Daten
Kommune
Kreis Euskirchen
Größe
3,3 MB
Datum
18.04.2018
Erstellt
18.04.18, 15:00
Aktualisiert
18.04.18, 15:00
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushalt 2018
3. Veränderungsliste
Anlagen zu Z10 / V404/2018
Anlage 1
Haushaltssatzung
Anlage 2
3. Veränderungsliste
2.1
2.2
2.3
2.4
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
Produktscharfe Darstellungen der Veränderungsliste einschl.
Erläuterungen
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche
Anlage 1 zu Z10 / V404/2018
Haushaltssatzung
des Kreises Euskirchen für das Haushaltsjahr 2018
Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) unter
Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreistag des Kreises Euskirchen mit
Beschluss vom 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit
Gesamtbetrag der Erträge auf
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
332.298.600 €
334.298.600 €
im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
307.363.000 €
309.045.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.
§2
1.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
§4
40.887.800 €
Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich
ist, wird auf
festgesetzt.
§3
18.801.600 €
60.603.000 €
Rücklagen
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans
wird auf
festgesetzt.
3
2.000.000 €
Anlage 1 zu Z10 / V404/2018
§5
Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf
§6
(1)
5.000.000 €.
Kreisumlage
Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 KrO NRW
Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2018 auf
der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
(2)
Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW
Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für die Wahrnehmung der
Aufgaben des Jugendamtes wird für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden
eine einheitliche ausschließliche Belastung für das Haushaltsjahr 2018 auf
der geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.
(3)
ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW
(Zuschussbedarf Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-)
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung des ÖPNV wird von allen
kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.
Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
Stadt / Gemeinde
Bad Münstereifel
Blankenheim
Dahlem
Euskirchen
Hellenthal
Kall
Mechernich
Nettersheim
Schleiden
Weilerswist
Zülpich
(4)
33,05 v.H.
in % der Umlagegrundlagen
2018
2,2926764119
3,9074807570
2,4293502464
0,7141941634
3,2276049028
2,3818636908
1,2571627337
3,3193519010
2,5991653871
1,4803487383
2,4400736778
Differenzierte Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW
(Zuschussbedarf Produkt 221 05 –Matthias-Hagen-Schule- und Produkt 221 06
-Stephanusschule-)
Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Einrichtung Förderschulzentrum wird
von den nachfolgend genannten Städten und Gemeinden eine Mehrbelastung erhoben.
Die Mehrbelastung verteilt sich wie folgt:
4
21,20 v.H.
Anlage 1 zu Z10 / V404/2018
Stadt / Gemeinde
in % der Umlagegrundlagen
2018
Bad Münstereifel
Euskirchen
Kall
Mechernich
Nettersheim
Weilerswist
Zülpich
(5)
0,8026649872
0,6938944135
0,0706460121
1,0668142922
0,0585586173
0,5796016258
1,3372987446
Wertstellung der Kreisumlagezahlungen
Die Kreisumlage und die Mehrbelastungen sind in gleichen Monatsraten jeweils zum 25. eines
jeden Monats zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden
Verzugszinsen in Höhe von 6 % p.a. für die ausstehenden Beträge erhoben.
§7
(1)
Bewirtschaftungsregeln
Budgets
Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie
Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden jeweils zu Budgets verbunden.
Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW )
sind die Budgets der 2. Budgetstufe. Davon abweichend sind Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1
GemHVO NRW die Budgets der 3. Budgetstufe bei
a) Budgets im Budgetbereich 700;
b) Budgets im Budgetbereich 400 400.
(2)
Deckungsfähigkeit
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehrerträge und vermindern Mindererträge
die Ermächtigungen für Aufwendungen.
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen.
In den gemäß Abs. 1 festgelegten Budgets erhöhen Mehreinzahlungen und vermindern Mindereinzahlungen die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen.
§ 15 GemHVO bleibt von den o.a. Regelungen unberührt.
(3)
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig
erklärt.
Verpflichtungsermächtigungen können budgetübergreifend für andere Investitionsmaßnahmen
derselben Zeile in Anspruch genommen werden.
5
Anlage 1 zu Z10 / V404/2018
§8
Sonstige Regelungen
Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende sonstige Regelungen getroffen:
(1)
Erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind
1. Verschlechterungen eines Budgetansatzes im Ergebnisplan
um mehr als
250.000 €
2. Verschlechterungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zeile 17) im Finanzplan je Budget um mehr als
250.000 €
3. über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
bei einer Zeile je Budget, wenn sie
a) bei freiwilligen Auszahlungen den Betrag von
b) bei auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhenden
Auszahlungen den Betrag von
übersteigen.
5.000 €
125.000 €
Die Regelung der lit. b) findet keine Anwendung auf Auszahlungen auf Grund von
maßnahmenbezogenen Einzelverträgen, die dem Ursprung nach freiwilliger Natur sind.
(2)
Die Wertgrenzen nach Abs. 1 Nr. 3 gelten auch für überplanmäßige Investitionsauszahlungen nach § 83 Abs. 3 GO.
(3)
Nicht erheblich sind ohne Rücksicht auf die Höhe solche Aufwendungen, die nicht zu Auszahlungen an Dritte führen. Das Gleiche gilt für die Verwendung zweckbestimmter Erträge
und Einzahlungen.
(4)
Im Falle der Abwesenheit des Kämmerers wird die Entscheidung nach § 83 Abs. 1 Satz 3
GO NRW über die Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen
und Auszahlungen auf die Abteilungsleitung der Abt. 20 übertragen.
(5)
Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.
(6)
Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung,
dass bei den von einem ku-Vermerk betroffenen Stellen jede freiwerdende Stelle in eine
Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln sind.
