Daten
Kommune
Erftstadt
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07.09.11, 06:33
Aktualisiert
17.11.11, 07:10
Stichworte
Inhalt der Datei
STADT ERFTSTADT
öffentlich
Der Bürgermeister
Az.: 2025 - 10
An den
V
7/1814
Amt:
- 20 -
BeschlAusf:
Rat
Datum:
- 20 19.02.2002
der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;
zur Vorberatung
•
über den
Finanz- und Personalausschuss
Betrifft:
Bildung von Budget- und Malusvorträgen
resten im Rahmen der Haushaltsrechnung
sowie Haushaltsausgabe2001
Bezug:
Finanzielle
n
Auswirkungen:
Keine
Mittel stehen im Rahmen der Jahresrechnung
~
i
!
•
.
.
"
L....:.-J
,
i HHJ.: 2001
I
I
HHSt.: verschiedene
zur Verfügung.
Budget:
verschiedene
~
(
I~
Unterschrift lies Budgetverantwortlichen
Beschl ussentwu rf:
Im Rahmen der Jahresrechnung 2001 werden die in der Anlage 1 aufgeführten
Haushaltsausgabereste gebildet.
Begründung:
Nach der mit Verfügung der Bezirksregierung vom 07.12.2001 bekannt gegebenen
Fassungdes Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ist dem Rat eine Haushaltsresteliste zur Beratung über die Verwendung der
Haushaltsreste vorzulegen und vom Rat zu beschließen.
Für jedes BudgetlUnterbudget wurde ein vorläufiger Jahresabschluss erstellt, um zu
prüfen, ob einerseits Budgetvorträge rein rechnerisch möglich wären und ob andeP:\200\2001\Hausrech\BudgetIVORTRAG.DOC
:
I
rerseits Unterdeckungen entstanden sind, die zu einem Malusvortrag führen könnten.
Die nach dieser Vorabprüfung betroffenen Budgets mit ihren -teilweise- vorläufigen
Ergebnissen (ohne Personalausgaben), sind nicht separat aufgelistet, soweit es sich
um unerhebliche Budgetverschlechterungen bis zu 1.000 DM handelt.
Management,bedingte Verbesserungen müssen nach dem .Handlunqsrahrnen für
die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten"
überwiegend für den Haushaltsausgleich verwendet werden; das bedeutet, dass Bonusvorträge bis höchstens
49 v.H. der managementbedingten Verbesserungen möglich wären.
Anträge auf Bildung von Budgetvorträgen sind von keinem Budgetverantwortlichen
gestellt worden, so dass eine Bildung von Budgetvorträgen unterbleiben kann.
•
Als Anlage 1 sind die im Jahr 2001 noch nicht erledigten Aufträge des Verwaltungsund Vermögenshaushalts aufgelistet, für die Haushaltsausgabereste gebildet werden
können. Die Mittel bleiben bis längstens Ende des Jahres 2002 für den jeweiligen
Verwendungszweck verfügbar.
(
- Anlage 1 -
•
Budgetvortrag 2001
Budget: 3205 - Wohnungslose
I
Einnahmen:
Ausgaben:
.'
Abschluss:
-
I
Verwaltungshaushalt
HHSoll
0,00 DM
Sperren u.ä.
Mitteibereitsteilungen
0,00 DM
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
Abgang auf KER a.V. (incl. vorl. Globalber. von 130 TOM)
Differenz A
140.200,00 DM
HHSoll (ohne Personalausgaben)
-2.700,00 DM
Sperren
BUdgetvortrag
0,00 DM
Mitteibereitsteilungen
14.600,00 DM
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
unerl. Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001
Differenz B
119.910,00 DM
0,00
140.200,00
157.677,09
-85.924,50
DM
DM
DM
DM
-68.447,41 DM
11.900,00
131.810,00
122.001,76
4.864,41
DM
DM
DM
DM
-4.943,83 DM
Verwaltungshaushalt (Differenz A - B)
Vermögenshaushalt (falls negativ)
I
insgesamt
-63.503,58 DM
Malus
Vom Fachbereich beantragt:
IBudgetvortrag
Sachkosten
Personalkosten
insgesamt
2001:
•
Ausgaben:
Abschluss:
Stellungnahme:
0,00 DM
0,00 DM
Malusvortrag
I
Einnahmen:
-63.503,58 DM
0,00 D
-63.503,58 DMI
Vennögenshaushalt
...."..="""',..,.
