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Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 576/2006)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
16 kB
Datum
26.09.2006
Erstellt
01.01.70, 00:00
Aktualisiert
01.01.70, 00:00
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Budgeteinzelplan Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 504 Asylbewerberleistungsgesetz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes E I N N A H M E N 1 420 1610 Erstattung der Ausgaben 289.080,00 370.000 300.000 300.000 1 420 2410 12.000 1 420 2451 1 420 2490 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz 11.355,28 14.000 12.000 -außerhalb von EinrichtungenLeistungen von Sozialleistungsträgern 42.748,51 100 100 -außerhalb von EinrichtungenRückzahlung gewährter Hilfen 0,00 50 50 (Tilgung und Zinsen von Darlehen) -außerhalb von Einrichtungen--------------- ------------ -----------EINNAHMEN 343.183,79 384.150 312.150 100 50 F A F A F A F A 5000 5500 5000 5500 5000 5500 5000 5500 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 U: K 0501 ----------312.150 A U S G A B E N 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420 6720 7905 7910 7911 7912 7913 7914 7915 1 420 7916 1 420 7918 Erstattung Verwaltungskosten an örtlichen Träger Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit für ausländische Flüchtlinge Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 ASYLBLG) -außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) - Sachleistungen-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Wertgutscheine-außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse -außerhalb von EinrichtungenGrundleistungen (§ 3 ASYLBLG) -Geldleistungen für den Lebensunterhalt-außerhalb von EinrichtungenLeistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 ASYBLG) -außerhalb von EinrichtungenArbeitsleistungen (§ 5 ASYLBLG) -außerhalb von EinrichtungenSonstige Leistungen (§ 6 ASYLBLG) -Geldleistungen-außerhalb von Einrichtungen- 0,00 0,00 99.987,99 122.290,82 196,56 46.825,03 220.986,99 62.015,40 6.000 5.000 75.000 91.000 100 41.000 140.000 95.000 5.000 5.000 55.000 88.000 100 40.000 163.000 114.000 5.000 5.000 55.000 88.000 100 40.000 163.000 114.000 F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü F 5000 A 5500 Ü G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 U: K 0501 23.592,59 1.700 15.000 15.000 F 5000 A 5500 Ü 35.601,24 40.000 30.000 30.000 F 5000 A 5500 Ü G: K 0503 U: K 0501 G: K 0503 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 504 Asylbewerberleistungsgesetz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes A U S G A B E N --------------- ------------ -----------611.496,62 494.800 515.100 AUSGABEN UA: 420 ----------515.100 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Einnahmen: 343.183,79 384.150 312.150 312.150 Ausgaben : 611.496,62 494.800 515.100 515.100 --------------- ------------ ------------ ----------Saldo : 268.312,83110.650202.950202.950- 1610 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0501" berechtigen zu Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0503" berechtigen zu jeweiligen Budget-. Erwartete Leistungspauschale Basis 2005 entsprechenden Mehrausgaben. entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im . 2410 entsprechend Fallzahlen 2451 Wohngeld entfällt als Einnahme 6720 Verwaltungskostenbeitrag - 6 v.H. der Krankenhilfekosten 7905 Vermittlung von Hilfeempfängern in Arbeit durch Fallmanager (teilweise mit Lohnkostenzuschüssen) 7910 Leistungsgewährung in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG; BSHG auf der Basis des ermittelten Ausgabeansatzes unter Abzug von geringere Fallzahlen 7911 geringere Fallzahlen 7913 nach Fallzahlen 7915 dito. 7916 Fallzahlen, siehe RE 2004 7918 Wie vor. Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets Budget : 504 Asylbewerberleistungsgesetz --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 2006 2007 Zust. Bewirt. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget: 504 Asylbewerberleistungsgesetz Einnahmen: 343.183,79 384.150 312.150 312.150 Ausgaben : 611.496,62 494.800 515.100 515.100 --------------- ------------ ------------ ---------Saldo : 268.312,83110.650202.950202.950-