Daten
Kommune
Wuppertal
Dateiname
Anl. 1: Haushaltspl. Res. 208.pdf
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34 kB
Erstellt
26.11.15, 06:03
Aktualisiert
29.01.18, 18:40
Stichworte
Inhalt der Datei
Vom Ressort Kinder, Jugend u. Familie - Jugendamt bewirtschaftete Haushaltsmittel
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
Bezeichnung
Sachkonto
1
Anlage zur Drs.-Nr. VO/1890/15
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
71.950
71.950
71.950
Investitionsmittel
783100/
783200
3603
510 0000 208 064
Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
Ausz.Erw. Verm. </>410 €
3604
510 0000 208 065
Haus der Jugend Barmen (BGA)
783200
Ausz.Erw.Verm. <410 €
5.000
5.000
5.000
3610
510 0000 208 146
Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
783200
Ausz.Erw.Verm. <410 €
7.700
7.700
7.700
3611
510 0000 208 147
Familienberatg. u. Schupsychol Beratung
783200
Ausz.Erw.Verm. <410 €
750
750
750
3603
510 2000 208 001
Personenkraftwagen
783100
Auzs.Erw. Verm. >410 €
0
0
0
85.400
85.400
85.400
Investitionsmittel insgesamt
Miet- u. Betriebskosten für Gebäude
208 200
techn. Kostenstelle
524110
Betriebskosten GMW
1.288.000
1.314.000
1.201.000
208 200
techn. Kostenstelle
542200
Miete AZA GMW
3.066.700
3.066.700
2.900.000
Gebäude insgesamt
4.354.700
4.380.700
4.101.000
Dienstfahrzeuge
46.000
46.000
46.000
TUI-Betriebskosten
34.400
34.400
34.400
Sachkosten
208 00 500
Overheadkosten
208 00 500
Overheadkosten
525100/
525110/
542300
527200
208 00 500
Overheadkosten
527900
So. bes. Verw. Aufw.
3.550
3.550
3.550
208 00 500
Overheadkosten
542400
Mietgliedsbeitr. an Verbände
3.000
3.000
3.000
208 00 500
Overheadkosten
543300
Bürobedarf
9.500
9.500
9.500
208 00 500
Overheadkosten
543900
Fachliteratur
5.400
5.400
5.400
Kostenstelle FB 1 (BSD) + FB 5 (KiJuHilfe)
527900
So. bes. Verw. Aufw.
10.250
10.250
10.250
Kostenstellen FB 1 (BSD) + FB 5 (KiJuHilfe)
542201
CAMBIO-CarSharing
34.500
34.500
34.500
FB 1 - BSD
543400
Recht / Beratung
2.500
2.500
2.500
FB 2 - Jugend & Freizeit
501950
Vergütungen Bundesfreiwilligen-Dienstleistende
100.386
100.386
100.386
FB 2 - Jugend & Freizeit
527900
So. bes. Verw. Aufw.
5.000
5.000
5.000
alle Fachbereiche
541201
Fortbildung/Supervision
74.300
74.300
74.300
alle Fachbereiche
541211
Reisekosten
22.650
22.650
22.650
351.436
351.436
351.436
208 00 600/
208 10 600
208 00 600/
10 600
208
208 10 600
208 20 600
208 20 600
208 00 600 40 600
208 00 500 208 40 600
208
Sachkosten insgesamt
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3112
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
1.350.000
1.350.000
1.350.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
421121
Überg.U.anspr. §7 UVG
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
421122
Überg.U.anspr. §5 UVG
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
448100
Erstatt. vom Land
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
459100
Andere sonst. Erträge
80.000
80.000
80.000
2.700.000
2.700.000
2.700.000
160.000
160.000
160.000
4.290.000
4.290.000
4.290.000
380.000
380.000
380.000
5.800.000
5.800.000
5.800.000
1.000
1.000
1.000
6.181.000
6.181.000
6.181.000
Zweckg. Zuw. Land
241.300
241.300
241.300
Einnahmen insgesamt
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
523100
Erstatt. an das Land
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
533951
Leistungen nach UVG
131 120 1
Unterhaltsvorschuss
543400
Recht / Beratung
Ausgaben insgesamt
Einrichtungen der Jugendarbeit
3603
136 030 1
Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
414110
136 030 1
Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
441100
Ertr. Mieten/Pachten
12.500
12.500
12.500
448000
Erstattg. BundesfreiwilligenDienstleistende
34.700
34.700
34.700
288.500
288.500
288.500
136 030 1
Einnahmen Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
Einnahmen insgesamt
136 030 1
Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
521100
Aufw. Grundst./Gebäude
26.350
26.350
26.350
136 030 1
Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
525530
Aufwendungen BGA
3.000
3.000
3.000
136 030 1
Ausgaben Förd. KiJu in offenen Einrichtungen
527900
So. bes. Verw. Aufw.