0,00 DM I
D,DDDMI
I
-soweit budgetiert10,00 DM
HHSoll
Sperren
Mitteibereitsteilungen
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
Differenz
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
10,00 DM
0,00 DM
-10,00 DM
HHSoll
0,00 DM
Sperren
0,00 DM
Mitteibereitsteilungen
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
unerledigte Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001
Differenz
10,00 DM
0,00
10,00
0,00
0,00
DM
DM
DM
DM
-10,00 DM
0,00 DM
Vermögenshaushalt
Negativer Budgetabschluss
I
insbesondere
aus Abgang aus KER aV. wegen uneinbringlicher
Obdachlosenentgelte.
Ein
Malusvortrag wird nicht vorgeschlagen.
2001IHAUSR ECHIBUDGETlUebertray'-
02.xls
Seite 1
83205
Budgetvortrag 2001
Amt: 40
Budget: 4032
- Gymnasium
Fachausschuss:
I
Einnahmen:
18.434,00
18.934,00
19.123,40
0,00
DM
DM
DM
DM
189,40 DM
HHSoll (ohne Personalausgaben)
Sperren
0,00 DM
Budgetvortrag
0,00 DM
Mittelbereitstellungen
21.034,00 DM
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
unerl. Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001
119.630,00 DM
21.034,00
140.664,00
151.701,06
0,00
DM
DM
DM
DM
11.037,06 DM
Differenz B
Abschluss:
insgesamt
-10.847,66 DM
0,00 DM
I -10.847,66 DMI
Malusvortrag
-10.847,66 DM
Verwaltungshaushalt (Differenz A - B)
Vermögenshaushalt (falls negativ)
Vom Fachbereich beantragt:
I Budgetvortrag
•
I
500,00 DM
0,00 DM
18.434,00 DM
ä.
Mitteibereitsteilungen
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
Abgang auf KER a.V.
Differenz A
•
Ausgaben:
2001:
0,00
Vermögenshaushalt
-soweit
OMI
budgetiert-
I
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
0,00 DM
HHSoll
0,00 DM
Sperren
0,00 DM
Mitteibereitsteilungen
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
unerledigte Aufträge I Haushaltsausgabereste 2001
Differenz
Vermögenshaushalt
I----:O::-,"'O"'O-,D::-M;.,-I
Malusvortrag
HHSoll
Sperren
Mitteibereitsteilungen
HHSoll bereinigt:
Anordnungssoll
Differenz
Abschluss:
0,00 DM
0,00 DM
Sachkosten
Personalkosten
insgesamt
I
Einnahmen:
-
Verwaltungshaushalt
HHSoll
Sperren u.
Ausgaben:
Lechenich
Schul- und Kulturausschuss
-Verbesserung-
29.000,00 DM
0,00
29.000,00
17.646,95
0,00
DM
DM
DM
DM
-11.353,05 DM
11.353,05 DM
Stellungnahme: Im Verwaltungshaushaft wurden erneut unzulässigerweise Mittel des Verrnögenshaushalts verausgabt. Da das Budget
insgesamt ausgeglichen ist, wird von einem Malusvortrag abgesehen.
2001IHAUSRECH\BU
DGEnUebertrag_02.xls
Seite 1
84032
•
Anlage 1
!Zusammenstellung
•
der in das Haushaltsjahr 2002 zu übertragenden Haushaltsausgabereste:
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Be~eichnung
Amt
Abgang verbleibende neugebildete
HAR a.V.
HAR 2001 1
HAR a.V.
- DM- Euro/DM- DM3
Erläuterungen
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
1.010.5200.1 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Rechnungsprüfungamt-
1401
347,83 1
1.010.6500.6 Geschäftsausgaben Rechnungsprüfungsamt-
1401
67,80 1
1.025.6300.0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gleichstellungssteile-
1002
4.880,00 1, § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahmen (EU-Mittel)
1.025.6300.0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Gleichstellungssteile-
1002
2.000,00 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahmen (Kommun. Entwicklungsarbeit)
1.030.6500.3 Geschäftsausgaben
2001
149,00 1
3201
799,00 1
1.050.6500.0 Geschäftsausgaben
-Standesamt-
3201
374,90 1
1.061.5200.4 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Druckerei-
1003
1.067,20 1
1.120.6300.5 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
-Umweltschutz-
6101
4.649,00 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahmen (Kommun. Entwicklungsarbeit)
1.050.5600.1 Aufwendungen
-Standesamt-
2001 IHausrechlHar01.xlslAnlage
-Allg. Finanzdienst-
für Bedienstete
1 -VerwHH-
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Bezeichnung
•
Amt
•
Abgang
HARa.V.
