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Beschlussvorlage (Bildung von Budget- und Malusvorträgen sowie Haushaltsausgaberesten im Rahmen der Haushaltsrechnung 2001)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
650 kB
Erstellt
07.09.11, 06:33
Aktualisiert
17.11.11, 07:10

Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 2025 - 10 An den V 7/1814 Amt: - 20 - BeschlAusf: Rat Datum: - 20 19.02.2002 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung • über den Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Bildung von Budget- und Malusvorträgen resten im Rahmen der Haushaltsrechnung sowie Haushaltsausgabe2001 Bezug: Finanzielle n Auswirkungen: Keine Mittel stehen im Rahmen der Jahresrechnung ~ i ! • . . " L....:.-J , i HHJ.: 2001 I I HHSt.: verschiedene zur Verfügung. Budget: verschiedene ~ ( I~ Unterschrift lies Budgetverantwortlichen Beschl ussentwu rf: Im Rahmen der Jahresrechnung 2001 werden die in der Anlage 1 aufgeführten Haushaltsausgabereste gebildet. Begründung: Nach der mit Verfügung der Bezirksregierung vom 07.12.2001 bekannt gegebenen Fassungdes Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ist dem Rat eine Haushaltsresteliste zur Beratung über die Verwendung der Haushaltsreste vorzulegen und vom Rat zu beschließen. Für jedes BudgetlUnterbudget wurde ein vorläufiger Jahresabschluss erstellt, um zu prüfen, ob einerseits Budgetvorträge rein rechnerisch möglich wären und ob andeP:\200\2001\Hausrech\BudgetIVORTRAG.DOC : I rerseits Unterdeckungen entstanden sind, die zu einem Malusvortrag führen könnten. Die nach dieser Vorabprüfung betroffenen Budgets mit ihren -teilweise- vorläufigen Ergebnissen (ohne Personalausgaben), sind nicht separat aufgelistet, soweit es sich um unerhebliche Budgetverschlechterungen bis zu 1.000 DM handelt. Management,bedingte Verbesserungen müssen nach dem .Handlunqsrahrnen für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten" überwiegend für den Haushaltsausgleich verwendet werden; das bedeutet, dass Bonusvorträge bis höchstens 49 v.H. der managementbedingten Verbesserungen möglich wären. Anträge auf Bildung von Budgetvorträgen sind von keinem Budgetverantwortlichen gestellt worden, so dass eine Bildung von Budgetvorträgen unterbleiben kann. • Als Anlage 1 sind die im Jahr 2001 noch nicht erledigten Aufträge des Verwaltungsund Vermögenshaushalts aufgelistet, für die Haushaltsausgabereste gebildet werden können. Die Mittel bleiben bis längstens Ende des Jahres 2002 für den jeweiligen Verwendungszweck verfügbar. ( - Anlage 1 - • Budgetvortrag 2001 Budget: 3205 - Wohnungslose I Einnahmen: Ausgaben: .' Abschluss: - I Verwaltungshaushalt HHSoll 0,00 DM Sperren u.ä. Mitteibereitsteilungen 0,00 DM HHSoll bereinigt: Anordnungssoll Abgang auf KER a.V. (incl. vorl. Globalber. von 130 TOM) Differenz A 140.200,00 DM HHSoll (ohne Personalausgaben) -2.700,00 DM Sperren BUdgetvortrag 0,00 DM Mitteibereitsteilungen 14.600,00 DM HHSoll bereinigt: Anordnungssoll unerl. Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001 Differenz B 119.910,00 DM 0,00 140.200,00 157.677,09 -85.924,50 DM DM DM DM -68.447,41 DM 11.900,00 131.810,00 122.001,76 4.864,41 DM DM DM DM -4.943,83 DM Verwaltungshaushalt (Differenz A - B) Vermögenshaushalt (falls negativ) I insgesamt -63.503,58 DM Malus Vom Fachbereich beantragt: IBudgetvortrag Sachkosten Personalkosten insgesamt 2001: • Ausgaben: Abschluss: Stellungnahme: 0,00 DM 0,00 DM Malusvortrag I Einnahmen: -63.503,58 DM 0,00 D -63.503,58 DMI Vennögenshaushalt ...."..="""',..,. 