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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 257/2006)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
14 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 829 Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr A U S G A B E N 1 791 1 791 1 791 1 791 4100 4140 4340 4440 Beamtenbezüge 24.420,11 Angestelltenvergütungen 49.027,48 Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- 791 9.877,41 46.929 3.376 9.005 22.539 46.176 3.270 9.304 --------------- ------------ -----------86.095,11 82.111 81.289 AUSGABEN UA: 2.770,11 22.801 22.764 46.638 3.303 9.397 F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü F 8200 A 1102 Ü G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 --------82.102 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 86.095,11 82.111 81.289 82.102 --------------- ------------ ------------ -------Saldo : 86.095,1182.11181.28982.102- 792 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) A U S G A B E N 1 792 1 792 1 792 4140 4340 4440 Angestelltenvergütungen Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte- Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte- AUSGABEN 43.933,77 2.481,06 9.576,31 39.196 2.834 8.037 40.918 2.921 8.775 --------------- ------------ -----------55.991,14 50.067 52.614 41.327 2.950 8.863 -------53.140 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 829 Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) UA: 792 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 55.991,14 50.067 52.614 53.140 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 55.991,1450.06752.61453.140- Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 829 Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 829 Personalbudget Amt -82Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben : 142.086,25 132.178 133.903 135.242 --------------- ------------ ------------ --------Saldo : 142.086,25132.178133.903135.242-