- DM-
Erläuterungen
!verbleibend, neugebildetE
HARa.V.
HAR 2001 1 = Restauftrag
3 = Deckung innerhalb Budget
- Euro/DM- DM-
1.130.5002.0 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Feuerschutz-
3701
2.549,40 1
1.130.5200.7 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Feuerschutz-
3701
748,77 1
1.130.5400.0 Bewirtschaftung
-Feuerschutz-
3701
1.050,00 1
1.130.5500.6 Kraftfahrzeugkosten
-Feuerschutz-
3701
607,46 1
1.130.5600.2 Aufwendungen
-Feuerschutz-
3701
55.182,59 1
- 3701
430,00 1
der Grundstücke
für Bedienstete
1.130.6300.9 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
Feuerschutz-
3701
333,121
1.160.5500.7 Kraftfahrzeugkosten
-Rettungsdienst-
3709
1.115,801
1.160.5600.3 Aufwendungen für Bedienstete
-Rettungsdienst-
3709
1.200.5201.2 Geräte. Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-EDV / Netzwerke-
4001
1.200.6370.7 Administration Netzwerke Schulen Schulverwaltung-
4001
1.130.6500.1 Geschäftsausgaben
2001 \Hausrech\Harol.xls\Anlage
-Feuerschutz-
1 -VerwHH-
778,26
5.419,11 1
20.072,61 1; § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahme
942,121
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Bezeichnung
•
Amt
•
Abgang verbleibende neugebildete
HAR a.V.
HAR 2001 1
HARa.V.
- Euro/DM3
- DM- DM-
Erläuterungen
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
1.210.5002.1 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Unterhaltung- -Grundschulen-
4001
4.750,00 1
1.210.5205.9 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Donatus GGS-
4016
1.656,48 1, Hü-Nr.: 0021 siehe 1.210.9358.8
1.210.5207.5 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Grundschulen-
4001
6.933,29 1
1.210.5400.0 Bewirtschaftung
-Grundschulen-
4001
500,00 1
1.210.6301.8 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg. Südschule Lechenich-
4012
2.555,22 1
1.210.6305.0 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.
-Donatus GGS-
4016
591,90 1
1.215.5002.4 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Unterhaltung- -Hauptschulen-
4001
2.150,00 1
1.215.5201.9 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Carl-Schurz-Hauptschule-
4022
834,85 1
1.215.5202.7 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Hauptschulen-
4001
1.980,91 1
der Grundstücke
2001 \Hausrech\Har01.xlslAnlage 1 -VerwHH-
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Bezeichnung
•
Amt
•
Abgang
~erbleibende
HAR a.V.
HAR a.V.
-DM- Euro/DM-
neugebildetE
HAR 2001
- DM-
Erläuterungen
1
3
1.215.6301.0 Weitere Verwaltunqs- und Betriebsausgaben
-Carl-Schurz-Hauptschule-
4022
499,21 1
1.220.5002.5 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Unterhaltung- -Realschulen-
4001
2.300,00 1
1.220.5201.0 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Realschulen-
4001
1.980,91 1
1.220.5202.8 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-RS Lechenich-
4026
2.459,22 1
1.220.6301.1 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
-Realschule Lechenich-
4026
1.230.5002.9 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Unterhaltung- -Gymnasien-
4001
2.000,00 1
1.230.5201.3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Gym nasi en-
4001
5.442,35 1
1.230.5400.8 Bewirtschaftung
-Gymnasien-
4001
174,00 1
1.270.5002.3 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Unterhaltung- -Sonderschule-
4001
180,00 1
1.270.5201.8 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Sonderschule-
4001
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage
der Grundstücke
1 -VerwHH-
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
674,59 1, Hü-Nr. 0007 aus VermHH
9.546,59
990,46 1
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Beleichnung
1.300,6500,7 Geschäftsausgaben
-Kulturverwaltung-
•
Amt
Abgang ~erbleibendE
HAR a.V.
HAR a.V.
