Daten
Kommune
Bad Münstereifel
Größe
112 kB
Datum
27.11.2012
Erstellt
15.11.12, 18:28
Aktualisiert
15.11.12, 18:28
Stichworte
Inhalt der Datei
QUALITÄTSBERICHT
(Berichtszeitraum 2011)
Teil I.Einrichtung
1. Einrichtung
Name und Adresse der Einrichtung:
KINDERSCHUTZBUND OV Bad Münstereifel eV.
Jugendtreff „KICK“
Kölner Str. 4
53902 Bad Münstereifel
Telefon: 02253/8780
Email: www.kick@kinderschutzbund-badmuenstereifel.de
2. Zielgruppen (Soll- Zustand)
Nach der Konzeption intendierte
Zielgruppen
(Merkmale: Alter, Geschlecht, Herkunft):
Zielsetzung:
1. Jugendliche zwischen 10 und 20
Angebot eines freizeitorientierten
Treffpunktes, mit klaren Regeln
bezüglich der Nutzung der Einrichtung.,
Entwicklung und Ausdruck von
Interessen. Bildungsvermittlung, Hilfe
bei den Hausaufgaben.
Hilfe bei Problemen im familiären- ,
schulischen - , zwischenmenschlichem
Umfeld und im Umgang mit- und
untereinander. Niederschwelliges Angebot
Gesundheitsförderung, Drogenprophylaxe,
Abwendung von Kleinkriminalität.
Jahren, m/w, multikulturell, aus Bad
Münstereifel und den umliegenden
Ortschaften
2.Gemischtgeschlechtliche
Peergruppen
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
12-16 Jahre aus den umliegenden
Ortschaften
1
3.Jungen
- oder Mädchen mit klaren
Zielvorstellungen hinsichtlich ihrer
Freizeitgestaltung,
10 – 16 J.
aus Bad Münstereifel und den
umliegenden Ortschaften
4.
Kinder und Jugendliche, m/w
multikulturell, 6-16 Jahre
aus Bad Münstereifel und den
umliegenden Ortschaften
5. Mädchen, 12 – 15 J.
aus Bad Münstereifel und den
umliegenden Ortschaften
6.
Jungen 10 – 16 J.
aus Bad Münstereifel und den
umliegenden Ortschaften
Unterstützung bei Aktivitäten:
Breitstellung und Hilfe bei der Nutzung
unterschiedlicher Medien und
Materialien. Bereitstellung eines (vom
offenen Treff geschützten)
Raumangebotes für Tanz – und
Kochprojekte. Besondere Veranstaltungen
wie z.B. Brettspielveranstaltungen,
bildschirmfreier Nachmittag,
Turnhallenangebot, Turniere.
Ferienfreizeitangebot
(Stadtranderholung) für eine in den
Sommerferien „Zuhause gebliebene“
Zielgruppe mit thematisch
unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ferienangebote in Projektform in den
Einrichtungen.
Geschlechtsspezifisches Angebot zu
Mädchenthemen, soz. Gruppenarbeit
Jungenarbeit: Als Kursangebot:
In Kooperation mit den Schulen der Sek.
1: Gewaltpräventionsprojekte Jungen
stärken gegen Gewalt: Soz.
Gruppenarbeit/Training
Unterstützung in Einzelgesprächen und
Hilfesuchende, in
besonderen Lebenslagen, m/w, multik.,10 Beratung. Hinführung zu anderen
Hilfsangeboten.
– 21 J./Erw.
7. Sonstige
aus Bad Münstereifel und den
umliegenden Ortschaften
3. Stammbesucher
Den „Normalbetrieb“ der Einrichtung nutzten im Berichtszeitraum ca. ___15 / 25___
regelmäßig anwesende BesucherInnen,
davon waren ca. ___6________ BesucherInnen mit Migrationshintergrund.
Den „Normalbetrieb“ der Einrichtung nutzten im Berichtszeitraum ca. _15____
unregelmäßig anwesende BesucherInnen.
2
Von den regelmäßig anwesenden BesucherInnen im „Normalbetrieb“ der
Einrichtung waren
__ 10 ___ % 10 bis 11 Jahre alt und davon __50
50__
% weiblich.
50
__ 40___
% 12 bis 14 Jahre alt und davon ___60
60__
% weiblich.
40
60
__ 35 __ % 15 bis 17 Jahre alt und davon ___ 30__
% weiblich.
30
__ 15__ % 18 bis 21 Jahre alt und davon ___ 0__ % weiblich.
___00___ % 22 bis 26 Jahre alt und davon ___00 __ % weiblich.
Bei den nicht regelmäßig stattfindenden und/oder für eine besonders große,
unübersichtliche Besuchermenge organisierten „Veranstaltungen“ ist im
Berichtszeitraum von einer Gesamtzahl von ca. _____250
250____
auszugehen.