(7)
Beamte können mit Rückwirkung zum 1. des Beförderungsmonats in die höhere Planstelle
eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen
oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in
die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
.* * *
6
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
3. Veränderungsliste
7
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
8
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
2.1
Gesamtergebnisplan und
Gesamtfinanzplan
9
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Ergebnisplan
Kreis Euskirchen
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
192.224.797,71
204.822.400
220.672.900
227.084.100
231.690.000
234.334.100
5.866.197,36
8.763.500
8.943.000
8.979.000
9.025.000
7.826.000
30.728.820,56
35.766.800
38.898.600
39.963.200
40.041.900
40.123.400
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.228.741,87
938.000
915.000
900.200
880.400
860.700
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.679.770,80
33.518.300
38.648.500
39.279.800
39.461.900
40.056.400
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12.590.418,65
10.604.900
16.734.300
14.963.200
14.875.700
14.954.600
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
96.383,88
51.000
55.000
55.000
55.000
55.000
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
277.109.933,53
298.164.900
328.967.300
335.324.500
340.129.900
342.310.200
11
- Personalaufwendungen
45.791.438,89
51.052.800
52.841.900
52.788.000
53.190.400
53.638.200
12
- Versorgungsaufwendungen
3.948.073,25
4.517.000
4.720.000
4.830.000
4.940.000
4.940.000
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
28.025.043,41
35.197.900
39.323.700
37.487.300
36.987.900
35.020.400
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
1.274.849,25
8.632.300
9.164.900
9.800.400
9.779.700
10.034.600
161.535.845,56
172.704.900
183.908.500
188.760.600
193.028.300
196.056.300
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.931.713,12
36.762.500
44.309.500
44.742.500
45.077.900
45.495.000
17
= Ordentliche Aufwendungen
273.506.963,48
308.867.400
334.268.500
338.408.800
343.004.200
345.184.500
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
3.602.970,05
-10.702.500
-5.301.200
-3.084.300
-2.874.300
-2.874.300
19
+ Finanzerträge
4.245.240,15
3.434.400
3.331.300
3.112.600
2.900.700
2.898.800
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
35.167,79
31.900
30.100
28.300
26.400
24.500
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
4.210.072,36
3.402.500
3.301.200
3.084.300
2.874.300
2.874.300
7.813.042,41
-7.300.000
-2.000.000
7.813.042,41
-7.300.000
-2.000.000
771.202,27
1.968.975
116.000
93.500
132.000
47.000
116.000
93.500
132.000
47.000
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
238.500,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
238.500,00
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Jahresergebnis (Z. 22, 25)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und
Aufwendungen mit der allg. Rücklage
27
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
28
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
29
Verrechnungssaldo
218.400
771.202,27
1.750.575
10
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Finanzplan
Kreis Euskirchen
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
189.918.029,79
195.255.100
209.556.200
213.628.400
219.053.900
221.669.200
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
08
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
273.667,79
31.900
30.100
28.300
26.400
24.500
14
- Transferauszahlungen
157.622.737,21
164.979.400
177.799.400
181.015.000
185.340.900
187.533.000
15
- Sonstige Auszahlungen
32.129.422,92
35.842.700
36.860.600
37.414.700
37.750.300
38.167.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
264.880.260,05
288.596.700
309.045.500
311.104.200
315.733.500
316.820.900
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
3.531.691,78
-5.132.100
-1.682.500
1.728.800
2.504.700
4.644.500
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.366.362,18
18.244.500
17.336.600
9.216.000
6.102.000
4.935.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
458.619,00
119.500
116.000
93.500
132.000
47.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1.307.012,50
3.149.000
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
741.962,07
252.000
204.000
8.276.000
7.378.000
10.330.000
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.873.955,75
21.765.000
17.656.600
17.585.500
13.612.000
15.312.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
3.447.942,91
7.518.500
7.698.000
7.734.000
7.780.000
7.826.000
29.841.160,46
33.048.700
37.132.200
38.184.600
38.213.000
38.238.500
1.281.031,80
938.000
915.000
900.200
880.400
860.700
28.073.137,09
33.518.300
38.648.500
39.279.800
39.461.900
40.056.400
+ Sonstige Einzahlungen
7.797.384,52
6.050.600
5.981.800
5.893.400
5.848.300
5.815.800
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
4.358.462,56
3.435.400
3.331.300
3.112.600
2.900.700
2.898.800
268.411.951,83
283.464.600
307.363.000
312.833.000
318.238.200
321.465.400
42.369.112,81
47.886.400
49.614.100
49.631.300
49.990.400
50.438.200
4.252.372,38
4.417.000
5.100.000
5.210.000
5.320.000
5.320.000
28.232.946,94
35.439.300
39.641.300
37.804.900
37.305.500
35.338.000
97.745,79
70.000
220.000
70.000
70.000
70.000
4.736.568,49
12.398.000
9.420.000
10.910.000
31.045.000
15.442.000
(9.750.000)
(30.055.000)
(15.062.000)
2.321.430,55
6.411.100
7.471.800
3.996.900
4.788.700
2.779.900
(1.000.000)
(1.500.000)
(236.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
(Verpflichtungsermächtigungen)
27
28
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
2.000.000
1.584.178,42
13.000.000
13.562.000
(Verpflichtungsermächtigungen)
3.701.000
(3.000.000)
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
18.500.000,00
10.005.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
27.239.923,25
43.884.100
40.673.800
28.677.900
45.903.700
28.291.900
(13.750.000)
(31.555.000)
(15.298.000)
-11.092.400
-32.291.700
-12.979.900
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
-9.363.600
-29.787.000
-8.335.400
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-19.365.967,50
-22.119.100
-23.017.200
(Verpflichtungsermächtigungen)
32
= Finanzmittelübersch./-fehlbetrag (Z. 17, 31)
-15.834.275,72
-27.251.200
-24.699.700
(Verpflichtungsermächtigungen)
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
120.996,93
952.000
1.145.000
1.145.000
1.145.000
145.000
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
263.256,49
212.000
214.000
216.000
218.000
220.000
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-142.259,56
740.000
931.000
929.000
927.000
-75.000
36
= Änd. Bestand eigener Finanzmitel (Z. 32,35)
-15.976.535,28
-26.511.200
-23.768.700
-8.434.600
-28.860.000
-8.410.400
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
197.656.367,90
181.679.833
155.168.633
131.399.933
122.965.333
94.105.333
38
= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)
181.679.832,62
155.168.633
131.399.933
122.965.333
94.105.333
85.694.933
(-13.750.000)
(-31.555.000)
(-15.298.000)
(Verpflichtungsermächtigungen)
11
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
12
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
2.2
Produktscharfe Darstellungen
der Veränderungsliste einschl.
Erläuterungen
13
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Ergebnishaushalt
SK
Bezeichnung
1./2. VL
HH 2018
3. VL
HH 2018
1606110100
4184000
Kreisumlage allgemein ab 2014
-82.921.000
-83.291.000
- 370.000
1606110100
4185000
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt
-53.339.200
-53.419.200
- 80.000
-136.260.200
-136.710.200
-450.000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
344.100
714.100
+ 370.000
Teilergebnis:
344.100
+ 714.100
370.000
Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
726.100
806.100
+ 80.000
Teilergebnis:
726.100
+ 806.100
80.000
Kostenträger
Differenz
Allg. Finanzwirtschaft
Teilergebnis:
Budget 100
0101113300
5012000
Budget 300
0603631000
5012000
14
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