- DM- Euro/DM-
4051
1,320,5200,0 Geräte. Ausstattungs-, Ausrüstungsu, sonstige Gebrauchsgegenstände
-Ausstellungen-
4051
1,330,5200,3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Musikschule-
4401
1.330,6100,2 Budgetvortrag
-Musikschule-
4401
Folgejahre
•
neugebildetE
HAR 2001 1
3
- DM-
375.00 1
148.47
1,351,40 1
1,112,001
2,000,00
1,330,6300,5 Weitere Verwaltungs- u, Betriebsausg,
-Musikschule-
4401
300,00 1
1,330,6500,8 Geschäftsausgaben
4401
893,32 1
4301
4,322,50 1
1,350,5200,0 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-VHS-
4301
2,899,71 1
1,350,6100,0
4301
1,350.4160,2 Dozentenhonorare
Budgetvortrag
- Musikschule-VHS-
Folgejahre -VHS-
3,100,00
1,350,6300,2 Weitere Verwaltungs- u, Betriebsausg,
-VHS-
4301
960,49 1
1,350,6500,5 Geschäftsausgaben
4301
837,20 1
-VHS-
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 MVerwHH-
Erläuterungen
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
HHSt.
1.435.5002.8 Unterhaltung Grundstücke und bauliche
•
Amt
•
Abgang
HARa.V.
- DM-
!verbleibend, neuqebilden
HARa.V.
HAR 2001 1
- Euro/DM- DM3
3205
3.200,96 1
3205
1.663,45 1
5111
5.643,83 1
5131
50,00 1
5181
4.348,14 1
5181
15.984,92 1
5181
50,00 1
5181
480,00 1
5181
1.239,52 1
5181
1.100,001
Anlagen -Wohnungslose-
1.435.5200.4 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Wohnungslose-
1.455.7604.0 Sachkosten PFD -Außerhalb von
Einrichtungen-
1.460.5002.6 Unterhaltung Grundstücke und bauliche
Anlagen -Unterhaltung-
-Jugendzentrum-
1.464.5005.9 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Dirmerzheim-
1.464.5006.7 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Friesheim-
1.464.5008.3 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Herrig-
1.464.5012.1 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Lechenich-Nord-
1.464.5013.0 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Lechenich-Süd-
1.464.5014.8 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche
Anlagen -Kiga Liblar 11-
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VerwHH-
Erläuterungen
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
Verwaltungshaushalt
HHSt.
Bezeichnung
•
Amt
•
Abgang
f,!erbleibendE neugebildetE
HAR a.V.
HAR 2001
HAR a.V.
-DM- Euro/DM- DM-
Erläuterungen
1
3
1.464.5204.3 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Kindergarten Borr-
5154
632,88 1
1.464.5208.6 Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsu. sonstige Gebrauchsgegenstände
-Kindergarten Herrig-
5158
1.382,72 1
1.464.5416.0 Bewirtschaftung der Grundstücke -Kiga
Friesheim- -Notgruppe-
5166
1.464.5603.0 Aufwendungen für Bedienstete Kindergarten Bliesheim-
5153
1.620,00 1
1.610.6301.0 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausg.
-orts- u. Regionalplanung-
6101
56.721,27 1
1.791.6300.4 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
Sonstige Förderung von Wirtschaft u.
- 8203
= Restauftrag
= Deckung innerhalb
Budget
625,00
409,28
1.900.8100.1 Gewerbesteuerumlage
2009
250.035,26 1, Spitzabrechnung
IV/2001
1.900.8110.9 Gewerbesteuerumlage
-Finanzierungsanteil zum Fonds "Deutsche
Einheit"-
2009
171.318,97 1, Spitzabrechnung
IV/2001
16.60760
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VerwHH-
000
669.962,64
•
•
Vermögenshaushalt
Bezeichnung
HHSI.
Amt
Abgang
HAR a.v.
verbleibende
HAR a.V.