0,00 DM I D,DDDMI I -soweit budgetiert10,00 DM HHSoll Sperren Mitteibereitsteilungen HHSoll bereinigt: Anordnungssoll Differenz 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 10,00 DM 0,00 DM -10,00 DM HHSoll 0,00 DM Sperren 0,00 DM Mitteibereitsteilungen HHSoll bereinigt: Anordnungssoll unerledigte Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001 Differenz 10,00 DM 0,00 10,00 0,00 0,00 DM DM DM DM -10,00 DM 0,00 DM Vermögenshaushalt Negativer Budgetabschluss I insbesondere aus Abgang aus KER aV. wegen uneinbringlicher Obdachlosenentgelte. Ein Malusvortrag wird nicht vorgeschlagen. 2001IHAUSR ECHIBUDGETlUebertray'- 02.xls Seite 1 83205 Budgetvortrag 2001 Amt: 40 Budget: 4032 - Gymnasium Fachausschuss: I Einnahmen: 18.434,00 18.934,00 19.123,40 0,00 DM DM DM DM 189,40 DM HHSoll (ohne Personalausgaben) Sperren 0,00 DM Budgetvortrag 0,00 DM Mittelbereitstellungen 21.034,00 DM HHSoll bereinigt: Anordnungssoll unerl. Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001 119.630,00 DM 21.034,00 140.664,00 151.701,06 0,00 DM DM DM DM 11.037,06 DM Differenz B Abschluss: insgesamt -10.847,66 DM 0,00 DM I -10.847,66 DMI Malusvortrag -10.847,66 DM Verwaltungshaushalt (Differenz A - B) Vermögenshaushalt (falls negativ) Vom Fachbereich beantragt: I Budgetvortrag • I 500,00 DM 0,00 DM 18.434,00 DM ä. Mitteibereitsteilungen HHSoll bereinigt: Anordnungssoll Abgang auf KER a.V. Differenz A • Ausgaben: 2001: 0,00 Vermögenshaushalt -soweit OMI budgetiert- I 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM 0,00 DM HHSoll 0,00 DM Sperren 0,00 DM Mitteibereitsteilungen HHSoll bereinigt: Anordnungssoll unerledigte Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001 Differenz Vermögenshaushalt I----:O::-,"'O"'O-,D::-M;.,-I Malusvortrag HHSoll Sperren Mitteibereitsteilungen HHSoll bereinigt: Anordnungssoll Differenz Abschluss: 0,00 DM 0,00 DM Sachkosten Personalkosten insgesamt I Einnahmen: - Verwaltungshaushalt HHSoll Sperren u. Ausgaben: Lechenich Schul- und Kulturausschuss -Verbesserung- 29.000,00 DM 0,00 29.000,00 17.646,95 0,00 DM DM DM DM -11.353,05 DM 11.353,05 DM Stellungnahme: Im Verwaltungshaushaft wurden erneut unzulässigerweise Mittel des Verrnögenshaushalts verausgabt. Da das Budget insgesamt ausgeglichen ist, wird von einem Malusvortrag abgesehen. 2001IHAUSRECH\BU DGEnUebertrag_02.xls Seite 1 84032 • Anlage 1 !Zusammenstellung • der in das Haushaltsjahr 2002 zu übertragenden Haushaltsausgabereste: Verwaltungshaushalt HHSt. Be~eichnung Amt Abgang verbleibende neugebildete HAR a.V. HAR 2001 1 HAR a.V. - DM- Euro/DM- DM3 Erläuterungen = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget 1.010.5200.1 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Rechnungsprüfungamt- 1401 347,83 1 1.010.6500.6 Geschäftsausgaben Rechnungsprüfungsamt- 1401 67,80 1 1.025.6300.0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gleichstellungssteile- 1002 4.880,00 1, § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahmen (EU-Mittel) 1.025.6300.0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gleichstellungssteile- 1002 2.000,00 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahmen (Kommun. Entwicklungsarbeit) 1.030.6500.3 Geschäftsausgaben 2001 149,00 1 3201 799,00 1 1.050.6500.0 Geschäftsausgaben -Standesamt- 3201 374,90 1 1.061.5200.4 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Druckerei- 1003 1.067,20 1 1.120.6300.5 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Umweltschutz- 6101 4.649,00 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahmen (Kommun. Entwicklungsarbeit) 1.050.5600.1 Aufwendungen -Standesamt- 2001 IHausrechlHar01.xlslAnlage -Allg. Finanzdienst- für Bedienstete 1 -VerwHH- Verwaltungshaushalt HHSt. Bezeichnung • Amt • Abgang HARa.V. - DM- Erläuterungen !verbleibend, neugebildetE