2.3
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der geänderten Produkte
15
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160611
16061101
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
161.191.997,11
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
161.191.997,11
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
43.102.963,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
43.102.963,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
118.089.033,60
120.764.300
131.977.100
133.585.600
136.809.200
137.404.200
118.089.033,60
120.764.300
131.977.100
133.585.600
136.809.200
137.404.200
118.089.033,60
120.764.300
131.977.100
133.585.600
136.809.200
137.404.200
118.089.033,60
120.764.300
131.977.100
133.585.600
136.809.200
137.404.200
16
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160611
16061101
Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
161.145.462,27
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
161.145.462,27
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
42.451.863,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
42.451.863,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
118.693.598,76
120.764.300
131.977.100
133.585.600
136.809.200
137.404.200
1.857.176,48
1.937.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
1.857.176,48
1.937.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
1.857.176,48
1.937.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
17
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
OBERHALB DER WERTGRENZE
I611011800 Schulpauschale nach § 17 GFG
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
I611011801 Investitionspauschale nach § 16
GFG
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
1.091.306
1.111.000
1.091.306
1.111.000
1.095.000
1.095.000
1.095.000
1.095.000
765.870
813.000
765.870
813.000
958.000
958.000
958.000
958.000
1.095.000
1.095.000
1.095.000
1.095.000
4.258.975
958.000
958.000
958.000
958.000
3.422.413
3.422.413
1.034.971
I612021800 Schulpauschale nach § 17 GFG
1.034.971
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
493.433
I612021801 Investitionspauschale nach § 16
GFG
493.433
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
Summe
4.258.975
1.857.176
1.924.000
2.053.000
2.053.000
2.053.000
2.053.000
9.209.791
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
9.222.791
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
I611011802 Schulische Inklusion Investitionspauschale
13.000
18 + Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
13.000
Summe
13.000
Gesamtsumme
1.857.176
1.937.000
18
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
01011133
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
12
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
7.399,44
254.000
244.000
244.000
244.000
244.000
379.146,54
254.000
244.000
244.000
244.000
244.000
- Personalaufwendungen
4.745.229,09
5.017.200
5.194.800
4.891.300
4.978.100
5.004.900
- Versorgungsaufwendungen
3.948.073,25
4.517.000
4.720.000
4.830.000
4.940.000
4.940.000
2.052,31
500
500
500
500
500
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Personalwirtschaft
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
365.918,72
5.828,38
53.669,00
63.000
63.000
63.000
63.000
63.000
328.989,44
112.100
155.100
155.100
155.100
155.100
9.078.013,09
9.709.800
10.133.400
9.939.900
10.136.700
10.163.500
-8.698.866,55
-9.455.800
-9.889.400
-9.695.900
-9.892.700
-9.919.500
-8.698.866,55
-9.455.800
-9.889.400
-9.695.900
-9.892.700
-9.919.500
-8.698.866,55
-9.455.800
-9.889.400
-9.695.900
-9.892.700
-9.919.500
3.765.081,02
3.275.000
3.665.000
3.720.000
3.795.000
3.810.000
90.231,31
45.500
61.300
62.900
63.400
63.600
-5.024.016,84
-6.226.300
-6.285.700
-6.038.800
-6.161.100
-6.173.100
19
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
01011133
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Personalwirtschaft
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.399,44
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
11
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
52.958,00
63.000
63.000
63.000
63.000
63.000
15
- Sonstige Auszahlungen
58.709,34
112.100
155.100
155.100
155.100
155.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.524.406,83
6.599.800
7.413.400
7.179.900
7.316.700
7.343.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.228.740,67
-6.345.800
-7.169.400
-6.935.900
-7.072.700
-7.099.500
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
254.000
244.000
244.000
244.000
244.000
295.666,16
254.000
244.000
244.000
244.000
244.000
- Personalauszahlungen
1.158.314,80
2.007.200
2.094.800
1.751.300
1.778.100
1.804.900
- Versorgungsauszahlungen
4.252.372,38
4.417.000
5.100.000
5.210.000
5.320.000
5.320.000
2.052,31
500
500
500
500
500
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
284.247,15
4.019,57
20
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
02
060
060363
06036310
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
1.392.832,16
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
3.566.872,50
3.390.000
3.420.000
3.455.000
3.480.000
3.525.000
380.000
380.000
380.000
380.000
399.800,00
5.359.504,66
4.480.000
4.890.000
4.925.000
4.950.000
4.995.000
845.181,13
886.600
1.063.700
993.700
1.003.500
1.013.600
2.196.679,07
1.500.900
1.500.900
1.515.900
1.530.900
1.545.900
17.327.455,20
18.149.000
18.855.000
19.039.000
19.223.000
19.407.000
66.415,18
92.500
474.500
474.500
474.500
474.500
20.435.730,58
20.629.000
21.894.100
22.023.100
22.231.900
22.441.000
-15.076.225,92
-16.149.000
-17.004.100
-17.098.100
-17.281.900
-17.446.000
-15.076.225,92
-16.149.000
-17.004.100
-17.098.100
-17.281.900
-17.446.000
-15.076.225,92
-16.149.000
-17.004.100
-17.098.100
-17.281.900
-17.446.000
37.163,80
318.400
295.300
299.900
307.200
309.600
-15.113.389,72
-16.467.400
-17.299.400
-17.398.000
-17.589.100
-17.755.600
21
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
02
060
060363
06036310
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Hilfen zur Erziehung (stationär/teilstationär)
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
1.340.337,67
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
1.090.000
3.267.353,62
3.390.000
3.420.000
3.455.000
3.480.000
3.525.000
4.607.691,29
4.480.000
4.510.000
4.545.000
4.570.000
4.615.000
879.961,41
886.600
1.063.700
993.700
1.003.500
1.013.600
1.748.459,56
1.500.900
1.500.900
1.515.900
1.530.900
1.545.900
17.541.836,93
18.149.000
18.855.000
19.039.000
19.223.000
19.407.000
72.166,99
89.500
89.500
89.500
89.500
89.500
20.242.424,89
20.626.000
21.509.100
21.638.100
21.846.900
22.056.000
-15.634.733,60
-16.146.000
-16.999.100
-17.093.100
-17.276.900
-17.441.000
129,99
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
129,99
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-129,99
-3.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
22
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Investitionen
Kreis Euskirchen
Investitionsmaßnahme
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
VE
Plan
2019
Plan
2020
2021
bisher
bereitgest
ellt
(bis VJ)
UNTERHALB DER
WERTGRENZE
-186
I363102620 VG < 410 Euro
-186
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
I363102630 VG < 410 (35 II GemHVO)
26 - Auszahlungen für den Erwerb von
bew. Anlageverm.
-130
-3.000
-130
-3.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-4.491
-4.491
Summe
-130
-3.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-4.677
Gesamtsumme
-130
-3.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-4.677
23
Gesamtein
/auszahlun
gen
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
24
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
2.4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche
25
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
010
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
870.600
2.311.900
2.717.600
1.065.600
1.230.000
1.245.000
1.245.000
1.245.000
131.011,20
90.300
100.300
100.300
100.300
100.300
438.147,47
568.000
558.900
567.100
567.300
567.600
1.167.894,86
980.300
961.800
961.800
961.800
961.800