neugebildete
HAR 2001
-DM-
-DM-
-DM-
Erläuterungen
1
2
3
= Restaufträge
= Einzeimaßnahme,
= Deckung innerhalb
auf Gesamtfinanzierung
Budget
1.020.9351.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Nur ADV-
1003
33.064,01 1
1.030.9350.3
Erwerb bewegliches Vermögen -Allg. Finanzdienst-
2001
1.624,00 1
1.110.9350.4
Erwerb bewegliches Vermögen -Öffentliche
Ordnung-
3201
4.111,051
1.130.9351.0
Erwerb bewegliches Vermögen -Feuerschutz-
3701
18.503,41 1
1.130.9352.8
Erwerb von Kraftfahrzeugen
3700
1.130.9870.8
Investitionszuschuss
1.160.9351.0
Erwerb der Kraftfahrzeuge
-Rettungsdienst-
3709
1.210.9352.9
Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Grundschulen-
4000
1.210.9354.5
Erwerb bewegliches Vermögen -Südschule Lech.-
4012
1.210.9355.3
Erwerb bewegliches Vermögen -SI. BarbaraConcordia-GGS-
4013
2.600,94 1
1.210.9356.1
Erwerb bewegliches Vermögen -SI. BarbaraNordschule Lechenich-
4014
6.153,121
1.210.9358.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Donatus GGS-
4016
8.429,72 1, Hü-Nr.: 0021 aus VerwHH
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage
-Feuerschutz-
-Feuerschutz-
1 -VermHH-
2.228,82
104.143,49 1
3.000,00 1; zur Sicherung der Gesamtmaßnahme
3700
176.400,66 1
4.299,29
140,78
53.035,85 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahme
1.288,76 1
•
•
Vermögenshaushalt
Bezeichnung
HHSI.
Amt
Abgang
HAR a.V.
-DM-
verbleibende
HAR a.V.
neugebildete
HAR 2001
-DM-
- DM-
Erläuterungen
1
2
3
= Restaufträge
= Einzeimaßnahme,
= Deckuno innerhalb
auf Gesamtfinanzierung
Budqet
1.215.9359.9
Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Hauptschulen-
4000
19.652,39 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
1.220.9352.2
Erwerb bewegliches Vermögen -Gottfried-KinkelRS-
4025
17.009,81 1
1.220.9353.0
Erwerb bewegliches Vermögen -RS Lechenich-
4026
1.220.9359.0
Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Realschulen-
4000
24.098,76 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
1.230.9352.6
Erwerb bewegliches Vermögen
-Ville-Gymnasium-
4031
18.711,661
1.230.9359.3
Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Gymnasien-
4000
46.065,57 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahme
1.270.9359.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Sonstiges-Sonderschule-
4000
2.641,32 § 19 (3) GemHVO Zweckgebundene
Einnahme
1.330.9350.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Musikschule-
4401
4.800,00 1
1.350.9350.5
Erwerb bewegliches Vermögen -VHS-
4301
3.751,44 1
1.352.9350.4
Erwerb bewegliches Vermögen -Stadtbücherei-
4055
4.593,60 1
1.407.9350.7
Erwerb bewegliches Vermögen -Jugendamt-
5101
17.880,84 1
1.460.9350.7
Erwerb bewegliches Vermögen Jugendzentrum/Mobile-
5131
6.240,00 1
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage
1 -VermHH-
Einnahme
2.787,06 1, HÜ.-Nr. 0007 siehe VerwHH
Einnahme
•
•
Vermögenshaushalt
Bezeichnung
HHSt.
Amt
Abgang
HAR a.v.
verbleibende
HAR a.v.
neugebildete
HAR 2001
-DM-
-DM-
-DM-
Erläuterungen
1
2
3
1.464.9353.0
Kiga Friesheim -Notgruppe- Ersteinrichtung-
5100
1.464.9362.9
Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Blessem-
5152
1.464.9365.3
Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Dirmerzheim-
5155
51,27
22.056,26 1
1.464.9368.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Herrig-
5158
51,27
3.236,40 1
1.464.9371.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Köttingen-
5161
3.730,00 1
1.464.9373.4
Erwerb bewegliches Vermögen -Kiga Lech.-Süd-
5163
4.987,00 1
1.550.9870.8
Investitionszuschuss
4000
1.560.9350.5
Erwerb bewegliches Vermögen -Turn- u.
Sporthallen-
4001
1.286,97
1.561.9351.8
Erwerb bewegliches Vermögen -Sportplätze-
4001
299,86
1.791.9520.8
Herstellungsaufwand
-Sonstige Förderung v.
Wirtschaft u. Verkehr-
8200
3.314,00
Sportförderung
64,75
4.998,00 1
20.000,002
7.437,72
Die Bildung der Haushaltsausgabereste
2001 \Hausrech\Har01.xls\Anlage 1 -VermHH-
erfolgte
Ziffer
Ziffer
= Restaufträge
= Einzeimaßnahme,
= Deckunq innerhalb
=
4.299,29
639.59512
1
in Höhe der erteilten Aufträge
2 = zur Sichersteilung der Gesamtfinanzierung
auf Gesamtfinanzierung
Budqet