Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
22 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Budgeteinzelplan
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200
Allgemeine Schulverwaltung
Vermerke
A U S G A B E N
1 200
1 200
1 200
1 200
4100
4140
4340
4440
Beamtenbezüge
120.497,72
Angestelltenvergütungen
41.792,05
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
200
10.884,52
31.269
2.163
7.764
128.729
27.195
2.282
7.136
--------------- ------------ -----------175.506,74
154.601
165.342
AUSGABEN
UA:
2.332,45
113.405
130.016
27.467
2.305
7.207
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
-----------166.995
Allgemeine Schulverwaltung
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
175.506,74
154.601
165.342
166.995
--------------- ------------ ------------ -----------Saldo
:
175.506,74154.601165.342166.995-
210
Grundschulen
A U S G A B E N
1 210
1 210
1 210
1 210
1 210
1 210
4140
4150
4340
4350
4440
4450
Angestelltenvergütungen
Arbeiterlöhne
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeiter-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Arbeiter-
AUSGABEN
88.167,04
90.346,50
5.315,28
1.356,55
19.962,00
22.089,21
93.873
81.768
7.131
875
19.937
18.916
169.627
0
7.472
0
40.034
0
--------------- ------------ -----------227.236,58
222.500
217.133
171.323
0
7.547
0
40.434
0
------------219.304
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210
Grundschulen
UA:
210
Vermerke
Grundschulen
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
227.236,58
222.500
217.133
219.304
--------------- ------------ ------------ -------------Saldo
:
227.236,58222.500217.133219.304-
215
Hauptschulen
A U S G A B E N
1 215
1 215
1 215
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
47.015,04
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
215
10.655,19
3.311
9.357
43.438
3.230
9.887
--------------- ------------ -----------60.484,02
56.480
56.555
AUSGABEN
UA:
2.813,79
43.812
43.872
3.262
9.986
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
-----------57.120
Hauptschulen
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
60.484,02
56.480
56.555
57.120
--------------- ------------ ------------ -----------Saldo
:
60.484,0256.48056.55557.120-
220
Realschulen
(1. Bildungsweg)
A U S G A B E N
1 220
1 220
1 220
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
AUSGABEN
49.850,69
2.952,52
11.118,09
46.448
3.511
9.834
47.580
3.554
10.495
--------------- ------------ -----------63.921,30
59.793
61.629
48.056
3.590
10.600
-----------62.246
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220
Realschulen
(1. Bildungsweg)
UA:
220
Vermerke
Realschulen
(1. Bildungsweg)
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
63.921,30
59.793
61.629
62.246
--------------- ------------ ------------ ----------Saldo
:
63.921,3059.79361.62962.246-
230
Gymnasien
(1. Bildungsweg)
A U S G A B E N
1 230
1 230
1 230
1 230
4100
4140
4340
4440
Beamtenbezüge
29.353,96
Angestelltenvergütungen
90.508,69
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
230
20.602,40
90.199
6.834
19.028
27.848
90.583
5.553
16.308
--------------- ------------ -----------145.992,89
144.609
140.292
AUSGABEN
UA:
5.527,84
28.548
28.126
91.489
5.609
16.471
-----------141.695
Gymnasien
(1. Bildungsweg)
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
145.992,89
144.609
140.292
141.695
--------------- ------------ ------------ -----------Saldo
:
145.992,89144.609140.292141.695-
4140
ab 2006 ff: + 28.000 EUR für den Betrieb der Mensa im Gymnasium Lechenich
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------270
Sonderschulen
Vermerke
A U S G A B E N
1 270
1 270
1 270
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
14.896,07
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
898,79
3.396,54
13.668
1.039
2.937
13.551
1.013
3.104
13.687
1.023
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
F 4000 Ü
G: K 0093
U: K 0091
3.135
A 1102
--------------- ------------ -----------19.191,40
17.644
17.668
AUSGABEN
UA:
270
-----------17.845
Sonderschulen
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
19.191,40
17.644
17.668
17.845
--------------- ------------ ------------ ----------Saldo
:
19.191,4017.64417.66817.845-
300
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
A U S G A B E N
1 300
1 300
1 300
1 300
4100
4140
4340
4440
Beamtenbezüge
Angestelltenvergütungen
Beitraäge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
AUSGABEN
37.695,15
34.131,48
1.870,17
8.486,73
56.750
32.437
2.172
7.584
35.214
62.460
4.265
14.320
--------------- ------------ -----------82.183,53
98.943
116.259
35.566
63.085
4.308
14.463
-----------117.422
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
UA:
300
Vermerke
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
82.183,53
98.943
116.259
117.422
--------------- ------------ ------------ ------------Saldo
:
82.183,5398.943116.259117.422-
321
Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen, Ausstellungen
A U S G A B E N
1 321
1 321
1 321
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
36.266,80
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte
321
340
7.990,87
2.572
7.226
35.018
2.528
7.545
--------------- ------------ -----------46.357,21
44.810
45.091
AUSGABEN
UA:
2.099,54
35.012
35.368
2.553
7.620
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
------------45.541
Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen, Ausstellungen
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
46.357,21
44.810
45.091
45.541
--------------- ------------ ------------ -----------Saldo
:
46.357,2144.81045.09145.541
Artothek
A U S G A B E N
1 340
1 340
1 340
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
AUSGABEN
Haushaltsplan
20.844,73
1.255,66
4.670,95
18.982
1.443
3.998
18.820
1.408
4.225
--------------- ------------ -----------26.771,34
24.423
24.453
19.008
1.422
4.267
------------24.697
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------340
Artothek
UA:
340
Vermerke
Artothek
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
26.771,34
24.423
24.453
24.697
--------------- ------------ ------------ -----------Saldo
:
26.771,3424.42324.45324.697-
352
Öffentliche Büchereien
A U S G A B E N
1 352
1 352
1 352
1 352
4100
4140
4340
4440
Beamtenbezüge
68.065,36
Angestelltenvergütungen
63.397,18
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
352
14.192,12
59.965
4.163
12.668
65.546
59.614
4.370
13.150
--------------- ------------ -----------149.124,56
143.778
142.680
AUSGABEN
UA:
3.469,90
66.982
66.201
60.210
4.414
13.282
F 4000 Ü
A 1102
U: K 0091
F 4000 Ü
A 1102
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
F 4000
A 1102
Ü
G: K 0093
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
----------144.107
Öffentliche Büchereien
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
149.124,56
143.778
142.680
144.107
--------------- ------------ ------------ ----------Saldo
:
149.124,56143.778142.680144.107-
550
Förderung des Sports
A U S G A B E N
1 550
1 550
1 550
1 550
4100
4140
4340
4440
Haushaltsplan
Beamtenbezüge
Angestelltenvergütungen
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
19.455,59
20.518,50
1.182,49
4.384,06
0
39.229
2.856
8.331
2.126
39.475
2.824
8.731
2.147
39.870
2.852
8.818
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------550
Förderung des Sports
Vermerke
A U S G A B E N
--------------- ------------ -----------45.540,64
50.416
53.156
AUSGABEN
UA:
550
--------------53.687
Förderung des Sports
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
45.540,64
50.416
53.156
53.687
--------------- ------------ ------------ -------------Saldo
:
45.540,6450.41653.15653.687-
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 499
Personalbudget Amt -40---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 499
Personalbudget Amt -40Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
1.042.310,21
1.017.997
1.040.258
1.050.569
--------------- ------------ ------------ -------------Saldo
:
1.042.310,211.017.9971.040.2581.050.569-
Vermerke