636.085,17
229.900
411.200
411.200
411.200
411.200
60.798,89
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.731.853,83
3.970.100
5.594.100
6.008.000
4.356.200
2.942.700
10.465.010,42
10.967.900
11.851.000
11.551.400
11.687.800
11.782.200
3.948.073,25
4.517.000
4.720.000
4.830.000
4.940.000
4.940.000
4.567.725,80
6.612.200
8.593.200
8.564.100
7.859.500
5.499.900
- Bilanzielle Abschreibungen
379.666,31
1.996.600
2.209.500
2.344.400
2.404.900
2.550.000
15
- Transferaufwendungen
610.023,67
652.000
665.700
681.700
745.700
705.700
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.719.028,47
2.455.000
2.710.900
2.673.900
2.748.900
2.738.900
17
= Ordentliche Aufwendungen
22.689.527,92
27.200.700
30.750.300
30.645.500
30.386.800
28.216.700
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-19.957.674,09
-23.230.600
-25.156.200
-24.637.500
-26.030.600
-25.274.000
19
+ Finanzerträge
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
-19.803.068,85
-23.066.000
-24.855.400
-24.383.600
-25.776.700
-25.020.100
-19.803.068,85
-23.066.000
-24.855.400
-24.383.600
-25.776.700
-25.020.100
4.150.293,89
11.931.000
12.855.300
13.165.100
13.373.200
13.505.000
626.686,29
2.246.900
2.483.600
2.533.200
2.591.000
2.605.600
-16.279.461,25
-13.381.900
-14.483.700
-13.751.700
-14.994.500
-14.120.700
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
297.916,24
26
896.800
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
010
Bezeichnung
Innere Verwaltung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
142.388,49
140.000
265.500
132.074,79
90.300
100.300
100.300
100.300
100.300
479.245,30
568.000
558.900
567.100
567.300
567.600
1.023.039,73
980.300
961.800
961.800
961.800
961.800
+ Sonstige Einzahlungen
285.556,10
229.900
190.700
190.700
190.700
190.700
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
154.605,24
164.600
300.800
253.900
253.900
253.900
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.216.909,65
2.173.100
2.378.000
2.073.800
2.074.000
2.074.300
10
- Personalauszahlungen
6.967.870,84
7.918.500
8.672.200
8.394.700
8.487.800
8.582.200
11
- Versorgungsauszahlungen
4.252.372,38
4.417.000
5.100.000
5.210.000
5.320.000
5.320.000
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
4.306.842,26
6.727.600
8.711.600
8.682.500
7.977.900
5.618.300
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
609.312,67
652.000
665.700
681.700
745.700
705.700
2.110.839,00
2.134.100
2.184.200
2.183.200
2.258.200
2.248.200
18.247.237,15
21.849.200
25.333.700
25.152.100
24.789.600
22.474.400
-16.030.327,50
-19.676.100
-22.955.700
-23.078.300
-22.715.600
-20.400.100
433.120,00
500
433.120,00
500
11.843,64
1.556.000
1.091.000
2.885.000
17.471.000
4.707.000
607.548,42
993.500
786.500
739.500
779.500
744.500
619.392,06
2.549.500
1.877.500
3.624.500
18.250.500
5.451.500
-186.272,06
-2.549.000
-1.877.500
-3.624.500
-18.250.500
-5.451.500
27
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
020
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Sicherheit und Ordnung
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
149.923,59
83.200
83.100
84.700
124.000
312.700
15.783.654,82
20.129.100
21.935.800
22.989.500
23.016.100
23.042.800
3.760,00
2.900
3.800
3.800
3.800
3.800
38.069,76
385.000
32.000
182.000
32.000
282.000
5.165.425,80
4.183.200
4.642.100
4.631.100
4.623.100
4.627.100
21.140.833,97
24.783.400
26.696.800
27.891.100
27.799.000
28.268.400
9.342.956,07
10.831.200
10.956.700
11.061.200
11.172.200
11.283.100
6.779.250,75
8.318.300
8.675.400
9.087.700
9.282.800
9.666.700
794.167,97
992.500
1.186.000
1.418.000
1.361.800
1.343.400
10.518,12
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
1.824.837,83
2.445.300
2.882.500
3.037.600
2.798.400
2.717.100
18.751.730,74
22.597.800
23.711.100
24.615.000
24.625.700
25.020.800
2.389.103,23
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
2.389.103,23
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
2.389.103,23
2.185.600
2.985.700
3.276.100
3.173.300
3.247.600
1.471.090,72
4.038.900
4.441.700
4.509.200
4.610.700
4.648.700
918.012,51
-1.853.300
-1.456.000
-1.233.100
-1.437.400
-1.401.100
28
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
020
Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
19
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
87.062,51
30.000
30.000
30.000
70.000
260.000
14.886.414,93
19.129.100
21.935.800
22.989.500
23.016.100
23.042.800
4.741,70
2.900
3.800
3.800
3.800
3.800
42.193,10
385.000
32.000
182.000
32.000
282.000
4.667.121,00
4.183.200
4.195.700
4.184.700
4.176.700
4.180.700
19.687.533,24
23.730.200
26.197.300
27.390.000
27.298.600
27.769.300
9.257.444,29
10.785.900
10.952.000
11.061.200
11.172.200
11.283.100
6.971.225,70
8.476.100
8.844.700
9.257.000
9.452.100
9.836.000
10.518,12
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
1.599.154,70
2.227.500
2.093.300
2.286.200
2.047.200
1.965.700
17.838.342,81
21.500.000
21.900.500
22.614.900
22.682.000
23.095.300
1.849.190,43
2.230.200
4.296.800
4.775.100
4.616.600
4.674.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
13.991,53
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
21.838,77
17.000
15.000
15.000
15.000
15.000
35.830,30
31.000
29.000
29.000
29.000
29.000
1.205.000
680.000
753.561,34
3.596.000
4.358.400
1.411.600
1.908.400
644.600
753.561,34
4.801.000
5.038.400
1.411.600
1.908.400
644.600
-717.731,04
-4.770.000
-5.009.400
-1.382.600
-1.879.400
-615.600
29
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
030
Bezeichnung
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.892,00
5.900
6.800
6.800
6.800
6.800
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
69.504,65
49.500
68.700
68.700
68.700
68.700
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
43.065,11
53.900
56.500
56.500
56.500
56.500
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
7.030,53
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
921.756,02
1.041.900
1.313.700
1.267.700
1.279.600
1.254.800
11
- Personalaufwendungen
1.501.355,63
1.604.100
1.697.600
1.695.200
1.712.200
1.729.400
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
2.350.484,75
2.678.800
3.168.200
3.186.100
3.186.400
3.186.700
14
- Bilanzielle Abschreibungen
17.016,02
219.400
211.700
203.100
207.800
203.700
15
- Transferaufwendungen
165.810,27
218.600
313.700
310.700
313.700
310.700
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
690.867,10
1.007.900
1.228.000
1.184.400
1.184.400
1.178.400
17
= Ordentliche Aufwendungen
4.725.533,77
5.728.800
6.619.200
6.579.500
6.604.500
6.608.900
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-3.803.777,75
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-3.803.777,75
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
-3.803.777,75
-4.686.900
-5.305.500
-5.311.800
-5.324.900
-5.354.100
5.100
6.200
6.200
6.200
6.200
102.336,50
3.542.200
3.490.600
3.605.100
3.643.000
3.709.700
-3.906.114,25
-8.224.000
-8.789.900
-8.910.700
-8.961.700
-9.057.600
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
793.263,73
913.600
1.178.600
1.132.600
1.144.500
1.119.700
15.000
30
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
030
Bezeichnung
Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
259.759,51
321.100
465.100
408.700
410.200
380.400
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.982,00
5.900
6.800
6.800
6.800
6.800
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
68.042,20
49.500
68.700
68.700
68.700
68.700
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
35.863,83
53.900
56.500
56.500
56.500
56.500
07
+ Sonstige Einzahlungen
4.215,65
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
376.863,19
434.400
600.200
543.800
545.300
515.500
10
- Personalauszahlungen
1.519.593,10
1.604.100
1.678.300
1.695.200
1.712.200
1.729.400
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
2.517.594,21
2.678.800
3.168.700
3.186.600
3.186.900
3.187.200
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
201.442,35
218.600
313.700
310.700
313.700
310.700
15
- Sonstige Auszahlungen
669.819,68
871.900
1.047.400
1.049.100
1.049.100
