 030 102 0002 städt. Zuschüsse OT-Einrichtg. freier Träger 531800 " 483.700 483.700 483.700 336 030 102 0003 Weitergabe Landeszusch. OT-Einr. fr. Träger 531800 " 311.075 311.075 311.075 336 030 102 0004 Freie Träger auf Antrag 531800 Investitionskostenzuschuss 52.500 52.500 52.500 336 030 102 0005 Zuschuss Naba - OT Platz d. Republik 531800 Betriebskostenzuschuss 238.000 238.000 238.000 336 030 102 0006 Zuschuss Naba Alte Feuerwache 531800 " 206.850 206.850 206.850 336 030 102 0008 DRK-Jugendzentrum Mastweg 531800 " 139.100 139.100 139.100 336 030 102 0009 AWO - OT Friedrichschulstr. 531800 " 111.500 111.500 111.500 336 030 102 0010 Jugendfarm 531800 " 106.300 106.300 106.300 336 030 102 0011 Fanprojekt der GESA 531800 " 12.300 12.300 0 1.752.625 1.752.625 1.740.325 2.000 2.000 2.000 *) Ein Anteil v. ca. 80.000 € wird der Diakonie künftig für die Jugendarbeit in Wichlinghausen zur Vfg. gestellt. 3603 Zuschüsse insgesamt Spielflächen 136 030 6 Plan., Weiterent. Freiräuime, Spielpl. 527900 So. bes. Verw. Aufw. 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 454100 Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden 250.000 250.000 0 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 522130 Unterh. Grünflächen 309.000 309.000 309.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 522134 An 3te Pfl. Gr/Spl. 380.000 380.000 380.000 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 542201 Mieten, Pachten, Erbbauz. 1.000 1.000 1.000 3 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2017 Planwert 2015 236 030 601 0001 Unterhaltung Spielflächen 549990 Übr.s.lauf.Verwtät. 40.000 40.000 40.000 4500 208 001 001 Unterhaltung Spielflächen 522152 Festwerte Tiefbau 308.700 176.000 475.000 4500 208 001 002 Unterhaltung Spielflächen 103.3 inv. 522 152 Festwerte Tiefbau 10.000 10.000 10.000 4500 208 002 001 4. BA Spielplatz Nordpark 522 152 städt. Anteil (20 %) 44.000 60.000 0 4500 208 002 002 Felsenspielplatz Berliner Str. 522 152 städt. Anteil (20 %) 0 40.000 0 4500 208 002 003 Erweiterung Parcouranlage 522 152 städt. Anteil (20 %) 0 54.000 0 4500 208 002 004 Klaus-Brauda-Park (Mehrgenerationenpark) 522 152 städt. Anteil (20 %) 0 70.000 0 4500 208 003 001 Neuanlage Bolzplatz am Gaskessel 522 152 städt. Anteil (20 %) 0 70.000 0 4500 208 003 004 Neugestaltung Spielplatz Ziegelstr. 522 152 städt. Anteil (20 %) 44.200 0 0 4500 208 003 006 Spielplatz Grillparzer Weg/ Pannafeld 522 152 städt. Anteil (20 %) 30.600 0 0 1.167.500 1.210.000 1.215.000 39.450 39.450 38.150 Ausgaben insgesamt 3604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen (BgA) 136 040 1 3610 3610 Planwert 2016 Haus der Jugend Barmen (BGA) 527900 städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz) Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen 527900 städt. Anteil 12.000 12.000 12.000 Bes. Handlungsbedarfe 527900 städt. Anteil 30.000 30.000 30.000 mob. Jugendarb. u. Sportjugend 527900 städt. Anteil 10.000 10.000 10.000 236 100 101 0003 Fachberatung 527900 5.000 5.000 5.000 236 100 101 0004 Spielmobil 527900 städt. Anteil 38.800 38.800 38.800 236 100 101 0005 Kinderferienzirkus 527900 städt. Anteil 10.500 10.500 10.500 236 100 101 0006 Jugendrat 527900 städt. Anteil 14.900 14.900 14.900 236 100 101 0007 Kulturelle Jugendbildung 527900 städt. Anteil 26.000 26.000 26.000 236 100 101 0008 Intern. Jugendbegegnungen 527900 städt. Anteil 28.250 28.250 28.250 236 100 101 0009 Materialpool 527900 städt. Anteil 236 100 101 0010 Familienbüro 527900 136 100 1 Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen 236 100 101 0001 236 100 101 0002 So. bes. Verw. Aufw. 14.000 14.000 14.000 So. bes. Verw. Aufw. 6.000 6.000 6.000 städt. Anteil insges. 