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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 466/2006Budget)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
14 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 619 Personalbudget Amt -61--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 Umweltschutz A U S G A B E N 1 120 1 120 1 120 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen 76.532,31 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 120 19.154,91 5.112 17.490 82.010 5.064 18.798 --------------- ------------ -----------99.749,01 102.425 105.872 AUSGABEN UA: 4.061,79 79.823 82.830 5.115 18.986 F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü F 6100 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 ---------106.931 Umweltschutz Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 99.749,01 102.425 105.872 106.931 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 99.749,01102.425105.872106.931 610 Orts- und Regionalplanung A U S G A B E N 1 610 1 610 1 610 1 610 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 141.841,73 167.692,26 9.746,42 36.691,40 137.931 177.252 12.999 36.757 103.906 200.655 14.590 43.411 --------------- ------------ -----------355.971,81 364.939 362.562 104.945 202.662 14.736 43.845 --------366.188 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 619 Personalbudget Amt -61--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 Orts- und Regionalplanung UA: 610 Orts- und Regionalplanung Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 355.971,81 364.939 362.562 473.119 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 355.971,81364.939362.562473.119 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 619 Personalbudget Amt -61--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 619 Personalbudget Amt -61Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 455.720,82 467.364 468.434 473.119 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 455.720,82467.364468.434473.119-