1.043.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.908.449,34
5.373.400
6.208.100
6.241.600
6.261.900
6.270.400
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.531.586,15
-4.939.000
-5.607.900
-5.697.800
-5.716.600
-5.754.900
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
45.195,70
881.500
825.600
491.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
47.200,93
881.500
825.600
491.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
761.371,63
1.824.000
1.084.000
1.220.000
534.000
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
228.925,33
397.000
876.100
701.000
701.000
701.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
990.296,96
2.221.000
1.960.100
1.921.000
1.235.000
701.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-943.096,03
-1.339.500
-1.134.500
-1.430.000
-1.235.000
-701.000
2.005,23
31
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
040
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Kultur und Wissenschaft
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
553.725,64
547.500
673.900
673.900
673.900
673.900
804.736,55
725.600
776.600
775.100
776.600
775.100
1.497,45
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
380.000
380.000
380.000
380.000
410.701,43
1.770.661,07
1.274.200
1.831.600
1.830.100
1.831.600
1.830.100
818.553,29
810.700
839.300
843.800
852.600
861.000
619.752,73
522.400
632.400
630.400
627.400
625.400
3.900
5.500
5.500
5.500
5.500
90.000,00
105.000
105.000
95.000
95.000
15.000
116.631,25
117.500
483.500
483.500
483.500
483.500
1.644.937,27
1.559.500
2.065.700
2.058.200
2.064.000
1.990.400
125.723,80
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
125.723,80
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
125.723,80
-285.300
-234.100
-228.100
-232.400
-160.300
18.437,67
250.800
251.900
255.900
262.100
264.000
107.286,13
-536.100
-486.000
-484.000
-494.500
-424.300
32
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
040
Bezeichnung
Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
587.432,47
547.500
673.900
673.900
673.900
673.900
812.919,80
725.600
776.600
775.100
776.600
775.100
1.497,45
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
91,04
1.000
1.401.940,76
1.275.200
1.451.600
1.450.100
1.451.600
1.450.100
817.881,39
810.700
835.700
843.800
852.600
861.000
619.637,29
522.400
632.400
630.400
627.400
625.400
90.000,00
90.000
90.000
80.000
80.000
94.809,63
105.500
87.200
87.200
87.200
87.200
1.622.328,31
1.528.600
1.645.300
1.641.400
1.647.200
1.573.600
-220.387,55
-253.400
-193.700
-191.300
-195.600
-123.500
27.910,31
29.000
30.000
30.000
30.000
30.000
27.910,31
29.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-27.910,31
-29.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
33
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
050
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Soziale Leistungen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
968.229,55
1.105.100
1.240.700
1.170.700
1.170.700
1.170.700
1.361.437,81
1.878.500
1.913.000
1.903.000
1.903.000
1.903.000
18.450,00
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
24.873.520,27
27.647.200
32.988.100
33.434.700
33.734.400
34.031.600
4.926.428,59
1.600
4.485.100
4.485.100
4.485.100
4.485.100
35.842.868,92
34.362.500
44.757.000
45.123.600
45.423.300
45.720.500
6.052.070,00
7.302.500
7.996.400
8.075.800
8.157.100
8.238.200
1.841.859,33
2.010.900
2.365.900
2.360.900
2.410.900
2.460.900
200
100
100
100
100
34.220.814,42
34.189.000
38.110.400
37.875.800
38.035.800
38.195.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.887.846,34
27.810.000
33.747.500
34.263.300
34.803.900
35.355.300
17
= Ordentliche Aufwendungen
68.002.590,09
71.312.600
82.220.300
82.575.900
83.407.800
84.250.300
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-32.159.721,17
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-32.159.721,17
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
-32.159.721,17
-36.950.100
-37.463.300
-37.452.300
-37.984.500
-38.529.800
754.110,73
1.665.300
1.771.800
1.798.900
1.839.900
1.849.900
-32.913.831,90
-38.615.400
-39.235.100
-39.251.200
-39.824.400
-40.379.700
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
34
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
050
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Soziale Leistungen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
3.694.802,70
3.700.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
4.100.000
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.005.339,47
1.105.100
1.240.700
1.170.700
1.170.700
1.170.700
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
1.695.792,13
1.878.500
1.913.000
1.903.000
1.903.000
1.903.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
21.186,00
30.100
30.100
30.100
30.100
30.100
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
22.812.202,30
27.647.200
32.988.100
33.434.700
33.734.400
34.031.600
07
+ Sonstige Einzahlungen
105.594,00
1.600
21.100
21.100
21.100
21.100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
29.334.916,60
34.362.500
40.293.000
40.659.600
40.959.300
41.256.500
10
- Personalauszahlungen
6.067.866,19
7.302.500
7.996.400
8.075.800
8.157.100
8.238.200
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
2.698.249,17
2.010.900
2.365.900
2.360.900
2.410.900
2.460.900
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
32.798.416,89
34.189.000
38.110.400
37.875.800
38.035.800
38.195.800
15
- Sonstige Auszahlungen
25.900.039,45
27.409.000
28.779.000
29.294.800
29.835.400
30.386.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
67.464.571,70
70.911.400
77.251.700
77.607.300
78.439.200
79.281.700
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-38.129.655,10
-36.548.900
-36.958.700
-36.947.700
-37.479.900
-38.025.200
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
481,75
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
481,75
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-481,75
-2.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
35
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
060
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
25.760.270,44
28.263.100
30.843.400
30.540.700
30.941.200
31.338.200
03
+ Sonstige Transfererträge
4.504.759,55
5.640.000
5.785.000
5.831.000
5.877.000
5.923.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.316.772,52
4.302.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.895.053,22
3.849.700
3.906.000
3.941.000
3.966.000
4.011.000
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
460.000
460.000
460.000
460.000
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
20
21
22
520.403,96
38.997.259,69
42.054.800
45.796.400
45.574.700
46.046.200
46.534.200
4.369.147,82
5.081.900
5.214.800
5.186.300
5.238.300
5.290.900
2.228.490,60
1.549.500
1.574.500
1.584.500
1.599.500
1.614.500
39.000
5.300
5.200
5.200
5.100
74.543.365,33
81.644.300
88.072.800
87.944.000
89.005.700
90.091.600
210.751,09
206.600
668.600
668.800
668.800
668.800
81.351.754,84
88.521.300
95.536.000
95.388.800
96.517.500
97.670.900
-42.354.495,15
-46.466.500
-49.739.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
+ Finanzerträge
3.655,23
100
100
100
100
100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
2.456,26
100
100
100
100
100
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
1.198,97
-42.353.296,18
-46.466.500
-49.739.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
-42.353.296,18
-46.466.500
-49.739.600
-49.814.100
-50.471.300
-51.136.700
182.322,58
1.548.400
1.593.500
1.619.500
1.657.600
1.671.200
-42.535.618,76
-48.014.900
-51.333.100
-51.433.600
-52.128.900
-52.807.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
36
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
060
Bezeichnung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
24.098.281,90
27.189.700
29.637.700
29.289.700
29.712.700
30.142.700
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
1.752.150,78
5.640.000
5.785.000
5.831.000
5.877.000
5.923.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.420.417,44
4.302.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
4.802.000