HARa.V. HAR 2001 1 = Restauftrag 3 = Deckung innerhalb Budget - Euro/DM- DM- 1.130.5002.0 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Feuerschutz- 3701 2.549,40 1 1.130.5200.7 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Feuerschutz- 3701 748,77 1 1.130.5400.0 Bewirtschaftung -Feuerschutz- 3701 1.050,00 1 1.130.5500.6 Kraftfahrzeugkosten -Feuerschutz- 3701 607,46 1 1.130.5600.2 Aufwendungen -Feuerschutz- 3701 55.182,59 1 - 3701 430,00 1 der Grundstücke für Bedienstete 1.130.6300.9 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Feuerschutz- 3701 333,121 1.160.5500.7 Kraftfahrzeugkosten -Rettungsdienst- 3709 1.115,801 1.160.5600.3 Aufwendungen für Bedienstete -Rettungsdienst- 3709 1.200.5201.2 Geräte. Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -EDV / Netzwerke- 4001 1.200.6370.7 Administration Netzwerke Schulen Schulverwaltung- 4001 1.130.6500.1 Geschäftsausgaben 2001 \Hausrech\Harol.xls\Anlage -Feuerschutz- 1 -VerwHH- 778,26 5.419,11 1 20.072,61 1; § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahme 942,121 Verwaltungshaushalt HHSt. Bezeichnung • Amt • Abgang verbleibende neugebildete HAR a.V. HAR 2001 1 HARa.V. - Euro/DM3 - DM- DM- Erläuterungen = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget 1.210.5002.1 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Grundschulen- 4001 4.750,00 1 1.210.5205.9 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Donatus GGS- 4016 1.656,48 1, Hü-Nr.: 0021 siehe 1.210.9358.8 1.210.5207.5 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Grundschulen- 4001 6.933,29 1 1.210.5400.0 Bewirtschaftung -Grundschulen- 4001 500,00 1 1.210.6301.8 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. Südschule Lechenich- 4012 2.555,22 1 1.210.6305.0 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. -Donatus GGS- 4016 591,90 1 1.215.5002.4 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Hauptschulen- 4001 2.150,00 1 1.215.5201.9 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Carl-Schurz-Hauptschule- 4022 834,85 1 1.215.5202.7 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Hauptschulen- 4001 1.980,91 1 der Grundstücke 2001 \Hausrech\Har01.xlslAnlage 1 -VerwHH- Verwaltungshaushalt HHSt. Bezeichnung • Amt • Abgang ~erbleibende HAR a.V. HAR a.V. -DM- Euro/DM- neugebildetE HAR 2001 - DM- Erläuterungen 1 3 1.215.6301.0 Weitere Verwaltunqs- und Betriebsausgaben -Carl-Schurz-Hauptschule- 4022 499,21 1 1.220.5002.5 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Realschulen- 4001 2.300,00 1 1.220.5201.0 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Realschulen- 4001 1.980,91 1 1.220.5202.8 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -RS Lechenich- 4026 2.459,22 1 1.220.6301.1 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Realschule Lechenich- 4026 1.230.5002.9 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Gymnasien- 4001 2.000,00 1 1.230.5201.3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Gym nasi en- 4001 5.442,35 1 1.230.5400.8 Bewirtschaftung -Gymnasien- 4001 174,00 1 1.270.5002.3 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Sonderschule- 4001 180,00 1 1.270.5201.8 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Sonderschule- 4001 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage der Grundstücke 1 -VerwHH- = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget 674,59 1, Hü-Nr. 0007 aus VermHH 9.546,59 990,46 1 Verwaltungshaushalt HHSt. Beleichnung 1.300,6500,7 Geschäftsausgaben -Kulturverwaltung- • Amt Abgang ~erbleibendE HAR a.V. HAR a.V. - DM- Euro/DM- 4051 1,320,5200,0 Geräte. Ausstattungs-, Ausrüstungsu, sonstige Gebrauchsgegenstände -Ausstellungen- 4051 1,330,5200,3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Musikschule- 4401 1.330,6100,2 Budgetvortrag -Musikschule- 4401 Folgejahre • neugebildetE HAR 2001 1 3 - DM- 375.00 1 148.47 1,351,40 1 1,112,001 2,000,00 1,330,6300,5 Weitere Verwaltungs- u, Betriebsausg, -Musikschule- 4401 300,00 1 1,330,6500,8 Geschäftsausgaben 4401 893,32 1 4301 4,322,50 1 1,350,5200,0 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -VHS- 4301 2,899,71 1 1,350,6100,0 4301 1,350.4160,2 Dozentenhonorare Budgetvortrag - Musikschule-VHS- Folgejahre -VHS- 3,100,00 1,350,6300,2 Weitere Verwaltungs- u, Betriebsausg, -VHS- 4301 960,49 1 1,350,6500,5 Geschäftsausgaben 4301 837,20 1 -VHS- 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 MVerwHH- Erläuterungen = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget Verwaltungshaushalt Bezeichnung HHSt. 1.435.5002.8 Unterhaltung Grundstücke und bauliche • Amt • Abgang HARa.V. - DM- !verbleibend, neuqebilden HARa.V. HAR 2001 1 - Euro/DM- DM3 3205 3.200,96 1 3205 1.663,45 1 5111 5.643,83 1 5131 50,00 1 5181 4.348,14 1 5181 15.984,92 1 5181 50,00 1 5181 480,00 1 5181 1.239,52 1 5181 1.100,001 Anlagen -Wohnungslose- 1.435.5200.4 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Wohnungslose- 1.455.7604.0 Sachkosten PFD -Außerhalb von Einrichtungen- 1.460.5002.6 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -Unterhaltung- -Jugendzentrum- 1.464.5005.9 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Dirmerzheim- 1.464.5006.7 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Friesheim- 1.464.5008.3 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Herrig- 1.464.5012.1 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Lechenich-Nord- 1.464.5013.0 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Lechenich-Süd- 1.464.5014.8 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen -Kiga Liblar 11- 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VerwHH- Erläuterungen = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget Verwaltungshaushalt HHSt. Bezeichnung • Amt • Abgang f,!erbleibendE neugebildetE HAR a.V. HAR 2001 HAR a.V. -DM- Euro/DM- DM- Erläuterungen 1 3 1.464.5204.3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Kindergarten Borr- 5154 632,88 1 1.464.5208.6 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände -Kindergarten Herrig- 5158 1.382,72 1 1.464.5416.0 Bewirtschaftung der Grundstücke -Kiga Friesheim- -Notgruppe- 5166 1.464.5603.0 Aufwendungen für Bedienstete Kindergarten Bliesheim- 5153 1.620,00 1 1.610.6301.0 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. -orts- u. Regionalplanung- 6101 56.721,27 1 1.791.6300.4 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft u. - 8203 = Restauftrag = Deckung innerhalb Budget 625,00 409,28 1.900.8100.1 Gewerbesteuerumlage 2009 250.035,26 1, Spitzabrechnung IV/2001 1.900.8110.9 Gewerbesteuerumlage -Finanzierungsanteil zum Fonds "Deutsche Einheit"- 2009 171.318,97 1, Spitzabrechnung IV/2001 16.60760 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VerwHH- 000 669.962,64 • • Vermögenshaushalt Bezeichnung HHSI. Amt Abgang HAR a.v. verbleibende HAR a.V. neugebildete HAR 2001 -DM- -DM- -DM- Erläuterungen 1 2 3 = Restaufträge = Einzeimaßnahme, = Deckung innerhalb auf Gesamtfinanzierung Budget 1.020.9351.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Nur ADV- 1003 33.064,01 1 1.030.9350.3 Erwerb bewegliches Vermögen -Allg. Finanzdienst- 2001 1.624,00 1 1.110.9350.4 Erwerb bewegliches Vermögen -Öffentliche Ordnung- 3201 4.111,051 1.130.9351.0 Erwerb bewegliches Vermögen -Feuerschutz- 3701 18.503,41 1 1.130.9352.8 Erwerb von Kraftfahrzeugen 3700 1.130.9870.8 Investitionszuschuss 1.160.9351.0 Erwerb der Kraftfahrzeuge -Rettungsdienst- 3709 1.210.9352.9 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Grundschulen- 4000 1.210.9354.5 Erwerb bewegliches Vermögen -Südschule Lech.