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Beschlussvorlage (Produkte RPA)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
161 kB
Datum
01.04.2008
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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Inhalt der Datei

Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 3: 010 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechnungsprüfung 111 111 050 und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Haushaltsansatz Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung 2007 Finanzplanungszeitraum 2008 2009 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00 o o o o 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 280 280 280 o 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2011 o o ............................ 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 0,00 o 280 280 280 o ............................ ............................ 3 4 5 6 + + + + Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 10000 10000 0,00 0,00 0,00 4485200 4485300 4485400 Erträge Erträge Erträge Kostenerst. Kostenerst. Kostenerst. EB Immob EB Straßen Stadtwerke o o o o o o o o o o o o o o o o 17.025 o o o 17.025 17.025 17.025 6.810 6.810 3.405 6.810 6.810 3.405 6.810 6.810 3.405 ............................ 6.810 6.810 3.405 ............................ ......................... 7 8 9 10 11 0,00 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen o o o o o o o o o o o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 17.305 o 17.305 17.305 Ordentliche Erträge 17.025 ========================================================================================================================================================== 0,00 200.610 Personalaufwendungen o 202.616 204.642 206.688 ............................ 10000 10000 12 13 5011000 5051000 Dienstaufwendungen Beamte Zuf. Pensionsrückstell. Besch. Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und 0,00 0,00 o o 157.821 42.789 159.399 43.217 160.993 43.649 162.603 44.085 ............................ ............................ o Dienstleistungen 0,00 0,00 o o o 726 726 so. bew. 0,00 o 726 726 o 726 o 726 ............................ 10000 5255000 Unterhaltung Vermögen 726 726 ............................ ............................ 14 Bilanzielle 0,00 Abschreibungen o 280 280 280 o ............................ 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 o 280 280 280 o ............................ ............................ 15 16 Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 o o o o o 33.127 17.747 17.747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 1.731 13.864 16.430 1.083 19 351 13.864 2.430 1.083 19 o 17.747 ............................ 10000 10000 5412000 5422200 Bes. Aufw. für Beschäftigte Mieten, Pachten EB Immobilien 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 351 13.864 2.430 1.083 19 351 13.864 2.430 1.083 19 :::::::::::::::::::::::::::: Ergebnisplan Teilergebnisplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 050 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechnungsprüfung und Servi ce ===================================================================================================================================================================== Jahresergebnis Haushaltsansatz Finanzplanungszeitraum Nr. 2006 Bezeichnung 2007 2008 2009 2010 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------========================================================================================================================================================== 0,00 Aufwendungen 234.743 o 221.369 223.395 225.161 ========================================================================================================================================================== Ergebnis der laufenden Verwaltungs tätigkeit 0,00 o 217.438204.064206.090208.136========================================================================================================================================================== 17 Ordentliche 18 19 20 21 22 23 24 25 26 + 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Finanzergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Ordentliches Ergebnis o 217.438204.064206.090208.136========================================================================================================================================================== Finanzerträge Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 o o o o o 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== 0,00 Außerordentliches Ergebnis o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis vor Berücksichtigung 0,00 o 217.438204.064206.090208.136- + Außerordentliche Außerordentliche der internen Erträge Aufwendungen Leistungsbeziehungen ========================================================================================================================================================== 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o 17.545 17.545 17.545 17.545 ............................ 10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs 0,00 0 17.545 17.545 17.545 17.545 ............................ ............................ 28 29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o o ========================================================================================================================================================== Ergebnis der Teilergebnisrechnung 0,00 o 199.893- 186.519- 188.545- 190.591- ========================================================================================================================================================== Finanzplan Teilfinanzplan Produktstufe Produktstufe Produktstufe 1: 010 2: 010 111 3: 010 111 050 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Rechnungsprüfung und Servi ce --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Nr. 2006 Bezeichnung Haushaltsansatz 2007 Verpflichtungs- 2008 ~------------------------------Finanzplanungszeitraum 2009 ermächtigungen 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 o o o o 5 o o o o o 5 o 5 o 5 o o o o o o o o o 0,00 o Investive Einzahlungen Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 10000 0,00 2011 o o 5 o o 5 ............................ 3 4 5 6 6831000 Einz. Verkaufserläse/Schadensf Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 5 5 o o o o o o o o o o 5 5 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Summe investive 0,00 Einzahlungen o 5 ............................ ............................ ~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 8 9 Investive Auszahlungen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermägen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0,00 o 1.000 o 1.000 o o o o o o ............................ 10000 10 11 12 7831000 Erwerb bewegl.Vermägen > 410 € Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionsauszahlung 0,00 0,00 0,00 o o o o o o 1.000 o o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Summe investive Auszahlungen 0,00 1.000 1.000 o o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Saldo aus Investitionstätigkeit Einzahlungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus Finanzierungstätigkeit 1.000 ............................ ............................ o o o ~--- 1.000 1.000 0,00 o 995- o 995- 995- 995- 0,00 0,00 o o o o o o o o o o o o