3.000
3.000
3.000
32.350
32.350
32.350
Ausgaben insgesamt
3603
Städt. Kinder- u. Jugendeinrichtungen
städt. Anteil (Ausgabe- minus
Einnahmeansatz)
236 030 101 0001
Jugendhaus Vohwinkel Mitte (Gräfrather Str.)
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0002
OT Höhe
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0003
Treffpunkt Tesche
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0004
TP-Tesche - Standort Jubs
527900
städt. Anteil
6.500
6.500
6.500
236 030 101 0005
Jugendtreff Arrenberg
527900
städt Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0006
JT Arrenberg - Standort Südwind
527900
städt. Anteil
12.150
12.150
12.150
236 030 101 0007
JT Arrenberg - Standort Nützenberg
527900
städt. Anteil
12.150
12.150
12.150
236 030 101 0010
Spielplatzhaus Hardt
527900
städt. Anteil
7.700
7.700
7.700
2
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3603
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
236 030 101 0012
JugZentr. Ronsdorf - Standort Rehsiepen
527900
städt. Anteil
12.150
12.150
12.150
236 030 101 0013
Stadtteiltreff Heckinghausen
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0014
Kinder- u. Jugendtreff Wichelhausberg
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0015
Jugendcafé Innenstadt Barmen
527900
städt. Anteil
8.900
8.900
8.900
236 030 101 0016
Spielplatzhaus Schönebeck
527900
städt. Anteil
7.700
7.700
7.700
236 030 101 0017
Spielplatzhaus Reppkotten
527900
städt. Anteil
7.700
7.700
7.700
236 030 101 0018
Jugendzentrum Langerfeld, Spitzenstr.
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0019
Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str.
527900
städt. Anteil
16.200
16.200
16.200
236 030 101 0020
Haus der Jugend Barmen (nicht BGA)
527900
städt. Anteil
22.500
22.500
22.500
städt. Anteil insges.
293.900
293.900
293.900
Betriebskostenzuschuss
91.300
91.300
91.300
3603
Zuschüsse an freie Träger
336 030 101 0001
Diakonie Standort Dasnöckel *)
531800
336 030 102 0002
städt. Zuschüsse OT-Einrichtg. freier Träger
531800
"
483.700
483.700
483.700
336 030 102 0003
Weitergabe Landeszusch. OT-Einr. fr. Träger
531800
"
311.075
311.075
311.075
336 030 102 0004
Freie Träger auf Antrag
531800
Investitionskostenzuschuss
52.500
52.500
52.500
336 030 102 0005
Zuschuss Naba - OT Platz d. Republik
531800
Betriebskostenzuschuss
238.000
238.000
238.000
336 030 102 0006
Zuschuss Naba Alte Feuerwache
531800
"
206.850
206.850
206.850
336 030 102 0008
DRK-Jugendzentrum Mastweg
531800
"
139.100
139.100
139.100
336 030 102 0009
AWO - OT Friedrichschulstr.
531800
"
111.500
111.500
111.500
336 030 102 0010
Jugendfarm
531800
"
106.300
106.300
106.300
336 030 102 0011
Fanprojekt der GESA
531800
"
12.300
12.300
0
1.752.625
1.752.625
1.740.325
2.000
2.000
2.000
*) Ein Anteil v. ca. 80.000 € wird der Diakonie künftig für die Jugendarbeit in
Wichlinghausen zur Vfg. gestellt.
3603
Zuschüsse insgesamt
Spielflächen
136 030 6
Plan., Weiterent. Freiräuime, Spielpl.
527900
So. bes. Verw. Aufw.
236 030 601 0001
Unterhaltung Spielflächen
454100
Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u.
Gebäuden
250.000
250.000
0
236 030 601 0001
Unterhaltung Spielflächen
522130
Unterh. Grünflächen
309.000
309.000
309.000
236 030 601 0001
Unterhaltung Spielflächen
522134
An 3te Pfl. Gr/Spl.
