Daten
Kommune
Erftstadt
Größe
16 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Budgeteinzelplan
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 504
Asylbewerberleistungsgesetz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420
Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
E I N N A H M E N
1 420
1610
Erstattung der Ausgaben
289.080,00
370.000
300.000
300.000
1 420
2410
12.000
1 420
2451
1 420
2490
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
11.355,28
14.000
12.000
-außerhalb von EinrichtungenLeistungen von Sozialleistungsträgern
42.748,51
100
100
-außerhalb von EinrichtungenRückzahlung gewährter Hilfen
0,00
50
50
(Tilgung und Zinsen von Darlehen)
-außerhalb von Einrichtungen--------------- ------------ -----------EINNAHMEN
343.183,79
384.150
312.150
100
50
F
A
F
A
F
A
F
A
5000
5500
5000
5500
5000
5500
5000
5500
U: K 0501
U: K 0501
U: K 0501
U: K 0501
----------312.150
A U S G A B E N
1 420
1 420
1 420
1 420
1 420
1 420
1 420
1 420
6720
7905
7910
7911
7912
7913
7914
7915
1 420
7916
1 420
7918
Erstattung Verwaltungskosten an örtlichen Träger
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
für ausländische Flüchtlinge
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 ASYLBLG)
-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) - Sachleistungen-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Wertgutscheine-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Geldleistungen für
persönliche Bedürfnisse
-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Geldleistungen für
den Lebensunterhalt-außerhalb von EinrichtungenLeistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt (§ 4 ASYBLG)
-außerhalb von EinrichtungenArbeitsleistungen (§ 5 ASYLBLG)
-außerhalb von EinrichtungenSonstige Leistungen (§ 6 ASYLBLG) -Geldleistungen-außerhalb von Einrichtungen-
0,00
0,00
99.987,99
122.290,82
196,56
46.825,03
220.986,99
62.015,40
6.000
5.000
75.000
91.000
100
41.000
140.000
95.000
5.000
5.000
55.000
88.000
100
40.000
163.000
114.000
5.000
5.000
55.000
88.000
100
40.000
163.000
114.000
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
F 5000
A 5500
Ü
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
U: K 0501
23.592,59
1.700
15.000
15.000
F 5000
A 5500
Ü
35.601,24
40.000
30.000
30.000
F 5000
A 5500
Ü
G: K 0503
U: K 0501
G: K 0503
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 504
Asylbewerberleistungsgesetz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420
Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
A U S G A B E N
--------------- ------------ -----------611.496,62
494.800
515.100
AUSGABEN
UA:
420
----------515.100
Durchführung des
Asylbewerberleistungsgesetzes
Einnahmen:
343.183,79
384.150
312.150
312.150
Ausgaben :
611.496,62
494.800
515.100
515.100
--------------- ------------ ------------ ----------Saldo
:
268.312,83110.650202.950202.950-
1610
Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu
Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu
jeweiligen Budget-.
Erwartete Leistungspauschale Basis 2005
entsprechenden Mehrausgaben.
entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im
.
2410
entsprechend Fallzahlen
2451
Wohngeld entfällt als Einnahme
6720
Verwaltungskostenbeitrag - 6 v.H. der Krankenhilfekosten
7905
Vermittlung von Hilfeempfängern in Arbeit durch Fallmanager (teilweise
mit Lohnkostenzuschüssen)
7910
Leistungsgewährung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des
Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG;
BSHG auf der Basis des ermittelten Ausgabeansatzes unter Abzug von
geringere Fallzahlen
7911
geringere Fallzahlen
7913
nach Fallzahlen
7915
dito.
7916
Fallzahlen, siehe RE 2004
7918
Wie vor.
Haushaltsplan
Budgeteinzelplan
Einzelplan Budgetierungskreis: W
Verteilungsmasse der Budgets
Budget
: 504
Asylbewerberleistungsgesetz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der
Haushaltsansatz
Org.
Vermerke
Konto
Jahresrechnung
Einheit
Bezeichnung
Beträge in EUR
2004
2005
2006
2007
Zust.
Bewirt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 504
Asylbewerberleistungsgesetz
Einnahmen:
343.183,79
384.150
312.150
312.150
Ausgaben :
611.496,62
494.800
515.100
515.100
--------------- ------------ ------------ ---------Saldo
:
268.312,83110.650202.950202.950-