250
4. Öffnungszeiten:
Wochentag
/ Mitarb.
H = Haas
W=Wagner
Montag / H
Montag /W
Dienstag / H
Dienstag /W
Mittwoch/H
Do.tag / H
Freitag /H
Freitag /W
Gesamt Std.
Ein richtung
Öffnung Uhrzeit / Std.
Arbeitszeit V.
Haas Uhrzeit
/ Std.
KICK
KICK
KICK
KICK
KICK
GATE 47
KICK
GATE 47
KICK
KICK
KICK
GATE 47
14:00 – 19:00 Uhr / 5 Std.
16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std.
14:00 – 19:00 Uhr / 5 Std.
16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std.
14:00 – 17:00 Uhr / 3 Std.
17:30 – 21:30 Uhr / 4 Std.
geschlossen
16:00 – 21:00 Uhr / 5 Std.
14:00 – 21:00 Uhr / 7 Std.
16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std.
Öffnung 20 Std.
Öffnung 9 Std.
9 – 19 / 10
Öffnung der Treff`s = 70 %
d. Arbeitszeit
Std.
Ute
W.
3
10 – 19 / 7
3
13 – 21:30 /8
Ziel gruppe
1 – 3; 6
1 – 3; 5
1–3
1–3
1 – 3; 6
14 – 21 / 7
14 – 21 / 7
39
3
9
1–3
1 – 3; 5
Org. + Verwaltung
= 30 % d.Ar.
3
Sonderzeiten
2x Jahr „kleines“
(Wochenendfahrten, Ferienprogramm
etc.)
Sonderregelungen
(z.B. Schlüsselvergabe)
Öffnung idR.
10 – 17 Uhr
4
1x Jahr
9 – 17 Uhr
Stadtsranderholung
Sonderöffnungszeiten
bei Urlaubs - ,
Krankheitsvertretung
4
5. Personal
5.1 Teamzusammensetzung
Beschreibung
der
Stelle
(hauptamtliche
Kraft, Honorarkraft)
1.
Hauptamtliche
Kraft
2.
Hauptamtliche
Kraft
Wöchentliche
Arbeitszeit
(Vollzeit/
Teilzeit)
Seit wann in
Aufgabenschwerpunkte Besondere fachliche
der Einrichtung inkl.
Qualifikationen:
tätig
Betreuungsstunden:
(Kontinuität):
Vollzeit
(39 Std.)
01.04.1992
Leitung der
Einrichtung
Jungenarbeit
Teilzeit
(9 Std.)
/Woche)
Seit
01.03.2011
Betr. Offener Treff Sozialarbeiterin
Projektarbeit
Mädchen
Kochprojekte
5.2 Qualifikation und Fortbildung:
Qualifikation des Teams
Ist- Zustand:
durch:
Regelmäßigen fachlichen
Ab dem o.G. Datum mit
Austausch im Team:
Arbeitskollegin
Regelmäßigen fachlichen
Kollegialer Austausch mit
Austausch
anderen FK der offenen Ju.einrichtungsübergreifend: Arbeit (4xJährlich)
Regelmäßige Anleitung
von ehrenamtlichen
Mitarbeitern und
PraktikantInnen:
Sozialarbeiter,
Jungenarbeiter,
Abenteuerpädagoge
Geplante
Veränderungen:
Fachgespr. mit Jugendpfleger
Regelmäßig mit Vorstand
Team Stadtranderholung
21.07. – 12.08.11
Einarbeitung d. neue Mitarb.
01.03. -
Fortbildung:
6. Finanzen/ Budget > „KICK“ + „GATE 47“ !
4
6.1 Ausgaben
Ausgaben:
Im Berichtsjahr 2011
Personalkosten:
61675,74- €
Geplante
Veränderungen im
kommenden Jahr:
Päd. Arbeitsmittel
1929,91- €
Sonstige Kosten:
23380,53- €
(z.B. Miete,
Energiekosten,
Verwaltung, Reinigung)
Betriebskosten:
86986,18 €
6.2 Einnahmen
Einnahmen:
Im Berichtsjahr 2011
Aus Veranstaltungen
und Eigenbetrieb
(Kiosk):
Kreiszuschuss:
17,20 €
Weitere kommunale
Mittel:
24301,44 €
Sonstige Einnahmen
(Spenden)
Gesamteinnahmen:
36,00 €
Geplante
Veränderungen
im kommenden Jahr:
62705,81,- €
87060,45 €
Differenz: +74,27 €
7. Kooperationen
5
Kooperationspartner:
Kooperationen im
Berichtszeitraum:
Geplante Veränderungen:
Hauptschule BaM
Realschule BaM
2x Besuche von HS-Klassen
(Kl.5/6),
Themenschwerpunkte: gem.