380.000
380.000
380.000
236 030 601 0001
Unterhaltung Spielflächen
542201
Mieten, Pachten, Erbbauz.
1.000
1.000
1.000
3
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2017
Planwert 2015
236 030 601 0001
Unterhaltung Spielflächen
549990
Übr.s.lauf.Verwtät.
40.000
40.000
40.000
4500 208 001 001
Unterhaltung Spielflächen
522152
Festwerte Tiefbau
308.700
176.000
475.000
4500 208 001 002
Unterhaltung Spielflächen 103.3 inv.
522 152
Festwerte Tiefbau
10.000
10.000
10.000
4500 208 002 001
4. BA Spielplatz Nordpark
522 152
städt. Anteil (20 %)
44.000
60.000
0
4500 208 002 002
Felsenspielplatz Berliner Str.
522 152
städt. Anteil (20 %)
0
40.000
0
4500 208 002 003
Erweiterung Parcouranlage
522 152
städt. Anteil (20 %)
0
54.000
0
4500 208 002 004
Klaus-Brauda-Park (Mehrgenerationenpark)
522 152
städt. Anteil (20 %)
0
70.000
0
4500 208 003 001
Neuanlage Bolzplatz am Gaskessel
522 152
städt. Anteil (20 %)
0
70.000
0
4500 208 003 004
Neugestaltung Spielplatz Ziegelstr.
522 152
städt. Anteil (20 %)
44.200
0
0
4500 208 003 006
Spielplatz Grillparzer Weg/ Pannafeld
522 152
städt. Anteil (20 %)
30.600
0
0
1.167.500
1.210.000
1.215.000
39.450
39.450
38.150
Ausgaben insgesamt
3604
Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen (BgA)
136 040 1
3610
3610
Planwert 2016
Haus der Jugend Barmen (BGA)
527900
städt. Anteil (Ausgabe- minus
Einnahmeansatz)
Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
527900
städt. Anteil
12.000
12.000
12.000
Bes. Handlungsbedarfe
527900
städt. Anteil
30.000
30.000
30.000
mob. Jugendarb. u. Sportjugend
527900
städt. Anteil
10.000
10.000
10.000
236 100 101 0003
Fachberatung
527900
5.000
5.000
5.000
236 100 101 0004
Spielmobil
527900
städt. Anteil
38.800
38.800
38.800
236 100 101 0005
Kinderferienzirkus
527900
städt. Anteil
10.500
10.500
10.500
236 100 101 0006
Jugendrat
527900
städt. Anteil
14.900
14.900
14.900
236 100 101 0007
Kulturelle Jugendbildung
527900
städt. Anteil
26.000
26.000
26.000
236 100 101 0008
Intern. Jugendbegegnungen
527900
städt. Anteil
28.250
28.250
28.250
236 100 101 0009
Materialpool
527900
städt. Anteil
236 100 101 0010
Familienbüro
527900
136 100 1
Förd. KiJu außerhalb v. Einrichtungen
236 100 101 0001
236 100 101 0002
So. bes. Verw. Aufw.
14.000
14.000
14.000
So. bes. Verw. Aufw.
6.000
6.000
6.000
städt. Anteil insges.
183.450
183.450
183.450
4
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3610
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
Zuschüsse an freie Träger
336 100 101 0001
Medienprojekt
531800
Betriebskostenzuschuss
55.200
336 100 101 0002
Medienprojekt auf Antrag
531800
Investitionskostenzuschuss
11.300
11.300
11.300
336 100 104 0003
Skatehalle des Wichernhauses
531800
Betriebskostenzuschuss
93.500
93.500
93.500
336 100 102 0004
Kinder- u. Jugendtheater
531800
"
80.450
80.450
80.450
336 100 102 0005
Börse
531800
"
185.900
185.900
185.900
336 100 102 0006
Börse auf Antrag
531800
Investitionskostenzuschuss
11.300
11.300
11.300
336 100 102 0009
Jugendring u. angeschlossene Jugendverbände
531800
Betriebskostenzuschuss
232.300
232.300
232.300
336 100 102 0011
Angebotsbörse (verschiedene Träger)
531800
"
30.400
30.400
30.400
336 100 102 0012
Sportjugend
531800
"
8.600
8.600
8.600
336 100 102 0013
Ring politischer Jugend
531800
"
7.000
7.000
7.000
Zuschüsse insgesamt
715.950
715.950
715.950
25.000
25.000
50.000
3605
Hilfen zur Erziehung
55.200
55.200
Einnahmen
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
421110
Kostenbeitr/Aufw.ers
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
421120
Unterhaltsansprüche
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
421130
Leist. Sozial.träger
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
422110
Kostenbeitr/Aufw.ers
5.000
5.000
20.000
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
422120
Unterhaltsansprüche
1.400.000
1.400.000
1.450.000
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
422130
Leist. Sozial.träger
750.000
750.000
780.000
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
422190
Sonst. Ersatzleistungen
80.000
80.000
140.000
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
431100
Verwaltungsgebühren
0
0
2.000
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
448100
Erstatt. vom Land
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
448290
Erstatt. v. Gem.GV
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
448500
Betreuung Fachverfahren
Jobcenter
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
448800
Erstatt. v. übr. Ber.