183.450 183.450 183.450 4 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3610 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 Zuschüsse an freie Träger 336 100 101 0001 Medienprojekt 531800 Betriebskostenzuschuss 55.200 336 100 101 0002 Medienprojekt auf Antrag 531800 Investitionskostenzuschuss 11.300 11.300 11.300 336 100 104 0003 Skatehalle des Wichernhauses 531800 Betriebskostenzuschuss 93.500 93.500 93.500 336 100 102 0004 Kinder- u. Jugendtheater 531800 " 80.450 80.450 80.450 336 100 102 0005 Börse 531800 " 185.900 185.900 185.900 336 100 102 0006 Börse auf Antrag 531800 Investitionskostenzuschuss 11.300 11.300 11.300 336 100 102 0009 Jugendring u. angeschlossene Jugendverbände 531800 Betriebskostenzuschuss 232.300 232.300 232.300 336 100 102 0011 Angebotsbörse (verschiedene Träger) 531800 " 30.400 30.400 30.400 336 100 102 0012 Sportjugend 531800 " 8.600 8.600 8.600 336 100 102 0013 Ring politischer Jugend 531800 " 7.000 7.000 7.000 Zuschüsse insgesamt 715.950 715.950 715.950 25.000 25.000 50.000 3605 Hilfen zur Erziehung 55.200 55.200 Einnahmen 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 421110 Kostenbeitr/Aufw.ers 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 421120 Unterhaltsansprüche 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 421130 Leist. Sozial.träger 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422110 Kostenbeitr/Aufw.ers 5.000 5.000 20.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422120 Unterhaltsansprüche 1.400.000 1.400.000 1.450.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422130 Leist. Sozial.träger 750.000 750.000 780.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 422190 Sonst. Ersatzleistungen 80.000 80.000 140.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 431100 Verwaltungsgebühren 0 0 2.000 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448100 Erstatt. vom Land 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448290 Erstatt. v. Gem.GV 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448500 Betreuung Fachverfahren Jobcenter 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 448800 Erstatt. v. übr. Ber. 136 050 1 Einnahmen Hilfe zur Erziehung 459100 Erstatt. v. Gem. GV Einnahmen insges. 60.000 60.000 75.000 130.000 130.000 120.000 10.000 10.000 780.000 2.740.000 2.740.000 1.750.000 150.000 150.000 150.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.360.000 5.360.000 5.327.000 5 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3605 3605 Bezeichnung Hilfen zur Erziehung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 24.850 24.850 24.850 Ausgaben 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 527900 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533115 Vormund- u. Beistandschaften, INSPE, PFAD, Jugendgerichtshilfe ambulante Krankenhilfe 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533121 Leist. Grundsich. an nat. Pers. a Einr. 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533130 ambulante Maßnahmen 0 0 50.000 10.000 10.000 0 8.267.200 8.410.300 12.800.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533131 teilstationäre Maßnahmen 2.035.000 2.068.000 2.200.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533133 Eingl.-Hilfe behind. KiJu 5.085.000 5.171.000 4.800.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533210 stat. Heimunterbringung 36.707.000 37.324.000 33.000.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533211 Kostenersatz and. Träger 4.068.000 4.137.000 1.900.000 136 050 1 Ausgaben Hilfe zur Erziehung 533212 Pflegefamilien 5.085.000 5.170.000 4.250.000 61.282.050 62.315.150 59.024.850 Ausgaben insges. 3605 236 050 101 0001 Ausgaben Kinder- und Jugendschutz 527900 städt. Anteil (Ausgabe- minus Einnahmeansatz) 30.000 30.000 30.000 3605 236 050 101 0003 Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse 414110 Landeszuschuss 24.300 24.300 24.300 236 050 101 0003 Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse 527900 So. bes. Verw. Aufw. 7.000 7.000 7.000 236 050 101 0004 236 050 101 0016 Projektmittel 527 900 Projektmittel insgesamt 503.000 503.000 503.000 5.000.000 5.000.000 0 3605 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 3605 236 050101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 448100 Erstattungen vom Land 236 050101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533115 ambulante Krankenhilfe 90.000 90.000 0 236 050101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533130 ambulante Maßnahmen 440.000 440.000 0 236 050101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533131 teilstationäre Maßnahmen 305.000 305.000 0 350.000 380.000 0 4.000.000 4.000.000 0 236 050 101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533133 Eingl.hilfe für seelisch behinderte KiJu 236 050 101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533210 stat. Heimunterbringung 236 050 101 0019 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533212 Pflegefam./Erziehungsst. 