Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
14 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Budgeteinzelplan
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 829
Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------791
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
A U S G A B E N
1 791
1 791
1 791
1 791
4100
4140
4340
4440
Beamtenbezüge
24.420,11
Angestelltenvergütungen
49.027,48
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
791
9.877,41
46.929
3.376
9.005
22.539
46.176
3.270
9.304
--------------- ------------ -----------86.095,11
82.111
81.289
AUSGABEN
UA:
2.770,11
22.801
22.764
46.638
3.303
9.397
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
F 8200
A 1102
Ü
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
--------82.102
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
86.095,11
82.111
81.289
82.102
--------------- ------------ ------------ -------Saldo
:
86.095,1182.11181.28982.102-
792
Förderung des Nahverkehrs
(ÖPNV)
A U S G A B E N
1 792
1 792
1 792
4140
4340
4440
Angestelltenvergütungen
Beiträge zu Versorgungskassen -Angestellte-
Sozialversicherungsbeiträge -Angestellte-
AUSGABEN
43.933,77
2.481,06
9.576,31
39.196
2.834
8.037
40.918
2.921
8.775
--------------- ------------ -----------55.991,14
50.067
52.614
41.327
2.950
8.863
-------53.140
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
G: K 0093
U: K 0091
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 829
Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------792
Förderung des Nahverkehrs
(ÖPNV)
UA:
792
Förderung des Nahverkehrs
(ÖPNV)
Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
55.991,14
50.067
52.614
53.140
--------------- ------------ ------------ --------Saldo
:
55.991,1450.06752.61453.140-
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 829
Personalbudget Amt -82--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 829
Personalbudget Amt -82Einnahmen:
0,00
0
0
0
Ausgaben :
142.086,25
132.178
133.903
135.242
--------------- ------------ ------------ --------Saldo
:
142.086,25132.178133.903135.242-