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
3.545.554,34
3.849.700
3.906.000
3.941.000
3.966.000
4.011.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
3.655,23
100
100
100
100
100
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
33.840.006,08
40.981.500
44.130.800
43.863.800
44.357.800
44.878.800
10
- Personalauszahlungen
4.380.134,53
5.081.900
5.214.800
5.186.300
5.238.300
5.290.900
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
1.763.546,61
1.550.400
1.575.400
1.585.400
1.600.400
1.615.400
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.456,26
100
100
100
100
100
14
- Transferauszahlungen
73.119.584,39
78.168.200
86.212.700
85.946.700
87.067.700
88.200.700
15
- Sonstige Auszahlungen
215.012,80
202.600
202.600
202.800
202.800
202.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
79.480.734,59
85.003.200
93.205.600
92.921.300
94.109.300
95.309.900
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-45.640.728,51
-44.021.700
-49.074.800
-49.057.500
-49.751.500
-50.431.100
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
702.606,23
2.194.000
299.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
702.606,23
2.194.000
299.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
5.100
5.100
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
19.946,39
544,89
3.100
5.100
5.100
428.910,00
1.000.000
4.362.000
537.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
429.454,89
1.003.100
4.367.100
542.100
5.100
5.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
273.151,34
-1.003.100
-2.173.100
-243.100
-5.100
-5.100
37
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
070
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Gesundheitsdienste
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
117.600,00
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
419.157,31
418.000
435.000
435.000
435.000
435.000
55.607,23
32.700
56.100
56.800
57.200
57.500
500
500
500
500
1.025,23
593.389,77
558.200
599.100
599.800
600.200
600.500
1.886.671,32
2.048.300
2.087.500
2.108.400
2.129.500
2.150.800
48.445,75
69.200
77.200
77.200
77.200
77.200
46,69
2.000
1.200
1.200
1.200
1.200
461.992,97
522.500
532.000
538.500
538.500
538.500
52.466,14
74.800
75.400
75.400
75.400
75.400
2.449.622,87
2.716.800
2.773.300
2.800.700
2.821.800
2.843.100
-1.856.233,10
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
-1.856.233,10
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
-1.856.233,10
-2.158.600
-2.174.200
-2.200.900
-2.221.600
-2.242.600
107.877,14
713.600
767.400
780.000
797.200
803.600
-1.964.110,24
-2.872.200
-2.941.600
-2.980.900
-3.018.800
-3.046.200
38
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
070
Bezeichnung
Gesundheitsdienste
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
115.500,00
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
393.639,42
418.000
435.000
435.000
435.000
435.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
59.843,42
32.700
56.100
56.800
57.200
57.500
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
568.982,84
558.200
598.600
599.300
599.700
600.000
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
1.974.133,72
2.048.300
2.087.500
2.108.400
2.129.500
2.150.800
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
47.242,93
69.200
77.200
77.200
77.200
77.200
14
15
- Transferauszahlungen
461.384,93
522.500
532.000
538.500
538.500
538.500
- Sonstige Auszahlungen
52.015,71
70.800
70.800
70.800
70.800
70.800
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.534.777,29
2.710.800
2.767.500
2.794.900
2.816.000
2.837.300
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.965.794,45
-2.152.600
-2.168.900
-2.195.600
-2.216.300
-2.237.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
662,71
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
662,71
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-662,71
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
39
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
090
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
28.427,36
42.700
24.100
24.100
24.100
482.878,51
465.000
490.000
490.000
490.000
490.000
1.000
9.170,39
4.000
20.000
20.000
20.000
20.000
520.476,26
512.700
534.100
534.100
534.100
510.000
2.347.807,42
2.615.600
2.751.100
2.778.600
2.806.300
2.773.800
12.305,25
37.000
47.400
37.400
37.400
31.500
13,90
12.400
21.600
24.000
27.800
29.400
7.000
7.000
99.003,45
250.500
155.700
155.700
156.200
155.700
2.459.130,02
2.922.500
2.975.800
2.995.700
3.034.700
2.990.400
-1.938.653,76
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
-1.938.653,76
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
-1.938.653,76
-2.409.800
-2.441.700
-2.461.600
-2.500.600
-2.480.400
162.438,64
1.372.200
1.385.300
1.411.600
1.448.900
1.457.200
-2.101.092,40
-3.782.000
-3.827.000
-3.873.200
-3.949.500
-3.937.600
40
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
090
Bezeichnung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
28.427,36
40.900
24.100
24.100
24.100
479.664,78
465.000
490.000
490.000
490.000
490.000
1.000
1.632,67
4.000
13.000
13.000
13.000
13.000
509.724,81
510.900
527.100
527.100
527.100
503.000
2.438.244,85
2.615.600
2.751.100
2.778.600
2.806.300
2.773.800
13.095,61
37.000
51.700
41.700
41.700
35.800
107.658,08
249.000
141.000
141.000
141.500
141.000
2.558.998,54
2.908.600
2.943.800
2.961.300
2.996.500
2.950.600
-2.049.273,73
-2.397.700
-2.416.700
-2.434.200
-2.469.400
-2.447.600
7.000
7.000
5.000
15.000
5.000
15.000
5.000
5.000
104.271,17
86.500
16.500
59.500
34.500
24.500
104.271,17
86.500
16.500
59.500
34.500
24.500
-104.271,17
-71.500
-11.500
-54.500
-34.500
-24.500
41
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
100
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Bauen und Wohnen
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
2.130,00
806.580,20
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
3.216,43
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
48.938,00
30.000
70.000
70.000
70.000
70.000
860.864,63
744.500
784.500
784.500
784.500
784.500
1.025.687,56
989.300
1.042.900
1.053.300
1.063.900
1.074.500
40.300
40.300
40.300
40.300
40.300
49.045,87
30.400
87.800
87.800
87.800
87.800
1.074.733,43
1.060.000
1.171.000
1.181.400
1.192.000
1.202.600
-213.868,80
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
-213.718,81
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
-213.718,81
-315.500
-386.500
-396.900
-407.500
-418.100
105.405,57
425.700
388.800
395.200
404.200
407.200
-319.124,38
-741.200
-775.300
-792.100
-811.700
-825.300
149,99
149,99
42
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
100
Bezeichnung
Bauen und Wohnen
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
2.130,00
738.093,28
710.000
710.000
710.000
710.000
710.000
3.216,43
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
13.974,26
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
757.563,96
744.500
744.500
744.500
744.500
744.500
1.019.196,65
989.300
1.042.900
1.053.300
1.063.900
1.074.500
40.300
40.300
40.300
40.300
40.300
30.274,27
30.400
36.400
36.400
36.400
36.400
1.049.470,92
1.060.000
1.119.600
1.130.000
1.140.600
1.151.200
-291.906,96
-315.500
-375.100
-385.500
-396.100
-406.700
149,99
115,00
115,00
-115,00
43
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
110
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
1.764.300
3.256.000
4.071.400
4.285.700
7.482.898,06
8.721.500
9.444.600
9.457.000
9.507.600
9.563.900
639.863,57
285.500
246.000
226.000
206.000
186.000
201.546,36
6.009.300
6.089.600
4.347.900
4.267.500
4.341.900
8.325.870,49
15.016.300
17.544.500
17.286.900
18.052.500
18.377.500
2.972.037,96
3.177.300
3.010.700
3.040.600
2.997.500
3.027.400
7.008.262,22
9.979.100
10.667.000
8.817.000
8.817.000
8.817.000
37.816,41
642.400
702.900
765.400
667.000
740.900
1.714.300
3.214.300
4.071.400
4.285.700
1.562,50
272.958,15
378.800
397.800
351.800
350.800
351.300
= Ordentliche Aufwendungen
10.291.074,74
14.177.600
16.492.700
16.189.100
16.903.700
17.222.300
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.965.204,25
