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Beschlussvorlage (Anlage 1 zur Beschlussvorlage 887-IX)

Daten

Kommune
Bad Münstereifel
Größe
112 kB
Datum
27.11.2012
Erstellt
15.11.12, 18:28
Aktualisiert
15.11.12, 18:28

Inhalt der Datei

QUALITÄTSBERICHT (Berichtszeitraum 2011) Teil I.Einrichtung 1. Einrichtung Name und Adresse der Einrichtung: KINDERSCHUTZBUND OV Bad Münstereifel eV. Jugendtreff „KICK“ Kölner Str. 4 53902 Bad Münstereifel Telefon: 02253/8780 Email: www.kick@kinderschutzbund-badmuenstereifel.de 2. Zielgruppen (Soll- Zustand) Nach der Konzeption intendierte Zielgruppen (Merkmale: Alter, Geschlecht, Herkunft): Zielsetzung: 1. Jugendliche zwischen 10 und 20 Angebot eines freizeitorientierten Treffpunktes, mit klaren Regeln bezüglich der Nutzung der Einrichtung., Entwicklung und Ausdruck von Interessen. Bildungsvermittlung, Hilfe bei den Hausaufgaben. Hilfe bei Problemen im familiären- , schulischen - , zwischenmenschlichem Umfeld und im Umgang mit- und untereinander. Niederschwelliges Angebot Gesundheitsförderung, Drogenprophylaxe, Abwendung von Kleinkriminalität. Jahren, m/w, multikulturell, aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften 2.Gemischtgeschlechtliche Peergruppen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten 12-16 Jahre aus den umliegenden Ortschaften 1 3.Jungen - oder Mädchen mit klaren Zielvorstellungen hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung, 10 – 16 J. aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften 4. Kinder und Jugendliche, m/w multikulturell, 6-16 Jahre aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften 5. Mädchen, 12 – 15 J. aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften 6. Jungen 10 – 16 J. aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften Unterstützung bei Aktivitäten: Breitstellung und Hilfe bei der Nutzung unterschiedlicher Medien und Materialien. Bereitstellung eines (vom offenen Treff geschützten) Raumangebotes für Tanz – und Kochprojekte. Besondere Veranstaltungen wie z.B. Brettspielveranstaltungen, bildschirmfreier Nachmittag, Turnhallenangebot, Turniere. Ferienfreizeitangebot (Stadtranderholung) für eine in den Sommerferien „Zuhause gebliebene“ Zielgruppe mit thematisch unterschiedlichen Schwerpunkten. Ferienangebote in Projektform in den Einrichtungen. Geschlechtsspezifisches Angebot zu Mädchenthemen, soz. Gruppenarbeit Jungenarbeit: Als Kursangebot: In Kooperation mit den Schulen der Sek. 1: Gewaltpräventionsprojekte Jungen stärken gegen Gewalt: Soz. Gruppenarbeit/Training Unterstützung in Einzelgesprächen und Hilfesuchende, in besonderen Lebenslagen, m/w, multik.,10 Beratung. Hinführung zu anderen Hilfsangeboten. – 21 J./Erw. 7. Sonstige aus Bad Münstereifel und den umliegenden Ortschaften 3. Stammbesucher Den „Normalbetrieb“ der Einrichtung nutzten im Berichtszeitraum ca. ___15 / 25___ regelmäßig anwesende BesucherInnen, davon waren ca. ___6________ BesucherInnen mit Migrationshintergrund. Den „Normalbetrieb“ der Einrichtung nutzten im Berichtszeitraum ca. _15____ unregelmäßig anwesende BesucherInnen. 2 Von den regelmäßig anwesenden BesucherInnen im „Normalbetrieb“ der Einrichtung waren __ 10 ___ % 10 bis 11 Jahre alt und davon __50 50__ % weiblich. 50 __ 40___ % 12 bis 14 Jahre alt und davon ___60 60__ % weiblich. 