Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
161 kB
Datum
01.04.2008
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Ergebnisplan
Teilergebnisplan
Produktstufe
Produktstufe
Produktstufe
1: 010
2: 010
3: 010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rechnungsprüfung
111
111 050
und
Servi
ce
=====================================================================================================================================================================
Haushaltsansatz
Jahresergebnis
Nr.
2006
Bezeichnung
2007
Finanzplanungszeitraum
2008
2009
2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0,00
o
o
o
o
1
+ Steuern und ähnliche
Abgaben
0,00
280
280
280
o
2
+ Zuwendungen
und allgemeine
Umlagen
2011
o
o
............................
10000
4161000
Ertr.
Aufl.
SoPo
aus
Zuwendung
0,00
o
280
280
280
o
............................
............................
3
4
5
6
+
+
+
+
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen
und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
10000
10000
10000
0,00
0,00
0,00
4485200
4485300
4485400
Erträge
Erträge
Erträge
Kostenerst.
Kostenerst.
Kostenerst.
EB Immob
EB Straßen
Stadtwerke
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
17.025
o
o
o
17.025
17.025
17.025
6.810
6.810
3.405
6.810
6.810
3.405
6.810
6.810
3.405
............................
6.810
6.810
3.405
............................
.........................
7
8
9
10
11
0,00
0,00
0,00
+ Sonstige
ordentliche
Erträge
+ Aktivierte
Eigenleistungen
+/- Bestandsveränderungen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
0,00
17.305
o
17.305
17.305
Ordentliche
Erträge
17.025
==========================================================================================================================================================
0,00
200.610
Personalaufwendungen
o
202.616
204.642
206.688
............................
10000
10000
12
13
5011000
5051000
Dienstaufwendungen
Beamte
Zuf. Pensionsrückstell.
Besch.
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen
für Sach-
und
0,00
0,00
o
o
157.821
42.789
159.399
43.217
160.993
43.649
162.603
44.085
............................
............................
o
Dienstleistungen
0,00
0,00
o
o
o
726
726
so. bew.
0,00
o
726
726
o
726
o
726
............................
10000
5255000
Unterhaltung
Vermögen
726
726
............................
............................
14
Bilanzielle
0,00
Abschreibungen
o
280
280
280
o
............................
10000
5711000
Abschreibungen
auf Sachanlagen
0,00
o
280
280
280
o
............................
............................
15
16
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0,00
o
o
o
o
o
33.127
17.747
17.747
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
1.731
13.864
16.430
1.083
19
351
13.864
2.430
1.083
19
o
17.747
............................
10000
10000
5412000
5422200
Bes. Aufw. für Beschäftigte
Mieten, Pachten EB Immobilien
10000 5431000 Geschäftsaufwendungen
10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle
10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
351
13.864
2.430
1.083
19
351
13.864
2.430
1.083
19
::::::::::::::::::::::::::::
Ergebnisplan
Teilergebnisplan
Produktstufe
Produktstufe
Produktstufe
1: 010
2: 010 111
3: 010 111 050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rechnungsprüfung
und
Servi
ce
=====================================================================================================================================================================
Jahresergebnis
Haushaltsansatz
Finanzplanungszeitraum
Nr.
2006
Bezeichnung
2007
2008
2009
2010
2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==========================================================================================================================================================
0,00
Aufwendungen
234.743
o
221.369
223.395
225.161
==========================================================================================================================================================
Ergebnis
der laufenden
Verwaltungs
tätigkeit
0,00
o
217.438204.064206.090208.136==========================================================================================================================================================
17
Ordentliche
18
19
20
21
22
23
24
25
26
+
0,00
o
o
o
o
o
0,00
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
0,00
Finanzergebnis
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
0,00
Ordentliches
Ergebnis
o
217.438204.064206.090208.136==========================================================================================================================================================
Finanzerträge
Zinsen
und
sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
o
o
o
o
o
0,00
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
0,00
Außerordentliches
Ergebnis
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
Ergebnis
vor Berücksichtigung
0,00
o
217.438204.064206.090208.136-
+ Außerordentliche
Außerordentliche
der
internen
Erträge
Aufwendungen
Leistungsbeziehungen
==========================================================================================================================================================
27
+ Erträge
aus
internen
Leistungsbeziehungen
0,00
o
17.545
17.545
17.545
17.545
............................
10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs
0,00
0
17.545
17.545
17.545
17.545
............................
............................
28
29
Aufwendungen
aus
internen
Leistungsbeziehungen
0,00
o
o
o
o
o
==========================================================================================================================================================
Ergebnis
der Teilergebnisrechnung
0,00
o
199.893-
186.519-
188.545-
190.591-
==========================================================================================================================================================
Finanzplan
Teilfinanzplan
Produktstufe
Produktstufe
Produktstufe
1: 010
2: 010 111
3: 010 111 050
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Rechnungsprüfung
und
Servi
ce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jahresergebnis
Nr.
2006
Bezeichnung
Haushaltsansatz
2007
Verpflichtungs-
2008
~------------------------------Finanzplanungszeitraum
2009
ermächtigungen
2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
2
o
o
o
o
5
o
o
o
o
o
5
o
5
o
5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0,00
o
Investive
Einzahlungen
Zuwendungen
aus Investitionsmaßnahmen
Einz. aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0,00
10000
0,00
2011
o
o
5
o
o
5
............................
3
4
5
6
6831000
Einz.
Verkaufserläse/Schadensf
Einz. aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
Einzahlungen
aus Beiträgen
u.ä. Entgelten
Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0,00
0,00
5
5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5
5
5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summe
investive
0,00
Einzahlungen
o
5
............................
............................
~
~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
8
9
Investive Auszahlungen
Auszahlungen
für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
Auszahlungen
für Baumaßnahmen
Auszahlungen
für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermägen
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0,00
o
1.000
o
1.000
o
o
o
o
o
o
............................
10000
10
11
12
7831000
Erwerb
bewegl.Vermägen
> 410 €
Auszahlungen
für den Erwerb von Finanzanlagen
Auszahlungen
von aktivierbaren
Zuwendungen
Sonstige
Investitionsauszahlung
0,00
0,00
0,00
o
o
o
o
o
o
1.000
o
o
o
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13
Summe investive
Auszahlungen
0,00
1.000
1.000
o
o
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14
Saldo
aus
Investitionstätigkeit
Einzahlungen
Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit
aus Finanzierungstätigkeit
1.000
............................
............................
o
o
o
~---
1.000
1.000
0,00
o
995-
o
995-
995-
995-
0,00
0,00
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o