136 050 1
Einnahmen Hilfe zur Erziehung
459100
Erstatt. v. Gem. GV
Einnahmen insges.
60.000
60.000
75.000
130.000
130.000
120.000
10.000
10.000
780.000
2.740.000
2.740.000
1.750.000
150.000
150.000
150.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.360.000
5.360.000
5.327.000
5
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3605
3605
Bezeichnung
Hilfen zur Erziehung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
24.850
24.850
24.850
Ausgaben
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
527900
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533115
Vormund- u. Beistandschaften, INSPE, PFAD,
Jugendgerichtshilfe
ambulante Krankenhilfe
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533121
Leist. Grundsich. an nat.
Pers. a Einr.
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533130
ambulante Maßnahmen
0
0
50.000
10.000
10.000
0
8.267.200
8.410.300
12.800.000
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533131
teilstationäre Maßnahmen
2.035.000
2.068.000
2.200.000
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533133
Eingl.-Hilfe behind. KiJu
5.085.000
5.171.000
4.800.000
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533210
stat. Heimunterbringung
36.707.000
37.324.000
33.000.000
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533211
Kostenersatz and. Träger
4.068.000
4.137.000
1.900.000
136 050 1
Ausgaben Hilfe zur Erziehung
533212
Pflegefamilien
5.085.000
5.170.000
4.250.000
61.282.050
62.315.150
59.024.850
Ausgaben insges.
3605
236 050 101 0001
Ausgaben Kinder- und Jugendschutz
527900
städt. Anteil (Ausgabe- minus
Einnahmeansatz)
30.000
30.000
30.000
3605
236 050 101 0003
Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse
414110
Landeszuschuss
24.300
24.300
24.300
236 050 101 0003
Schulmüdenprojekt Whip-Spitzenklasse
527900
So. bes. Verw. Aufw.
7.000
7.000
7.000
236 050 101 0004 236 050 101 0016
Projektmittel
527 900
Projektmittel insgesamt
503.000
503.000
503.000
5.000.000
5.000.000
0
3605
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
3605
236 050101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
448100
Erstattungen vom Land
236 050101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533115
ambulante Krankenhilfe
90.000
90.000
0
236 050101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533130
ambulante Maßnahmen
440.000
440.000
0
236 050101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533131
teilstationäre Maßnahmen
305.000
305.000
0
350.000
380.000
0
4.000.000
4.000.000
0
236 050 101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533133
Eingl.hilfe für seelisch
behinderte KiJu
236 050 101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533210
stat. Heimunterbringung
236 050 101 0019
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533212
Pflegefam./Erziehungsst.
45.000
45.000
0
236 050 102 0001
unbegl. minderjähr. Flüchtlinge (UMF)
533115
ambulante Krankenhilfe*)
0
0
0
5.230.000
5.260.000
0
*) Bewirtschaftung durch Res. Zuwanderung + Integration
Ausgaben UMF insgesamt
6
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3605
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
336 050 101 0010
Bundesinitiative Frühe Hilfen
414010
Zweckgeb. Zuweis. Bund
336 050 101 0010
Bundesinitiative Frühe Hilfen
531800
Zuschüsse an freie Träger
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
266.262
266.262
250.000
236.262*)
236.262
250.000
2.340.000
2.340.000
0
35.600
35.600
35.600
0
0
192.900
*) 30.000 € des Zuschussses werden für die Finanzierung einer 1/2 Stelle beim Jugendamt verwendet.