40 60 __ 35 __ % 15 bis 17 Jahre alt und davon ___ 30__ % weiblich. 30 __ 15__ % 18 bis 21 Jahre alt und davon ___ 0__ % weiblich. ___00___ % 22 bis 26 Jahre alt und davon ___00 __ % weiblich. Bei den nicht regelmäßig stattfindenden und/oder für eine besonders große, unübersichtliche Besuchermenge organisierten „Veranstaltungen“ ist im Berichtszeitraum von einer Gesamtzahl von ca. _____250 250____ auszugehen. 250 4. Öffnungszeiten: Wochentag / Mitarb. H = Haas W=Wagner Montag / H Montag /W Dienstag / H Dienstag /W Mittwoch/H Do.tag / H Freitag /H Freitag /W Gesamt Std. Ein richtung Öffnung Uhrzeit / Std. Arbeitszeit V. Haas Uhrzeit / Std. KICK KICK KICK KICK KICK GATE 47 KICK GATE 47 KICK KICK KICK GATE 47 14:00 – 19:00 Uhr / 5 Std. 16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std. 14:00 – 19:00 Uhr / 5 Std. 16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std. 14:00 – 17:00 Uhr / 3 Std. 17:30 – 21:30 Uhr / 4 Std. geschlossen 16:00 – 21:00 Uhr / 5 Std. 14:00 – 21:00 Uhr / 7 Std. 16:00 – 19:00 Uhr / 3 Std. Öffnung 20 Std. Öffnung 9 Std. 9 – 19 / 10 Öffnung der Treff`s = 70 % d. Arbeitszeit Std. Ute W. 3 10 – 19 / 7 3 13 – 21:30 /8 Ziel gruppe 1 – 3; 6 1 – 3; 5 1–3 1–3 1 – 3; 6 14 – 21 / 7 14 – 21 / 7 39 3 9 1–3 1 – 3; 5 Org. + Verwaltung = 30 % d.Ar. 3 Sonderzeiten 2x Jahr „kleines“ (Wochenendfahrten, Ferienprogramm etc.) Sonderregelungen (z.B. Schlüsselvergabe) Öffnung idR. 10 – 17 Uhr 4 1x Jahr 9 – 17 Uhr Stadtsranderholung Sonderöffnungszeiten bei Urlaubs - , Krankheitsvertretung 4 5. Personal 5.1 Teamzusammensetzung Beschreibung der Stelle (hauptamtliche Kraft, Honorarkraft) 1. Hauptamtliche Kraft 2. Hauptamtliche Kraft Wöchentliche Arbeitszeit (Vollzeit/ Teilzeit) Seit wann in Aufgabenschwerpunkte Besondere fachliche der Einrichtung inkl. Qualifikationen: tätig Betreuungsstunden: (Kontinuität): Vollzeit (39 Std.) 01.04.1992 Leitung der Einrichtung Jungenarbeit Teilzeit (9 Std.) /Woche) Seit 01.03.2011 Betr. Offener Treff Sozialarbeiterin Projektarbeit Mädchen Kochprojekte 5.2 Qualifikation und Fortbildung: Qualifikation des Teams Ist- Zustand: durch: Regelmäßigen fachlichen Ab dem o.G. Datum mit Austausch im Team: Arbeitskollegin Regelmäßigen fachlichen Kollegialer Austausch mit Austausch anderen FK der offenen Ju.einrichtungsübergreifend: Arbeit (4xJährlich) Regelmäßige Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern und PraktikantInnen: Sozialarbeiter, Jungenarbeiter, Abenteuerpädagoge Geplante Veränderungen: Fachgespr. mit Jugendpfleger Regelmäßig mit Vorstand Team Stadtranderholung 21.07. – 12.08.11 Einarbeitung d. neue Mitarb. 01.03. - Fortbildung: 6. Finanzen/ Budget > „KICK“ + „GATE 47“ ! 4 6.1 Ausgaben Ausgaben: Im Berichtsjahr 2011 Personalkosten: 61675,74- € Geplante Veränderungen im kommenden Jahr: Päd. Arbeitsmittel 1929,91- € Sonstige Kosten: 23380,53- € (z.B. Miete, Energiekosten, Verwaltung, Reinigung) Betriebskosten: 86986,18 € 6.2 Einnahmen Einnahmen: Im Berichtsjahr 2011 Aus Veranstaltungen und Eigenbetrieb (Kiosk): Kreiszuschuss: 17,20 € Weitere kommunale Mittel: 24301,44 € Sonstige Einnahmen (Spenden) Gesamteinnahmen: 36,00 € Geplante Veränderungen im kommenden Jahr: 62705,81,- € 87060,45 € Differenz: +74,27 € 7. Kooperationen 5 Kooperationspartner: Kooperationen im Berichtszeitraum: Geplante Veränderungen: Hauptschule BaM