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-1.965.251,25
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
-1.965.251,25
838.700
1.051.800
1.097.800
1.148.800
1.155.200
245.236,48
1.003.700
1.346.200
1.357.800
1.363.800
1.372.400
-2.210.487,73
-165.000
-294.400
-260.000
-215.000
-217.200
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
47,00
-47,00
44
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
110
Bezeichnung
Ver- und Entsorgung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
50.000
41.700
7.556.692,05
7.003.400
7.678.200
7.678.400
7.678.700
7.679.000
648.510,94
285.500
246.000
226.000
206.000
186.000
201.343,98
1.455.000
1.365.500
1.306.500
1.268.500
1.231.500
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.406.546,97
8.743.900
9.339.700
9.252.600
9.153.200
9.096.500
10
- Personalauszahlungen
3.038.865,09
3.160.100
3.010.700
3.040.600
2.997.500
3.027.400
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
6.872.399,99
9.979.100
10.667.000
8.817.000
8.817.000
8.817.000
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
256.199,87
369.800
388.600
342.600
341.600
342.100
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.167.511,95
13.509.000
14.066.300
12.200.200
12.156.100
12.186.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.760.964,98
-4.765.100
-4.726.600
-2.947.600
-3.002.900
-3.090.000
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
47,00
9.000.000
3.000.000
72.000
68.000
61.500
105.000
20.000
72.000
9.068.000
3.061.500
105.000
20.000
15.245,19
1.350.000
1.000.000
1.000.000
6.000.000
5.700.000
205.716,48
783.000
879.000
704.000
984.000
284.000
9.000.000
3.000.000
220.961,67
2.133.000
10.879.000
4.704.000
6.984.000
5.984.000
-220.961,67
-2.061.000
-1.811.000
-1.642.500
-6.879.000
-5.964.000
45
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
120
Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
2.226.809,40
5.150.800
5.121.800
5.069.600
5.057.700
5.070.300
04
05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.804,69
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
33.344,54
7.500
11.500
8.500
8.500
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.500
331.975,79
295.000
363.000
360.000
365.000
365.000
07
08
+ Sonstige ordentliche Erträge
98.612,12
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
+ Aktivierte Eigenleistungen
34.022,49
50.000
50.000
50.000
50.000
09
+/-Bestandsveränderungen
50.000
10
= Ordentliche Erträge
2.791.569,03
5.559.600
5.602.600
5.544.400
5.537.500
5.550.100
11
- Personalaufwendungen
2.609.575,57
2.813.700
2.636.100
2.662.400
2.689.000
2.716.000
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
2.006.075,94
2.610.000
2.627.400
2.368.400
2.378.400
2.368.400
14
- Bilanzielle Abschreibungen
46.121,95
4.693.400
4.784.100
4.992.000
5.052.400
5.109.300
15
- Transferaufwendungen
6.684.692,90
6.912.900
7.585.100
7.840.100
8.091.100
8.363.100
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
851.272,86
575.400
522.100
472.100
472.100
472.100
17
= Ordentliche Aufwendungen
12.197.739,22
17.605.400
18.154.800
18.335.000
18.683.000
19.028.900
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-9.406.170,19
-12.045.800
-12.552.200
-12.790.600
-13.145.500
-13.478.800
19
+ Finanzerträge
2.067.352,76
1.625.000
1.471.500
1.471.500
1.471.500
1.471.500
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
2.067.352,76
1.624.000
1.470.500
1.470.500
1.470.500
1.470.500
-7.338.817,43
-10.421.800
-11.081.700
-11.320.100
-11.675.000
-12.008.300
-7.338.817,43
-10.421.800
-11.081.700
-11.320.100
-11.675.000
-12.008.300
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
262.151,56
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
131.945,45
932.200
1.212.800
1.224.400
1.246.000
1.254.000
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
-7.208.611,32
-11.004.000
-11.944.500
-12.194.500
-12.571.000
-12.912.300
46
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
120
Bezeichnung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
2.119.860,43
1.991.800
1.991.800
1.841.800
1.841.800
1.841.800
04
05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
66.804,69
16.300
16.300
16.300
16.300
16.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
36.584,45
7.500
11.500
8.500
8.500
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
8.500
279.325,06
295.000
363.000
360.000
365.000
365.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
97.301,81
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
2.067.352,76
1.625.000
1.471.500
1.471.500
1.471.500
1.471.500
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.667.229,20
3.975.600
3.894.100
3.738.100
3.743.100
3.743.100
10
- Personalauszahlungen
2.603.812,41
2.813.700
2.636.100
2.662.400
2.689.000
2.716.000
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
1.959.063,18
2.634.000
2.650.400
2.391.400
2.401.400
2.391.400
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14
- Transferauszahlungen
6.312.575,18
6.808.600
7.481.100
7.763.100
8.063.100
8.363.100
15
- Sonstige Auszahlungen
976.403,06
765.800
495.900
445.900
445.900
445.900
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11.851.853,83
13.023.100
13.264.500
13.263.800
13.600.400
13.917.400
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-7.184.624,63
-9.047.500
-9.370.400
-9.525.700
-9.857.300
-10.174.300
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.522.500,00
3.099.000
2.891.000
3.135.000
3.942.000
2.775.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.655,00
15.000
33.000
12.000
12.000
12.000
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
1.305.812,50
3.149.000
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
671.234,12
180.000
130.000
200.000
300.000
250.000
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
3.501.201,62
6.443.000
3.054.000
3.347.000
4.254.000
3.037.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
40.288,43
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
3.948.108,03
6.171.000
5.515.000
5.755.000
6.990.000
4.985.000
390.120,75
442.000
490.000
318.000
318.000
318.000
5.000
4.378.517,21
6.638.000
6.025.000
6.093.000
7.328.000
5.323.000
-877.315,59
-195.000
-2.971.000
-2.746.000
-3.074.000
-2.286.000
47
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
130
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Natur- und Landschaftpflege
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
49.980,00
158.700
200.400
204.100
204.100
204.100
136.354,85
98.000
96.000
96.000
96.000
96.000
41.196,19
22.500
25.000
25.000
25.000
25.000
9.030,61
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
471.819,53
97.000
98.000
98.900
100.000
100.700
708.381,18
388.200
431.400
436.000
437.100
437.800
1.355.897,47
1.481.200
1.472.200
1.465.300
1.479.800
1.494.800
351.343,74
265.900
305.900
305.900
305.900
305.900
28.000
33.800
38.800
43.800
43.800
705.899,24
782.200
782.700
793.400
793.400
793.400
64.927,18
72.600
78.500
78.500
76.500
76.500
2.478.067,63
2.629.900
2.673.100
2.681.900
2.699.400
2.714.400
-1.769.686,45
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
-1.769.686,45
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
-1.769.686,45
-2.241.700
-2.241.700
-2.245.900
-2.262.300
-2.276.600
129.835,22
451.600
439.600
446.300
456.600
460.300
-1.899.521,67
-2.693.300
-2.681.300
-2.692.200
-2.718.900
-2.736.900
23
+ Außerordentliche Erträge
238.500,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
238.500,00
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
48
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
130
Bezeichnung
Natur- und Landschaftpflege
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
246.035,98
136.000
174.000
174.000
174.000
174.000
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
144.748,43
98.000
96.000
96.000
96.000
96.000
40.981,76
22.500
25.000
25.000
25.000
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
25.000
9.030,61
12.000
12.000
12.000
12.000
07
+ Sonstige Einzahlungen
12.000
701.210,35
97.000
98.000
98.900
100.000
100.700
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.142.007,13
365.500
405.000
405.900