- 4012 1.210.9355.3 Erwerb bewegliches Vermögen -SI. BarbaraConcordia-GGS- 4013 2.600,94 1 1.210.9356.1 Erwerb bewegliches Vermögen -SI. BarbaraNordschule Lechenich- 4014 6.153,121 1.210.9358.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Donatus GGS- 4016 8.429,72 1, Hü-Nr.: 0021 aus VerwHH 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage -Feuerschutz- -Feuerschutz- 1 -VermHH- 2.228,82 104.143,49 1 3.000,00 1; zur Sicherung der Gesamtmaßnahme 3700 176.400,66 1 4.299,29 140,78 53.035,85 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahme 1.288,76 1 • • Vermögenshaushalt Bezeichnung HHSI. Amt Abgang HAR a.V. -DM- verbleibende HAR a.V. neugebildete HAR 2001 -DM- - DM- Erläuterungen 1 2 3 = Restaufträge = Einzeimaßnahme, = Deckuno innerhalb auf Gesamtfinanzierung Budqet 1.215.9359.9 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Hauptschulen- 4000 19.652,39 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene 1.220.9352.2 Erwerb bewegliches Vermögen -Gottfried-KinkelRS- 4025 17.009,81 1 1.220.9353.0 Erwerb bewegliches Vermögen -RS Lechenich- 4026 1.220.9359.0 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Realschulen- 4000 24.098,76 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene 1.230.9352.6 Erwerb bewegliches Vermögen -Ville-Gymnasium- 4031 18.711,661 1.230.9359.3 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Gymnasien- 4000 46.065,57 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahme 1.270.9359.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Sonderschule- 4000 2.641,32 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene Einnahme 1.330.9350.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Musikschule- 4401 4.800,00 1 1.350.9350.5 Erwerb bewegliches Vermögen -VHS- 4301 3.751,44 1 1.352.9350.4 Erwerb bewegliches Vermögen -Stadtbücherei- 4055 4.593,60 1 1.407.9350.7 Erwerb bewegliches Vermögen -Jugendamt- 5101 17.880,84 1 1.460.9350.7 Erwerb bewegliches Vermögen Jugendzentrum/Mobile- 5131 6.240,00 1 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VermHH- Einnahme 2.787,06 1, HÜ.-Nr. 0007 siehe VerwHH Einnahme • • Vermögenshaushalt Bezeichnung HHSt. Amt Abgang HAR a.v. verbleibende HAR a.v. neugebildete HAR 2001 -DM- -DM- -DM- Erläuterungen 1 2 3 1.464.9353.0 Kiga Friesheim -Notgruppe- Ersteinrichtung- 5100 1.464.9362.9 Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Blessem- 5152 1.464.9365.3 Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Dirmerzheim- 5155 51,27 22.056,26 1 1.464.9368.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Herrig- 5158 51,27 3.236,40 1 1.464.9371.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Köttingen- 5161 3.730,00 1 1.464.9373.4 Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Lech.-Süd- 5163 4.987,00 1 1.550.9870.8 Investitionszuschuss 4000 1.560.9350.5 Erwerb bewegliches Vermögen -Turn- u. Sporthallen- 4001 1.286,97 1.561.9351.8 Erwerb bewegliches Vermögen -Sportplätze- 4001 299,86 1.791.9520.8 Herstellungsaufwand -Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr- 8200 3.314,00 Sportförderung 64,75 4.998,00 1 20.000,002 7.437,72 Die Bildung der Haushaltsausgabereste 2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VermHH- erfolgte Ziffer Ziffer = Restaufträge = Einzeimaßnahme, = Deckunq innerhalb = 4.299,29 639.59512 1 in Höhe der erteilten Aufträge 2 = zur Sichersteilung der Gesamtfinanzierung auf Gesamtfinanzierung Budqet