Frühstück + Vorstellung der
Angebote der
Jugendeinrichtung
Seit Sept. 2011:
Geschlechtsspezifisches
Gewaltpräventionsprojekt an
der RS Klassenstufe 8
Regelmäßige Kooperation
in Form von Kursangeboten für Jungen:
Soz.Training, Anti
Gewalt Training.
Vorstellung der
Angebote der
Jugendeinrichtungen.
ASD
Unregelmäßig, bei
Bedarf
4 Kontakte
In Verbindung mit
Angebot
Stadtranderholung
während der Fereinzeit
6 Kontakte wg.
Besuchern mit
besonderen soz.
Schwierigkeiten
Unregelmäßig, bei
Bedarf
Grundschule BAM
Jugendamt EU
Erziehungsberatung EU,
Sexualberatungsstelle
Beratung zum Thema:
Gewaltfreie Grundschule
Engere Zusammenarbeit
bei gleichem Klientel
Bei Bedarf
Polizeibeamte vor Ort
Teil II: Programm
1. Konzeptionelle Planung und Zielvereinbarungen
Folgende
Arbeitsschwerpunkte können nach
Prioritäten aufgelistet
genannt werden:
Treff – und
Stützpunkt für
Zielgruppen
Dazu gehören folgende
pädagogische
Maßnahmen:
Folgende Globalziele sollen
damit verfolgt werden:
Raum zur selbstständigen
Entfaltung bieten, dabei
Regeln einhalten.
Begleitung in allgem.
Lebensfragen
Möglichkeit bieten sich mit
Gleichgesinnten zu treffen
(alternative zur Straße) kein
Konsumzwang, keine
ungewollte Pädagogisierung,
6
Partizipation der
Zielgruppen
Einwirken auf
Hilfe bei den
Schule / Ausbildung Hausaufgaben, Hilfe bei
/ Arbeit
Bewerbungsschreiben,
Erhalt der Arbeitsstelle
Umgang mit
Kontrolle der Einhaltung
anderen Menschen von Regeln, Konfrontation
(soziales Verhalten) mit eig. Verh., soz.
Gruppenarbeit, für
antirassistisches Verhalten
sensibilisieren
sinnvolle
Turnierangebote, Spiele,
Freizeitgestaltung Sport, Nutzung von
Medien, Ferienangebote
Bildung, persönliche Beratungen, politische/
Förderung
religiöse Themen
betrachten, Hilfe zur
Selbsthilfe
Hinführung zu
Wegen Verhaltens anderen Hilfen
auffälligkeiten
Erstgespräche führen und
gem. Überlegungen
anstellen.
Handlungs-/ und
Veränderungsbedarf:
Anregungen bieten zur
sinnvollen Freizeitgestaltung
Zukunftssicherung,
persönliche, bildungsrelevante
Weiterentwicklung
Selbstbestimmtes Verhalten,
Respekt vor Andersartigkeit
von Einzelnen und Toleranz
gegenüber anderen Kulturen
Zufriedenheit mit Freizeit,
Vorbeugung Suchtverhalten,
Straffälligkeit, Gewalt
Meistern persönlicher Krisen,
Interesse für
gesellschaftliche
Zusammenhänge wecken.
Zukunftssicherung,
Schulabschluß erreichen
2. Qualitätskontrolle
Das Leistungsangebot wird
von Besuchern der Einrichtung
wie Nicht- Besuchern
hinsichtlich seiner
Kundenfreundlichkeit im
Rahmen folgender Maßnahmen
bewertet:
Statistische Erfassung
der Besucherzahlen
anhand von Listen,
Persönliche Befragung
der Besucher,
Partizipation der
Besucher , öffentlich
machen der Angebote
und Ziele der
Einrichtung
7
Im Rahmen der
Leistungsanalyse sind folgende
Veränderungsvorschläge im
Blick
auf Programmangebot,
Öffnungszeiten u.ä.
geäußert worden:
(Wochenplan)
Öffnung in Ferienzeiten
und am Wochenende,
Stadtranderholung mit
Jugendlichen zw. 12 u.
16 Jahren gestalten,
Spezielle Angebote nur
für „Gender“Zielgruppen weiter
ausbauen.
12.03.2012
Verfasser: Volker Haas –v. Ue.
_____________________________
Für den Vorstand:
____________________________________________________________
(Erik Rohleder)
(Annette Hartmann)
1. Vorsitzender
Schatzmeisterin
8