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Beschlussvorlage (Anlage 2 Gleichstellung)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
375 kB
Datum
25.03.2010
Erstellt
20.05.10, 12:36
Aktualisiert
20.05.10, 12:36
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Inhalt der Datei

Haushaltsplan 2010 Verantwortlich: Frau Abel-Huhn Produktbereich 010 -Innere Verwaltung Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und Service - Produkt 030 11u ng/F ra ue nfö rderu ng Gle ichste Teileraebnis Teilergebnisplan Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge 4+ Öffentlich-rechtliche 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6+ 7+ 8 + Kostenerstattungenund Kostenumlagen SonstigeordentlicheErträge AktivierteEigenleistungen 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR r:~~.~t~~~.'.;:;_::~.:'\'~. l ;, < ..c:-- '..~. .', 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 \'"......'~,...: '.. I ':.:0:-1 " 0 0 0 0 0 0 0 j ..........\(,:;l 0 0 0 0 0 0 0 0 25.710 65 0 51 24.915 50 0 0 23.375 50 0 0 23.375 50 0 0 23.375 50 0 0 23.375 50 0 0 23.375 50 0 ~i)~ I 0 0 0 0 0 23.425 23.425 23.425 23.425 23.425 50.752 49.310 62.822 62.195 61.575 60.961 0 0 0 0 0 0 1.903 4.667 4.359 Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.641 17 = Ordentliche 18 Ergebnis der laufenden Veawaltungstätigkeit 19 + Planung 2013 0 Versorgungsaufwendungen = Planung 2012 25.066 12 13 - - Planung 2011 0 Ordentliche 16 Planung 2010 25.775 10 = 11 - 14 15 - Ansatz 2009 0 \~~~ ~'I ~~.:::.. J \ a " , :. :: "....~. ~. j>.u t~~_. .','.~'./~..~ '- 9 +/- Bestandsveränderungen Ansatz 2008 0 \\ \ ': Leistungsentgelte vor!. Ergebnis 0 \' 3 + lan Aufwendungen 13.671 4.359 4.359 14.102 14.102 0 4.359 4.359 14.102 60.353 0 0 14.102 14.102 67.296 67.648 81.283 80.656 80.036 79.422 78.8141 -41.521 -42.582 -57.858 -57.231 -56.611 -55.997 -55.3891 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.521 -42.582 -57.858 -57.231 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzergebnis Ordentliches 10 und 17) (=Zeilen 19 und 20) (=Zeilen Jahresergebnis Außerordentliches (=Zeilen Ergebnis r Berücksichtigung (=Zeilen 18 und 21) . 23 und 24) der internen Leistungsbeziehunaen -56.611 -55.997 01 -55.3891 01 -41.521 -42.582 -57.858 -57.231 -56.611 -55.997 -55.3891 2.551 2.410 2.287 2.287 2.287 2.287 2.287 und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0 -38.970 0 -40.172 0 -55.571 0 -54.944 0 -54.324 0 -53.710 0 -53.102 Haushaltsplan PRODUKTBEREICH 2010 010 -Innere Verwaltung - Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung Verantwortlich: und Service - PRODUKT 030 Gleichstellung I Frauenförderung Anzahl Stellenplanauszug 2009 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte Vermerke 0 0,8 gem. Stellenplan und Erläuterunaen I I 2010 I 2011 0 I 0 0 0 zum Teileraebnisplan: 6. Ansatz der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe Zusammenstellung 7. Verwaltungs- und Betriebserlöse 11. Die Personalaufwendungen 13. Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (50 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.700 €): Durch Stundenreduktion von Mitarbeiterin müssen ggf. nun verstärkt externe Sach- und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.609 €): Dienstleistungen abgerufen werden. 16. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (124 €) Leasingrate für Laserdrucker (135 €) Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilen (11.393 €) Geschäftsaufwendungen (1.900 €) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (550 €) setzen sich zusammen aus Dienstaufwendungen auf Seite 88 für die tariflich Beschäftigten Frau Abel-Huhn Haushaltsplan 2010 - Verantwortlich: - Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 -Verwaltungssteuerung und Service Frau Abel-Huhn - Produkt 030 Gleic hstell ung/F ra ue nförderung Teilfinanzplan (Teil A) Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht vor!. Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Planung Planung Planung 2008 2009 2010 ermächtigungen 2011 2012 2013 2014 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Investitio nstätigkeit Einzahlungen 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten 5 Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 8 9 10 11 12 13 14 Fina für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Investiven Auszahlungen Saldo InvestitionstätIgkeit nzierungstätig kelt 15 16 17 18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Tilgung und Gewährung von Darlehen Saldo aus FInanzierungstätigkeit Saldo Einzahlungen .1. Auszahlungen I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 -500 0 0 500 0 0 0 500 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 -500 0 .-500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 -500 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 500 .500 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 500 -500 -500 -500 0 -500 Haushaltsplan 2010 PRODUKTBEREICH Produktgruppe 010 -Innere Verwaltung 111 - Verwaltungssteuerung Produkt 030 Gleichstellung I Frauenförderung Vermerke 09 und ErläuterunQen zum Teilfinanzclan: Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem erwarteten Bedarf (500€) und Service Verantwortlich: Frau Abel-Huhn Haushaltsplan 2010 verantwortlich: Frau Abel-Huhn Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung Produktgruppe Ziel: Verwirklichung kommunaler Rahmenbedingungen Geschlechter an Versorgungs- und Familienarbeit Verwirklichung besserer Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit und Service 111 von Beruf und Familie für Frauen und Männer, gleiche Beteiligung der zur Förderung der Frauenerwerbstätigkeit und eigenständige Verankerung von Frauenbelangen in der Stadt- und Verkehrsplanung Durchsetzung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern im gesellschaftlichen, politischen Leben Erftstadts Existenzsicherung sozialen, wirtschaftlichen, von Fraue kulturellen und Verankerung des Gender Mainstreaming in kommunalen Handlungsfeldern Verankerung von Geschlechtergerechtigkeit in Produkten der Stadt Erttstadt Gleichstellung von Frauen und Männern als Beschäftigte der Stadtverwaltung/verwaltungsinterne Frauenförderung Vernetzung/Zusammenarbeit von Einrichtungen, Initiativen, Vereinen, Verbänden, Einzelpersonen - auf kommunaler und überregionaler Ebene sowie auf europäischer Ebene der Städtepartnerschaften und der kommunalen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Veranstaltungen und Projekte anlässlich des Internationalen Frauentages in Zusammenarbeit Fortbildung zur beruflichen Frauenförderung (intern und extern) Konferenz: Bildung eines themathischen Netzwerks der Partnerstädte, Eoropäische Charta Gleichstellung auf lokaler Ebene, Schwerpunkt: Vereinbarkeit von Beruf und Familie 31,63% 0,02 € *) *) mit dem Informations- und Diskussionsveranstaltung zu aktuellem Thema der Gleichstellung Zahlen variieren entsprechend der jährlichen Schwerpunktsetzung und des Umfangs der Projekte sowie der verfügbaren Ressourcen, zudem orientiert sich die Gleichstellungsarbeit neben der kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung am aktuellen Gleichstellungsbedarf in der Kommune. Ergebnis 1 *) o *) ~~:':'~l m;"=..cP ~ :; [:: ~ ; , j )!' " Ergebnis 2008 28.326 € -67.297 € 27.476 € -67.648 € -81.283 -38.971 € -40.172 € -55.571 € 25.712 € €', ~ ./,'; 0 ~ ~ ; \ ~ ~! , :w "" ~- ~ , , '. . :,; '. ' . M'~j