Realschule BaM 2x Besuche von HS-Klassen (Kl.5/6), Themenschwerpunkte: gem. Frühstück + Vorstellung der Angebote der Jugendeinrichtung Seit Sept. 2011: Geschlechtsspezifisches Gewaltpräventionsprojekt an der RS Klassenstufe 8 Regelmäßige Kooperation in Form von Kursangeboten für Jungen: Soz.Training, Anti Gewalt Training. Vorstellung der Angebote der Jugendeinrichtungen. ASD Unregelmäßig, bei Bedarf 4 Kontakte In Verbindung mit Angebot Stadtranderholung während der Fereinzeit 6 Kontakte wg. Besuchern mit besonderen soz. Schwierigkeiten Unregelmäßig, bei Bedarf Grundschule BAM Jugendamt EU Erziehungsberatung EU, Sexualberatungsstelle Beratung zum Thema: Gewaltfreie Grundschule Engere Zusammenarbeit bei gleichem Klientel Bei Bedarf Polizeibeamte vor Ort Teil II: Programm 1. Konzeptionelle Planung und Zielvereinbarungen Folgende Arbeitsschwerpunkte können nach Prioritäten aufgelistet genannt werden: Treff – und Stützpunkt für Zielgruppen Dazu gehören folgende pädagogische Maßnahmen: Folgende Globalziele sollen damit verfolgt werden: Raum zur selbstständigen Entfaltung bieten, dabei Regeln einhalten. Begleitung in allgem. Lebensfragen Möglichkeit bieten sich mit Gleichgesinnten zu treffen (alternative zur Straße) kein Konsumzwang, keine ungewollte Pädagogisierung, 6 Partizipation der Zielgruppen Einwirken auf Hilfe bei den Schule / Ausbildung Hausaufgaben, Hilfe bei / Arbeit Bewerbungsschreiben, Erhalt der Arbeitsstelle Umgang mit Kontrolle der Einhaltung anderen Menschen von Regeln, Konfrontation (soziales Verhalten) mit eig. Verh., soz. Gruppenarbeit, für antirassistisches Verhalten sensibilisieren sinnvolle Turnierangebote, Spiele, Freizeitgestaltung Sport, Nutzung von Medien, Ferienangebote Bildung, persönliche Beratungen, politische/ Förderung religiöse Themen betrachten, Hilfe zur Selbsthilfe Hinführung zu Wegen Verhaltens anderen Hilfen auffälligkeiten Erstgespräche führen und gem. Überlegungen anstellen. Handlungs-/ und Veränderungsbedarf: Anregungen bieten zur sinnvollen Freizeitgestaltung Zukunftssicherung, persönliche, bildungsrelevante Weiterentwicklung Selbstbestimmtes Verhalten, Respekt vor Andersartigkeit von Einzelnen und Toleranz gegenüber anderen Kulturen Zufriedenheit mit Freizeit, Vorbeugung Suchtverhalten, Straffälligkeit, Gewalt Meistern persönlicher Krisen, Interesse für gesellschaftliche Zusammenhänge wecken. Zukunftssicherung, Schulabschluß erreichen 2. Qualitätskontrolle Das Leistungsangebot wird von Besuchern der Einrichtung wie Nicht- Besuchern hinsichtlich seiner Kundenfreundlichkeit im Rahmen folgender Maßnahmen bewertet: Statistische Erfassung der Besucherzahlen anhand von Listen, Persönliche Befragung der Besucher, Partizipation der Besucher , öffentlich machen der Angebote und Ziele der Einrichtung 7 Im Rahmen der Leistungsanalyse sind folgende Veränderungsvorschläge im Blick auf Programmangebot, Öffnungszeiten u.ä. geäußert worden: (Wochenplan) Öffnung in Ferienzeiten und am Wochenende, Stadtranderholung mit Jugendlichen zw. 12 u. 16 Jahren gestalten, Spezielle Angebote nur für „Gender“Zielgruppen weiter ausbauen. 12.03.2012 Verfasser: Volker Haas –v. Ue. _____________________________ Für den Vorstand: ____________________________________________________________ (Erik Rohleder) (Annette Hartmann) 1. Vorsitzender Schatzmeisterin 8