45.000 45.000 0 236 050 102 0001 unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF) 533115 ambulante Krankenhilfe*) 0 0 0 5.230.000 5.260.000 0 *) Bewirtschaftung durch Res. Zuwanderung + Integration Ausgaben UMF insgesamt 6 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3605 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung 336 050 101 0010 Bundesinitiative Frühe Hilfen 414010 Zweckgeb. Zuweis. Bund 336 050 101 0010 Bundesinitiative Frühe Hilfen 531800 Zuschüsse an freie Träger Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 266.262 266.262 250.000 236.262*) 236.262 250.000 2.340.000 2.340.000 0 35.600 35.600 35.600 0 0 192.900 *) 30.000 € des Zuschussses werden für die Finanzierung einer 1/2 Stelle beim Jugendamt verwendet. 3605 336 050 101 0001 3605 Projekt Schulsozialarbeit 529190 davon 20 % städt. Eigenanteil Zuschüsse an freie Träger 336 050 102 0001 Zuschuss Kinderschutzbund 531800 Betriebskostenzuschuss 336 050 101 0002 Zuschuss Kinderschutzbund 531800 bisher NOSD-II-Vertrag 336 050 101 0003 Zuschuss AWO 1) 531800 Betriebskostenzuschuss 263.200 264.900 832.440 336 050 101 0004 Zuschuss Caritasverband 1) 531800 " 267.400 270.050 1.054.694 336 050 101 0005 Zuschuss Diakonie 1) 531800 1.099.050 1.112.350 1.570.000 336 050 101 0006 Zuschuss "Haus Alpha" (Jugendwerkstatt) 531800 " 112.900 112.900 112.900 336 050 101 0008 päd. Fachberatg. Kitas durch DPWV 531800 " 28.150 28.150 28.150 336 050 101 0011 Zuschuss Beratungsstelle Pro Familia 531800 " 94.400 94.400 94.400 336 050 101 0012 Zuschuss Schwangerenberatg-St. Caritasverband 531800 " 64.200 64.200 64.200 336 050 101 0013 Zuschuss Schwangerenberatg.-St. KiKr. Barmen 531800 " 16.250 16.250 16.250 336 050 101 0014 Zuschuss Schwangerenberatg.-St. Donum Vitae 531800 " 24.600 24.600 24.600 336 050 101 0016 Zuschuss SKF (NOSD III) 1) + 2) 531800 " Zuschüsse insgesamt 294.700 298.850 0 2.342.250 2.364.050 4.067.934 1) Über den neuen NOSD-III Vertrag werden künftig weniger Stellen als bisher pauschal finanziert. Die darüber hinausgehenden Aufgaben werden über Leistungsverbarungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung abgegolten. Im Rahmen des bisherigen NOSD-II-Vertrages wurden die Personalkosten über den Caritasverband abgerechnet. 3609 2) Elterngeld 136 090 1 Abwicklung Elterngeldzahlungen 524110 543400 Miet-u. Betriebskosten 37.100 37.300 38.000 7 Produkt- PSP-Element/ gruppe Kostenstelle 3611 Bezeichnung Sachkonto Bezeichnung Planwert 2016 Planwert 2017 Planwert 2015 137.250*) 120.000 120.000 53.700 53.700 53.700 5.000 5.000 5.100 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 136 110 1 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 414110 Zweckg. Zuw. Land 136 110 1 Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung 527900 So. bes. Verw. Aufw. *) einschl. des Zuschusses für die Kooperation der Familienberatungsstelle mit Familienzentren 5113 Projekte Soziale Stadt Ausgaben 151 130 1 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh. 542400 Mitgliedsbeiträge 251 130 500 0001 Evaluation (Oberbarmen/Wichlinghausen) 527900 städt. Anteil (20 %) 10.000 0 0 251 130 400 0002 Evaluation (Heckinghausen) 527900 städt. Anteil (20 %) 30.000 0 0 351 130 404 0002 Neuordnung Schulhof FS Kreuzstr. 531500 städt. Anteil (0 %) 0 0 0 351 130 404 0003 Neuordnung Schulhof BK Barmen Europaschule 531500 städt. Anteil (0 %) ab 2017 0 0 0 351 130 404 0004 Gestaltung Innenhof CVJM Oberbarmen 531800 städt. Anteil (0 %) 0 0 0 351 130 404 0005 Gestaltung Garten CVJM Wichlinghausen 531800 städt. Anteil (0 %) 0 0 0 351 130 404 0008 Ausbau Vereinsräume Grün-Weiß Wuppertal 531800 städt. Anteil (0 %) 0 0 0 351 130 404 0010 Quartiersmangagement Oberb./Wichlingh. 531800 städt. Anteil (20 %) 33.000 66.000 0 351 130 404 0012 Verfügungsfond Obb./Wichlingh. 2. Phase 531800 städt. Anteil (20 %) 18.000 36.000 0 351 130 504 0004 Quartiersmangagement (Heckinghausen) 531800 städt. Anteil (20 %) 10.000 22.000 0 351 130 504 0006 Verfügungsfonds (Heckinghausen) 531800 städt. Anteil (20 %) 10.000 10.000 0