407.000
407.700
10
- Personalauszahlungen
1.308.399,64
1.426.700
1.450.800
1.465.300
1.479.800
1.494.800
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
254.149,02
265.900
307.100
307.100
307.100
307.100
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
238.500,00
14
- Transferauszahlungen
705.899,24
782.200
782.700
793.400
793.400
793.400
15
- Sonstige Auszahlungen
65.699,36
71.600
76.200
76.200
74.200
74.200
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.572.647,26
2.546.400
2.616.800
2.642.000
2.654.500
2.669.500
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.430.640,13
-2.180.900
-2.211.800
-2.236.100
-2.247.500
-2.261.800
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
69.623,82
273.000
181.000
80.000
80.000
80.000
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
69.623,82
273.000
181.000
80.000
80.000
80.000
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
57.457,36
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
50.000
200.000
50.000
50.000
50.000
292.000
50.000
50.000
50.000
50.000
243,11
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
57.700,47
358.000
266.000
116.000
116.000
116.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
11.923,35
-85.000
-85.000
-36.000
-36.000
-36.000
49
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
140
Bezeichnung
Umweltschutz
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
500
270.629,85
55.000
55.100
55.100
55.100
55.100
262.099,52
258.000
268.500
270.500
272.500
274.500
10.600,00
2.100
31.100
12.100
12.100
12.100
= Ordentliche Erträge
543.329,37
315.600
354.700
337.700
339.700
341.700
11
- Personalaufwendungen
473.855,06
478.600
539.900
545.200
551.000
556.300
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
505,75
4.500
23.600
4.600
4.600
4.600
14
- Bilanzielle Abschreibungen
1.500
2.000
1.500
1.000
1.000
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.487,97
19.600
41.100
41.100
41.100
41.100
17
= Ordentliche Aufwendungen
509.848,78
504.200
606.600
592.400
597.700
603.000
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
33.480,59
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
33.480,59
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
33.480,59
-188.600
-251.900
-254.700
-258.000
-261.300
73.941,21
191.000
192.900
196.300
201.400
203.400
-40.460,62
-379.600
-444.800
-451.000
-459.400
-464.700
22
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
50
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
140
Bezeichnung
Umweltschutz
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
179.522,85
55.000
55.100
55.100
55.100
55.100
262.630,27
258.000
268.500
270.500
272.500
274.500
2.100
21.100
2.100
2.100
2.100
442.153,12
315.100
344.700
327.700
329.700
331.700
470.106,81
478.600
539.900
545.200
551.000
556.300
1.338,75
4.500
23.600
4.600
4.600
4.600
35.151,63
19.600
30.900
30.900
30.900
30.900
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
506.597,19
502.700
594.400
580.700
586.500
591.800
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-64.444,07
-187.600
-249.700
-253.000
-256.800
-260.100
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
1.329,29
200
200
200
200
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
1.329,29
200
200
200
200
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.329,29
-200
-200
-200
-200
51
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
150
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Wirtschaft und Tourismus
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
84.524,65
4.302.800
2.546.100
2.417.000
2.296.100
2.250.300
161.868,86
4.302.800
2.546.100
2.417.000
2.296.100
2.250.300
570.813,30
850.500
745.700
720.500
653.200
659.800
210.540,80
499.800
525.300
422.800
360.600
321.400
1.000
1.200
1.200
1.200
1.200
939.765,13
5.148.900
3.416.300
3.356.600
3.320.500
3.246.300
53.510,69
26.100
28.100
25.600
25.100
25.100
1.774.629,92
6.526.300
4.716.600
4.526.700
4.360.600
4.253.800
-1.612.761,06
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
-1.612.761,06
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
-1.612.761,06
-2.223.500
-2.170.500
-2.109.700
-2.064.500
-2.003.500
300.781,25
555.700
637.400
640.500
618.900
617.400
-1.913.542,31
-2.779.200
-2.807.900
-2.750.200
-2.683.400
-2.620.900
1.428,00
238,00
75.678,21
52
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
150
Bezeichnung
Wirtschaft und Tourismus
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
80.349,40
369.200
318.800
180.700
59.800
14.000
84.047,79
369.200
318.800
180.700
59.800
14.000
569.137,82
850.500
745.700
720.500
653.200
659.800
208.562,22
443.100
525.300
422.800
360.600
321.400
- Transferauszahlungen
861.739,93
1.018.800
1.000.600
914.600
1.685.500
914.600
- Sonstige Auszahlungen
45.776,13
23.100
25.100
24.600
24.100
24.100
1.685.216,10
2.335.500
2.296.700
2.082.500
2.723.400
1.919.900
-1.601.168,31
-1.966.300
-1.977.900
-1.901.800
-2.663.600
-1.905.900
1.155.268,42
12.040.000
160.000
131.000
12.040.000
160.000
131.000
53.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.428,00
238,00
2.032,39
1.200,00
1.156.468,42
2.000.000
1.155.268,42
12.000.000
200.000
164.000
1.155.268,42
14.053.000
203.000
165.000
1.000
1.000
1.200,00
-2.013.000
-43.000
-34.000
-1.000
-1.000
53
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilergebnisplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
160
Bezeichnung
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
09
+/-Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
Allgemeine Finanzwirtschaft
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(Z. 18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
- Außerordentliche Aufwendungen
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen
28
- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26,27,28)
161.191.997,11
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
6.953,33
3.800
3.600
3.300
3.100
2.900
161.198.950,44
163.280.100
174.580.700
179.688.900
184.812.300
186.907.100
43.102.963,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
3.078,73
1.292.000
1.202.000
1.143.000
1.105.000
1.068.000
43.106.042,24
43.804.000
43.802.000
47.243.000
49.105.000
50.568.000
118.092.908,20
119.476.100
130.778.700
132.445.900
135.707.300
136.339.100
2.019.476,93
1.644.700
1.558.900
1.387.100
1.175.200
1.173.300
32.664,53
30.800
29.000
27.200
25.300
23.400
1.986.812,40
1.613.900
1.529.900
1.359.900
1.149.900
1.149.900
120.079.720,60
121.090.000
132.308.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
120.079.720,60
121.090.000
132.308.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
6.652.100
7.192.000
7.252.600
7.411.900
7.463.400
127.742.100
139.500.600
141.058.400
144.269.100
144.952.400
120.079.720,60
54
Anlage 2 zu Z10 / V404/2018
Teilfinanzplan
Kreis Euskirchen
Produktbereich
Nr.
01
160
Bezeichnung
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnis
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
Plan
2019
Plan
2020
Plan
2021
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferauszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
161.145.462,27
163.276.300
174.577.100
179.685.600
184.809.200
186.904.200
6.653,33
3.800
3.600
3.300
3.100
2.900
2.132.699,34
1.644.700
1.558.900
1.387.100
1.175.200
1.173.300
163.284.814,94
164.924.800
176.139.600
181.076.000
185.987.500
188.080.400
32.664,53
30.800
29.000
27.200
25.300
23.400
42.451.863,51
42.512.000
42.600.000
46.100.000
48.000.000
49.500.000
1.292.000
1.202.000
1.143.000
1.105.000
1.068.000
42.484.528,04
43.834.800
43.831.000
47.270.200
49.130.300
50.591.400
120.800.286,90
121.090.000
132.308.600
133.805.800
136.857.200
137.489.000
1.857.176,48
1.937.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
2.066.000
70.727,95
72.000
74.000
8.076.000
7.078.000
10.080.000
1.927.904,43
2.009.000
2.140.000
10.142.000
9.144.000
12.146.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen
18.500.000,00
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
18.500.000,00
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-16.572.095,57
-7.991.000
-7.860.000
142.000
-856.000
2.146.000
55