3605
336 050 101 0001
3605
Projekt Schulsozialarbeit
529190
davon 20 % städt. Eigenanteil
Zuschüsse an freie Träger
336 050 102 0001
Zuschuss Kinderschutzbund
531800
Betriebskostenzuschuss
336 050 101 0002
Zuschuss Kinderschutzbund
531800
bisher NOSD-II-Vertrag
336 050 101 0003
Zuschuss AWO 1)
531800
Betriebskostenzuschuss
263.200
264.900
832.440
336 050 101 0004
Zuschuss Caritasverband 1)
531800
"
267.400
270.050
1.054.694
336 050 101 0005
Zuschuss Diakonie 1)
531800
1.099.050
1.112.350
1.570.000
336 050 101 0006
Zuschuss "Haus Alpha" (Jugendwerkstatt)
531800
"
112.900
112.900
112.900
336 050 101 0008
päd. Fachberatg. Kitas durch DPWV
531800
"
28.150
28.150
28.150
336 050 101 0011
Zuschuss Beratungsstelle Pro Familia
531800
"
94.400
94.400
94.400
336 050 101 0012
Zuschuss Schwangerenberatg-St. Caritasverband
531800
"
64.200
64.200
64.200
336 050 101 0013
Zuschuss Schwangerenberatg.-St. KiKr. Barmen
531800
"
16.250
16.250
16.250
336 050 101 0014
Zuschuss Schwangerenberatg.-St. Donum Vitae
531800
"
24.600
24.600
24.600
336 050 101 0016
Zuschuss SKF (NOSD III) 1) + 2)
531800
"
Zuschüsse insgesamt
294.700
298.850
0
2.342.250
2.364.050
4.067.934
1) Über den neuen NOSD-III Vertrag werden künftig weniger Stellen als bisher pauschal finanziert. Die darüber hinausgehenden Aufgaben werden über Leistungsverbarungen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung abgegolten.
Im Rahmen des bisherigen NOSD-II-Vertrages wurden die Personalkosten über den Caritasverband abgerechnet.
3609
2)
Elterngeld
136 090 1
Abwicklung Elterngeldzahlungen
524110 543400
Miet-u. Betriebskosten
37.100
37.300
38.000
7
Produkt- PSP-Element/
gruppe Kostenstelle
3611
Bezeichnung
Sachkonto
Bezeichnung
Planwert 2016
Planwert 2017
Planwert 2015
137.250*)
120.000
120.000
53.700
53.700
53.700
5.000
5.000
5.100
Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung
136 110 1
Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung
414110
Zweckg. Zuw. Land
136 110 1
Familienberatg. u. Schulpsych. Beratung
527900
So. bes. Verw. Aufw.
*) einschl. des Zuschusses für die Kooperation der Familienberatungsstelle mit Familienzentren
5113
Projekte Soziale Stadt
Ausgaben
151 130 1
Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlingh.
542400
Mitgliedsbeiträge
251 130 500 0001
Evaluation (Oberbarmen/Wichlinghausen)
527900
städt. Anteil (20 %)
10.000
0
0
251 130 400 0002
Evaluation (Heckinghausen)
527900
städt. Anteil (20 %)
30.000
0
0
351 130 404 0002
Neuordnung Schulhof FS Kreuzstr.
531500
städt. Anteil (0 %)
0
0
0
351 130 404 0003
Neuordnung Schulhof BK Barmen Europaschule
531500
städt. Anteil (0 %) ab 2017
0
0
0
351 130 404 0004
Gestaltung Innenhof CVJM Oberbarmen
531800
städt. Anteil (0 %)
0
0
0
351 130 404 0005
Gestaltung Garten CVJM Wichlinghausen
531800
städt. Anteil (0 %)
0
0
0
351 130 404 0008
Ausbau Vereinsräume Grün-Weiß Wuppertal
531800
städt. Anteil (0 %)
0
0
0
351 130 404 0010
Quartiersmangagement Oberb./Wichlingh.
531800
städt. Anteil (20 %)
33.000
66.000
0
351 130 404 0012
Verfügungsfond Obb./Wichlingh. 2. Phase
531800
städt. Anteil (20 %)
18.000
36.000
0
351 130 504 0004
Quartiersmangagement (Heckinghausen)
531800
städt. Anteil (20 %)
10.000
22.000
0
351 130 504 0006
Verfügungsfonds (Heckinghausen)
531800
städt. Anteil (20 %)
10.000
10.000
0